» » » О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2007 год / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2007 год / Костромская область


Костромская область
Постановление от 09 ноября 2006 года № 1160
О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2007 год
Принято
Костромской областной Думой
  1. Рассмотрев представленный администрацией Костромской области прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2007 год, Костромская областная Дума постановляет:
  2. 1. Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2007 год утвердить.
  3. 2. Рекомендовать администрации области:
  4. 2.1. Представлять ежеквартально (до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) в областную Думу информацию о ходе выполнения прогноза социально-экономического развития области на 2007 год.
  5. 2.2. В первом квартале 2007 года внести на рассмотрение областной Думы пакет нормативных правовых актов Костромской области по оздоровлению дорожного комплекса.
  6. 3. Обратить внимание губернатора области В.А.Шершунова, что до настоящего времени не представлены на утверждение в областную Думу:
  7. - программа "Социально-экономическое развитие Костромской области на период 2006-2010 гг." (постановление областной Думы от 19 октября 2005 года N 4229);
  8. - областная целевая программа "Развитие туризма в Костромской области до 2010 года" (постановление областной Думы от 19 октября 2005 года N 4229);
  9. - областная целевая программа "Развитие топливно-энергетического комплекса Костромской области до 2013 года" (постановление областной Думы от 20 апреля 2006 года N 325).
  10. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет областной Думы по экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству (С.В.Галичев).
  11. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
  12. Председатель Костромской
  13. областной Думы
  14. А.И.БЫЧКОВ
  15. О социально-экономическом развитии
  16. Костромской области за январь-июль 2006 года
  17. В январе-июле т.г. сохранялась положительная тенденция увеличения объемов промышленного производства. По всем основным видам экономической деятельности получен рост объемов производства.
  18. Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств и электроэнергетики показало, что в ближайшие 3 месяца большинство из них обеспечены производственными мощностями относительно ожидаемого спроса на продукцию и имеют достаточные запасы сырья и материалов. Улучшение экономической ситуации прогнозируют 40,7 процентов респондентов, 55,6 процентов опрошенных руководителей считают, что ситуация не изменится, и лишь 3,7 процента (1 участник опроса) респондентов предполагают ее ухудшение. Основными факторами, ограничивающими рост производства (по данным опроса), являются: недостаточный спрос на продукцию, недостаток квалифицированных рабочих и отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы.
  19. Промышленное производство
  20. Предприятиями области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по чистым видам экономической деятельности) на 26892 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 113,4 процента.
  21. В области осуществляется добыча торфа, гравия, песка и глины. В январе-июле т.г. отгружено полезных ископаемых на 54,1 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 99,3 процента.
  22. Добыча торфа, носит сезонный характер (май-сентябрь). ООО "Костромарегионторф" приступил к освоению сырьевой базы Славновского торфоместорождения с целью поставки топливного торфа на Костромскую ТЭЦ-1 и Шарьинскую ТЭЦ. В январе-июле т.г. предприятиями области добыто 87 тыс. тонн торфа, что в 1,6 раза больше чем за 7 месяцев 2005 года.
  23. Обрабатывающие предприятия отгрузили продукции на 18662,2 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 116,6 процента к уровню января-июля 2005 года.
  24. Предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева отгрузили продукции на 5055,6 млн. рублей. Объем производства в сопоставимых ценах увеличился на 17 процентов.
  25. Увеличение индекса промышленного производства обеспечено за счет роста объемов производства древесноволокнистых плит в ООО "Кроностар", древесностружечных плит в ОАО "Фанплит" и ООО "Кроностар", клееной фанеры в ОАО "Фанплит".
  26. ОАО "Мантуровский фанерный комбинат" снизил объем производства фанеры, объем отгруженной продукции. На предприятии остаются проблемы с обеспечением сырьем из-за срыва поставок со стороны поставщиков. На предприятии ведутся ремонтные работы производственного корпуса для расширения производства большеформатной фанеры за счет установки дополнительной линии.
  27. ООО "Кроностар" работает над реализацией III этапа инвестиционного проекта - монтаж конвейерной линии по выпуску шлифованных плит ДСП. Мощность линии составит 300 тыс. куб. м ДСП в год. Запуск этого производства в значительной степени снизит дефицит мебельных шлифованных плит ДСП на российском рынке. В настоящее время линия работает в режиме пуско-наладки. Параллельно установлена линия по производству деталей из МДФ и облагороженной плиты МДФ третьего пускового комплекса завода МДФ. В марте т.г. ООО "Кроностар" впервые в России начало производить ламинированные полы класса 32 (класс износостойкости - АС4) с основой из HDF. Покрытие предназначено для жилых помещений, а также для коммерческих помещений со средней степенью нагрузки. Коллекция называется "Superior" (что означает "превосходный, отличный"). К концу года количество декоров этой коллекции планируется довести до двадцати. В мае т.г. ООО "Кроностар" выпустило новую коллекцию ламинированных полов "PRIME-LINE" ("Прайм-лайн"), которая сочетает в себе экономичность и высокое качество. Универсальные качества коллекции позволяют использовать эти покрытия в жилых помещениях с любым уровнем нагрузки, а также в коммерческих помещениях с умеренной нагрузкой. Замковое соединение панелей (Clic2Clic) позволяет укладывать покрытия легко и быстро.
  28. В конце марта т.г. состоялось открытие строительной площадки по созданию деревообрабатывающего предприятия в г. Костроме (на территории ДЭП-1) с объемом переработки 100 тыс. куб. м сырья в год. Вместе с лесопильным производством планируется создание производства топливных пеллет из отходов лесопиления.
  29. Сильные морозы в текущем году явились серьезной помехой в работе лесозаготовительных предприятий. За январь-июль т.г. предприятиями заготовлено 1808,5 тыс. куб. м древесины против 2130 тыс. куб. м в январе-июле 2005 года. Уменьшились объемы вывозки на 15,1 процента, производство деловой древесины - на 9,8 процента.
  30. ООО "Фориа Кострома" для освоения лесосечного фонда ведет строительство автомобильных дорог круглогодичного действия.
  31. Предприятиями целлюлозно-бумажного производства, включая издательскую и полиграфическую деятельность, отгружено товаров на 272,1 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 84,1 процента.
  32. ООО "Александровская бумажная фабрика" с целью увеличения объемов производства проводит модернизацию оборудования.
  33. ООО "Адищевская бумажная фабрика", которая раньше производила картон различных марок, продолжает проводить перепрофилирование производства на выпуск бумаги для санитарно-гигиенических целей. В настоящее время запущены и работают две бумагоделательные линии. В конце года планируется запуск остальных линий.
  34. В связи с отсутствием заказов ОАО "Кострома" снизило объем производства по основной номенклатуре производимой продукции (книгам и брошюрам, журналам, газетам и изоизданиям).
  35. Пищевых продуктов, включая напитки, отгружено на 2004,2 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 106,3 процента. Значительно увеличилось производство цельномолочной продукции, сыров и творога, товарной пищевой рыбной продукции, мясных полуфабрикатов, консервов мясных, муки, безалкогольных напитков, минеральной воды, пива, спирта, комбикормов.
  36. На молокоперерабатывающие предприятия области в январе-июле т.г. поступило 55,9 тыс. тонн молока, что на 6 процентов выше уровня соответствующего периода 2005 года. Задолженность перерабатывающих предприятий за поставленное молоко составляет более 13 млн. руб. Потребители имеют задолженность перед молокоперерабатывающими предприятиями за молочную продукцию 32,7 млн. рублей.
  37. В связи с весенне-полевыми работами маслосырзаводы области для поддержки сельскохозяйственных предприятий оформили кредиты на сумму 60,0 млн. рублей, а сумма лизинга на закупку сельскохозяйственной техники составила 5,0 млн. рублей.
  38. Значительно увеличили выработку:
  39. - масла животного - ОАО СХП "Инфраструктура-Агро", ООО "Макарьевские сыры", ООО "Север+";
  40. - цельномолочной продукции - ОАО "Костромской молочный комбинат", ОАО СХП "Инфраструктура-Агро";
  41. - сыра сычужного - ОАО "Мантуровский сыродел", ООО "Парфеньевская сыроварня, ОАО СХП "Инфраструктура-Агро", ООО "Солигаличский гормаслосырзавод", ООО "Вохомский сырзавод", ООО "Макарьевские сыры".
  42. Предприятия молочной промышленности продолжают работать над расширением ассортимента, повышением качества выпускаемой продукции, привлечением сырья из соседних регионов, что позволяет большинству из них в условиях жесткой конкуренции достаточно устойчиво работать, сохраняя и расширяя рынки сбыта. В течение текущего года освоен выпуск 8 наименований новой молочной продукции.
  43. За отчетный период предприятиями молочной промышленности закуплено за счет собственных средств и установлено 45 единиц технологического оборудования на 12,2 млн. рублей.
  44. Увеличили производство продукции:
  45. - мяса и субпродуктов 1 категории - ЗАО "Птицефабрика "Костромская", ЗАО "Мантуровская птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Волжская";
  46. - колбасных изделий - ОАО "Унипром", ООО "Буйский мясокомбинат", ООО "Шарьинский мясокомбинат".
  47. Это обеспечено за счет привлечения дополнительных объемов сырьевых ресурсов, повышения качества выпускаемой продукции с длительным сроком хранения.
  48. Основная доля (55%) в общем объеме производства мясных полуфабрикатов приходится на ОАО "Птицефабрика "Волжская". Продолжается рост покупательского спроса на эти виды продукции.
  49. На мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях освоен выпуск 16 новых видов продукции.
  50. Снизилось производство колбасных изделий, масла животного, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий, сухих продуктов для детского и диетического питания.
  51. Предприятия по производству машин и оборудования отгрузили продукции на 1793,3 млн. руб. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил 96,9 процента, по крупным и средним - 109,3 процента. Снизилось производство станков деревообрабатывающих, машин прядильных. С июля начали производить дробилки.
  52. Стабильно на протяжении ряда лет работает ОАО "Галичский автокрановый завод" - предприятие по производству автомобильных кранов грузоподъемностью 15, 20, 25, 32 тонны, смонтированных на шасси автомобилей КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ, МАЗ, ЗИЛ. В январе-июле т.г. произведено 598 кранов на автомобильном ходу, что на 16,8 процента больше уровня января-июля 2005 года. Продукция предприятия пользуется спросом, как на внутреннем рынке, так и на рынке стран СНГ. Предприятие обновляет ассортимент производимой продукции. В текущем году проведена разработка конструкторской документации на изготовление крана на автомобильном ходу грузоподъемностью 40 тонн.
  53. Повышенным спросом энергетических компаний пользуется продукция ОАО "Калориферный завод". Предприятие выиграло два тендера на поставку своей продукции и имеет "портфель заказов" до конца года.
  54. ООО "Строммашина" работает в нормальном режиме после длительного простоя.
  55. Предприятия по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования отгрузили продукции на 393,7 млн. рублей, производство увеличилось в 2,1 раза.
  56. Эффективно работает, наращивая объемы отгрузки продукции ОАО "Электромеханический завод "Пегас". На предприятии увеличился объем выпуска дополнительных комплектующих элементов управления системы двигателем для автомобиля "Калина". В настоящее время осваивается выпуск дополнительных элементов к автомобилю "Приора".
  57. Снижение объема отгрузки продукции на ЗАО "Космоэлектро" связано с временной недозагрузкой производственных мощностей вследствие недостатка заказов. Ведется работа по поиску потенциальных заказчиков, до конца года ситуация стабилизируется.
  58. В отчетном периоде т.г. произведено 153,1 млн. штук шприцев медицинских.
  59. Предприятия химического производства отгрузили продукции на 622,5 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 105,8 процента. Увеличили отгрузку товаров собственного производства к уровню семи месяцев 2005 года: ОАО "Буйский химический завод", ЗАО "ФК", ЗАО "Экохиммаш". На ЗАО "Ингакамф" введена процедура наблюдения.
  60. Предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий отгружено продукции на 1341,4 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 131,5 процента.
  61. С ростом объемов производства работало в январе-июле т.г. ООО "СЗСМ "Ротекс" - предприятие единственное в России комплексно работающее в области как разработки и изготовления оборудования для производства сварочных электродов, так и занимающееся собственным выпуском электродов, поставкой готовых шихтовых смесей и проволоки для газовой сварки. За семь месяцев производство электродов увеличилось на 20,3 процента. На предприятии проведена модернизация конвейерной сушильной печи, камерных прокалочных печей; проведена реконструкция, наладка и ввод в эксплуатацию гидравлического пресса.
  62. ОАО "Газпромтрубинвест" (Волгореченский трубный завод) в январе-июле т.г. произвело 31,9 тыс. тонн труб, увеличив производство к соответствующему периоду предыдущего года на 14,8 процента. Предприятие имеет заказы, организована работа в три смены.
  63. Предприятиями текстильного и швейного производства отгружено продукции на 1249,6 млн. руб., индекс промышленного производства составил 127,6 процента. В натуральном выражении увеличилось производство льняных тканей в 1,3 раза, трикотажных изделий - на 11,8 процента. Возросло производство швейных изделий на 12,2 процента (в фактических ценах).
  64. Наращивает объемы производства хлопкопрядильная фабрика ООО СП "Кохлома". Качество пряжи соответствует мировым стандартам по всем показателям. За семь месяцев т.г. объем отгрузки товаров собственного производства увеличился в 5,8 раза к январю-июлю 2005 года.
  65. Стабильно на протяжении ряда лет работает ООО "БКЛМ-Актив". В натуральном выражении увеличилось производство льняных тканей в 1,3 раза. В июле предприятие останавливалось на плановый ремонт.
  66. На ОАО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина" объем отгрузки товаров собственного производства за семь месяцев т.г. увеличился в 1,3 раза к уровню января-июля 2005 года. Обстановка на предприятии сложная, имеется задолженность по заработной плате около 9 млн. рублей, арестованы расчетные счета. С 17 июля предприятие не работает из-за отключений по воде и теплоэнергии. Руководство предприятия принимает меры по погашению задолженности перед энергетиками и планирует возобновить работу 23-24 августа т.г.
  67. Из-за отсутствия спроса снизило производство ООО "Нерехтская льняная мануфактура".
  68. На ОАО МШФ "Кострома" установлено 80 процентов оборудования, полностью выполнены работы по монтажу системы отопления и вентиляции, произведен монтаж электрокабельной линии. Завозится красильное оборудование.
  69. Индекс промышленного производства по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви составил 153,2 процента. Предприятия увеличили производство юфтевых кожтоваров. Выросло в 2,4 раза производство обуви на филиале "10 Октябрь" ЗАО "Легпромпрогресс". К ООО "Обувщик" применена процедура конкурсного производства. Создано новое предприятие ООО "Оптиум", которое занимается производством новой модели ботинка для силовых структур.
  70. Предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов отгрузили товаров собственного производства на 568,9 млн. рублей, индекс физического объема составил 107,7 процента. Выросло производство стеновых материалов на 9,3 процента, блоков мелких стеновых из ячеистого бетона на 12,6 процента, извести технологической на 25,4 процента.
  71. ОАО "Костромской силикатный завод" увеличил объем производства силикатного кирпича до 23,7 млн. шт., что составляет 111 процентов к уровню января-июля 2005 года.
  72. Снижение производства конструкций и деталей сборных железобетонных и материалов строительных нерудных связано соответственно с сокращением объемов жилищного строительства и строительства автомобильных дорог.
  73. Предприятиями по производству транспортных средств и оборудования отгружено продукции на 1832,6 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 115,8 процента.
  74. Увеличивает объемы производства ОАО "Мотордеталь" - крупнейшее предприятие данного вида деятельности, специализирующееся на производстве деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) для двигателей внутреннего сгорания. В январе-июле т.г. темп роста отгрузки продукции составил 117,9 процента к уровню 7 месяцев 2005 года.
  75. ОАО "Судомеханический завод" специализируется на производстве мелкосидящих водометных катеров, предприятие работает стабильно. Основной вид продукции предприятия - скоростные катера КС-700 и КС-600 со стационарным бензиновым или дизельным двигателем. По результатам испытаний головного образца буксирного катера КС-131 проведена работа по совершенствованию его конструкции, что позволило значительно улучшить его характеристики (тяговое усилие возросло на 30 процентов, улучшилась маневренность на свободном ходу и в сцепе с паромом). Разработан и изготовлен головной образец прогулочного катера КС-140 с рубкой от борта до борта. Предприятие продолжает поставку патрульных катеров КС-700 для нужд МВД России.
  76. ОАО "Костромской судостроительно-судоремонтный завод" сдал в эксплуатацию вторую нефтеналивную баржу. Прорабатывается вопрос о заключении договоров на производство еще трех несамоходных барж.
  77. Индекс промышленного производства по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 107,7 процента. Тепловыми электростанциями выработано 7,7 млрд. киловатт-часов электроэнергии или 108 процентов к январю-июлю 2005 года. Выработка тепловой энергии увеличилась на 3 процента.
  78. Агропромышленный комплекс
  79. В январе-июле т.г. всеми категориями хозяйств агропромышленного комплекса произведено сельскохозяйственной продукции на 3763 млн. рублей, в сопоставимых ценах объем производства снизился на 1,8 процента к уровню января-июля 2005 года за счет снижения выпуска продукции в хозяйствах населения (91,3%). Сельскохозяйственные организации увеличили объем на 5,5 процента.
  80. Производство продукции животноводства сельскохозяйственными организациями возросло на 7,3 процента. Производство молока увеличено на 7,3 процента. Стабильно работают птицеводческие предприятия. Производство яиц увеличилось на 30 млн. штук или на 11,2 процента. Снизилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 9,8 процента.
  81. Увеличение надоя молока на корову за семь месяцев т.г. получено во всех районах области. Наиболее высокая продуктивность в Костромском, Красносельском, Сусанинском и Судиславском районах.
  82. В целях реализации национального проекта "Развитие АПК" проводится работа по включению хозяйств области в проект. В настоящее время по десяти проектам представлены экспертные заключения кредитных организаций.
  83. В проекте участвуют:
  84. - ЗАО "Шувалово" Костромского района - строительство второй очереди свинокомплекса на 24 тыс. голов свиней (160 млн. рублей);
  85. - ООО "Агропродукт" Павинского района на строительство фермы (3,7 млн. рублей);
  86. - СПК "Труд" Октябрьского района - реконструкция фермы (2 млн. рублей);
  87. - ЗАО "Шунга" Костромского района - реконструкция фермы (1,2 млн. рублей);
  88. - МУП "Зарница" Буйского района - реконструкция фермы (2,5 млн. рублей);
  89. - ФГУП племзавод "Караваево" Костромского района - реконструкция животноводческого комплекса на 120 голов (20 млн. рублей);
  90. - МУП "Маяк" Буйского района - реконструкция фермы (3,5 млн. рублей);
  91. - СПК "Восход" Октябрьского района - реконструкция коровника (1,4 млн. рублей);
  92. - ООО "Виктория-V" Костромского района - реконструкция фермы (20 млн. рублей);
  93. - ЗАО "Агромол" Сусанинского района - реконструкция фермы (17,5 млн. рублей).
  94. Работа по данному направлению продолжается. Всего планируется реконструировать помещений для крупного рогатого скота на 2500 скотомест.
  95. На 09.08.2006 открыты кредитные линии:
  96. - ЗАО "Шувалово", получен кредит 5,5 млн. рублей;
  97. - СПК "Восход", взят кредит 750 тыс. рублей;
  98. - ООО "Виктория-V", взят кредит 1,5 млн. рублей;
  99. - ООО "Агропродукт", взят кредит 0,8 млн. рублей;
  100. - СПК "Труд", взят кредит 1,243 млн. рублей;
  101. - ЗАО "Шунга", взят кредит 1,0 млн. рублей.
  102. В целом в реализации национального проекта "Развитие АПК" планируют принять участие 25 сельхозпредприятий.
  103. С начала реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" хозяйствами области закуплено 465 голов племенного крупного рогатого скота, в том числе 155 голов племенных быков и 310 голов племенных нетелей и телок, 94 головы племенных свиноматок.
  104. В отрасли растениеводства сельхозпредприятиями произведено продукции на 336,8 млн. рублей или 97,8 процента.
  105. В июле сельхозпредприятия области продолжали работы по заготовке кормов.
  106. На 15 августа скошено 99,5 тыс. га кормовых культур (80% к плану). Заготовлено сена 80,8 тыс. тонн (81%), сенажа 66,5 тыс. тонн (237%), заложено силосной массы 308 тыс. тонн (82%). На 1 условную голову заготовлено по 14,9 ц к. ед. грубых и сочных кормов, что составляет 106 процентов к уровню соответствующего периода 2005 года. Завершили заготовку кормов 110 хозяйств области.
  107. Одновременно с заготовкой кормов хозяйства 15 районов области ведут уборку урожая. В целом по области по состоянию на 15 августа убрано зерновых культур 3,3 тыс. га (4% к плану уборки).
  108. Теребление льна ведут в трех районах. Приступили к севу озимых культур.
  109. Важным фактором в проведении уборочных работ в оптимальные агротехнические сроки является техническое состояние машинно-тракторного парка.
  110. По состоянию на 1 августа т.г. готовность техники в целом по области составила: по тракторам - 70 процентов от потребности, зерноуборочным комбайнам - 74 процента, зернотокам - 72%, льноуборочным и картофелеуборочным комбайнам соответственно 52 и 57%. В целях пополнения материально-технической базы сельхозпредприятия области приобрели 215 единиц техники (новой и бывшей в употреблении) на сумму более 110 млн. рублей. Хозяйства стали приобретать современную энергонасыщенную технику, а также комплексы машин под определенную технологию.
  111. В области созданы и успешно работают интегрированные агропромышленные формирования. Характерной особенностью интеграционных процессов является то, что они в большей мере связаны с поисками путей финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, развитием инвестиционной деятельности на селе.
  112. В Сусанинском районе работает агроформирование ЗАО "Агромол", в Октябрьском - ООО "Север+", в Галичском - ООО "Галичлен" и другие, учредителями данных агроформирований выступают сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия и предприятия по реализации продукции.
  113. В целях финансового оздоровления по некоторым сельскохозяйственным предприятиям, находящимся в предбанкротном состоянии, проходят процедуры по передаче части ликвидного имущества в аренду или доверительное управление более финансово-устойчивым предприятиям, частным фирмам, предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, проводятся процедуры по созданию интегрированных структур.
  114. В текущем году дальнейшее развитие получит сельскохозяйственная потребительская кооперация. В рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" на территории области по направлению "Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе" в текущем году планируется создание 11 потребительских кооперативов различных форм (перерабатывающие, кредитные, заготовительные, снабженческо-сбытовые, обслуживающие).
  115. В области, в соответствии с федеральным законодательством, продолжает работать Президентская программа по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
  116. На 1 августа т.г. 121 сельскохозяйственное предприятие принимает участие в программе с общей суммой реструктуризируемой задолженности 285 млн. рублей.
  117. 166 хозяйств перешло на уплату единого сельскохозяйственного налога и 151 хозяйство - на упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход - 7 предприятий.
  118. За январь-июль т.г. профинансировано из областного бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей 98,0 млн. рублей (+ 29,2 млн. рублей к уровню января-июля 2005 года), из них: 75,5 млн. рублей - господдержка животноводства; 13 млн. рублей - господдержка растениеводства; 1,5 млн. рублей - субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам; 6,8 млн. рублей - компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, 1,1 млн. руб. - возмещение затрат от стихийных бедствий 2002-2003 годов.
  119. Из федерального бюджета в январе-июле т.г. профинансировано 26,2 млн. руб., в том числе 12,9 млн. руб. - компенсация затрат на приобретение дизельного топлива.
  120. Строительство
  121. За январь-июль т.г. выполнено работ собственными силами, оказано услуг по (чистому) виду деятельности "Строительство" на 2787,4 млн. рублей, в сопоставимых ценах объем увеличился на 39,2 процента к соответствующему периоду 2005 года. Введено 39 тыс. кв. м общей площади жилья или 83,8 процента.
  122. За январь-июнь т.г. средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилья составила 11808 рублей (без индивидуальных жилых домов, построенных населением).
  123. Во II квартале 2006 года на первичном рынке жилья стоимость 1 квадратного метра общей площади составила 18679,77 рублей, индекс цены к концу первого квартала увеличился на 6,2 процента; на вторичном рынке соответственно 17757,44 рубля и на 11,7 процента.
  124. Потребительский рынок
  125. В январе-июле т.г. сохранялась стабильность на потребительском рынке области и наблюдалась положительная динамика роста товарооборота. Оборот розничной торговли составил 12582,4 млн. рублей, рост к соответствующему периоду 2005 года в сопоставимых ценах - 116,6 процента. Доля продажи продовольственных товаров составила 53,8 процента, непродовольственных - 46,2 процента.
  126. Потребительский рынок области насыщен отечественными и импортными товарами в широком ассортименте со значительным интервалом цен, что позволяет удовлетворить разнообразный спрос покупателей с любой платежеспособностью.
  127. В июне-июле расширилась мелкорозничная сеть по продаже безалкогольных напитков, кваса, минеральной воды и мороженого, ассортимент данной продукции включает в себя до 30 наименований.
  128. Увеличился объем платных услуг населению. Оказано услуг на 3761,1 млн. рублей, рост в сопоставимой оценке составил 110,1 процента. Наибольший рост отмечается по услугам физической культуры и спорта (в 3 раза к уровню января-июля 2005 года), связи (в 1,3 раза), санаторно-оздоровительным и медицинским услугам (в 1,2 раза). Снижен объем бытовых, транспортных, жилищных и услуг гостиниц.
  129. Внешнеэкономическая деятельность
  130. Внешнеторговый оборот за январь-июль 2006 года составил 213 млн. долларов США и по сравнению с соответствующим периодом 2005 года увеличился на 2,1 процента. При этом экспорт составил 138,8 млн. долларов США (увеличение к соответствующему периоду 2005 года на 11 процентов), импорт - 74,2 млн. долларов США (уменьшение на 11,4 процента). Сальдо торгового баланса сложилось положительное 64,6 млн. долларов США.
  131. Основу экспорта области составляет лесопромышленная группа товаров, которая занимает 53,6 процента. Крупными экспортерами являются ОАО "Фанплит", ОАО "Мантуровский фанерный комбинат" и ОАО "Кроностар". На экспорт поставляется не только высококачественная фанера и плиты ДВП, ДСП, а также мебель и мебельные заготовки, спортивные снаряды, шпон. Продукция этих предприятий экспортируется в основном в США, Эстонию, Египет, Италию, Швецию, Германию, Финляндию, Великобританию и страны Балтии. В текущем году увеличился экспорт плит ДСП и ДВП на 68,5 процента.
  132. Положительные тенденции сохранились по экспорту льняных и хлопчатобумажных тканей. Удельный вес в экспорте эта группа товаров занимает 16,4 процента, прирост объемов продаж составил 13,5 процента.
  133. Объем экспортных поставок баланса березового за семь месяцев сократился на 2,4 млн. долларов США в связи с уменьшением заготовки и вывозки древесины, на 4,7 млн. долларов США снижен экспорт электросварных труб и на 2,0 млн. долларов США ферросплавов.
  134. Объем импорта уменьшился на 9,5 млн. долларов США в связи с сокращением поставок машин и оборудования более чем в два раза.
  135. Наибольший удельный вес в импорте продукции занимают медицинские препараты, сырье для текстильных предприятий, машины и оборудование.
  136. Инвестиции
  137. В 2006 году продолжается реализация семи инвестиционных проектов на предприятиях промышленности, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области.
  138. В январе-июле т.г. в основной капитал вложено 2932,1 млн. руб. инвестиций, что в сопоставимых ценах составляет 46,8 процента к уровню соответствующего периода прошлого года. Снижение объемов инвестиций обусловлено завершением строительства основных объектов железнодорожного транспорта на территории Костромской области, а также завершением основных объемов строительства и монтажа оборудования в рамках второго и третьего этапов реализации инвестиционного проекта на ОАО "Кроностар".
  139. По итогам I полугодия т.г. значительный объем инвестиций (19,0 процентов) направлен в развитие электроэнергетики. На 30 августа намечен официальный ввод в эксплуатацию ПС "Мантурово" (Звезда). Данный инвестиционный проект реализован ОАО "Костромаэнерго" в целях обеспечения электроснабжения ОАО "Кроностар", а также для повышения надежности электроснабжения потребителей прилегающего северо-восточного района Костромской области.
  140. Одним из основных направлений капиталовложений в Костромской области на протяжении ряда лет является обработка древесины и производство изделий из дерева. В I полугодии т.г. в обработку древесины вложено 17,3 процента инвестиций. Значительный объем инвестиций (11,7 процента) вложен в развитие мобильных систем связи. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в наибольшей степени увеличились объемы капиталовложений в развитие связи, электроэнергетики, в производство транспортных средств и оборудования, образование.
  141. В структуре источников инвестиций преобладают собственные средства (амортизация - 34,6 процента) и кредиты банков (18,1 процента).
  142. В 2006 году в Реестр инвестиционных проектов Костромской области включены три новые проекта:
  143. 1. Организация производства лесохозяйственной деятельности ООО "Фория Кострома" на территориях Солигаличского, Галичского и Чухломского районов.
  144. 2. Создание территориального лесопромышленного комплекса малой мощности на базе Макарьевского ДОЗа в г. Макарьеве.
  145. 3. Создание предприятия по выпуску тридцати тысяч тонн металлоизделий в год (ООО "Волга-Страп").
  146. На предприятиях ЗАО "Макарьевский ДОЗ" и ООО "Волга-Страп" ведется монтаж нового оборудования. На ОАО "Газпромтрубинвест" введен в эксплуатацию участок термоотдела (пока на балансе Газпрома) и намечен ввод участка внутреннего и наружного покрытия труб.
  147. На территории Костромской области с 2006 года планируется реализация новых инвестиционных проектов:
  148. 1. Создание предприятия по глубокой переработке древесины в г. Костроме.
  149. 2. ООО СП "Кохлома" готовит новый инвестиционный проект по созданию ткацкого производства.
  150. Цены
  151. В январе-июле т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2005 года цены на потребительском рынке области выросли на 9 процентов, в том числе продовольственные товары подорожали на 7,6 процента, непродовольственные - на 5,1 процента, платные услуги - на 17,9 процента. В июле 2006 года индекс потребительских цен на товары и платные услуги составил 108,2 процента, в том числе на продовольственные товары - 108,6 процента, непродовольственные товары - 102,6 процента, платные услуги - 113,8 процента к декабрю 2005 года.
  152. Стоимость минимального набора продуктов питания в июле т.г. составила 1453,4 руб., что на 20,1 процента выше, чем в декабре 2005 года.
  153. Цены производителей промышленных товаров в июле т.г. выросли на 9,2 процента к уровню июля 2005 года и на 8,4 процента к декабрю 2005 года.
  154. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле т.г. составил 108 процентов к июлю 2005 года и 92,1 процента к декабрю 2005 года.
  155. Транспорт
  156. Объем грузоперевозок по полному кругу предприятий автомобильного транспорта области составил 1666,8 тыс. тонн, что на 4,2 процента ниже уровня соответствующего периода 2005 года. Грузооборот увеличился на 10,6 процента.
  157. Грузооборот железнодорожного транспорта за январь-июль т.г. составил 13810,1 млн. тонно-километров (учтен объем, выполняемый на территории области), ниже уровня января-июля 2005 года на 2,5 процента, объем перевозок грузов увеличился на 1,7 процента.
  158. За отчетный период объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2005 года на 5,2 процента. По видам транспорта снижение составило: на автомобильном транспорте - 4,9 процента, городском электрическом - 6,3 процента, на железнодорожном транспорте - 0,6 процента, авиационном - 5,1 процента.
  159. На долю автомобильного транспорта приходится 64 процента общего объема пассажирских перевозок всеми видами транспорта.
  160. В связи с отменой Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ ряда натуральных льгот и в целях обеспечения равной доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан на территории Костромской области в 2006 году сохранены меры дополнительной социальной поддержки, действовавшие в 2005 году.
  161. В Костромской области для отдельных категорий граждан действуют:
  162. - в пригородном сообщении - 2 вида проездных документов: месячный льготный именной проездной билет и (или) именной льготный проездной абонемент, стоимостью соответственно 120 руб. и 90 руб. (с 1 августа 2006 года - 160 и 120 руб.);
  163. - в городском сообщении - месячный льготный именной проездной билет стоимостью 100 руб. (с 1 августа 2006 года - 150 руб.).
  164. Стоимость проезда в городском муниципальном автобусе в июле т.г. составила 6 рублей (одна поездка).
  165. Финансовые результаты деятельности организаций
  166. Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций области в январе-июне 2006 года составил 1101,7 млн. руб.: 287 организаций получили прибыль в размере 1833,5 млн. руб. и 212 организаций имели убыток на сумму 731,8 млн. руб. Прибыль получена предприятиями следующих видов экономической деятельности: "обрабатывающие производства" - 529,2 млн. руб., "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 325 млн. руб., "оптовая и розничная торговля" - 152,7 млн. руб., "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 102,2 млн. руб.
  167. Доля убыточных организаций составила 42,5 процента и увеличилась по сравнению с январем-июнем 2005 годом на 7,2 процентных пункта.
  168. Дебиторская задолженность крупных и средних организаций области по состоянию на 01.07.2006 составила 11357 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 01.01.2006 на 13 процентов. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности составляет 29,9 процента (3400,4 млн. руб.), просроченная задолженность сократилась на 15,6 процента к 01.01.2006.
  169. Кредиторская задолженность в 1,5 раза превышает дебиторскую задолженность. На 01.07.2006 кредиторская задолженность составила 16990,3 млн. руб., из нее 3541,9 млн. руб. (20,8 процента) - просроченная задолженность. В структуре просроченной задолженности основной объем приходится на долги предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды (26,6 процента), организаций, занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (24,6 процента) и предприятий обрабатывающих производств (22,4 процента).
  170. Уровень жизни населения
  171. В июле 2006 года реальные располагаемые денежные доходы населения области по сравнению с июнем уменьшились на 18,7 процента, с июлем 2005 года увеличились на 3,3 процента. В июле т.г. денежные доходы в среднем на душу населения составили 5192 рубля и уменьшились по сравнению с июнем 2006 года на 16,2 процента (с июлем 2005 г. увеличились на 14,9 процента). Потребительские расходы в среднем на душу населения составили 3626,2 рубля, по сравнению с июнем они увеличились 1,6 процента, а с июлем 2005 года - на 29,2 процента.
  172. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в II квартале 2006 года составила 2863 рубля и по сравнению с I кварталом 2006 года увеличилась на 5,3 процента, а с II кварталом 2005 года - на 11,2 процента.
  173. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в июне 2006 года увеличилась по сравнению с июнем 2005 года на 28,9 процента и составила 7828 рублей. В реальном исчислении заработная плата в июне 2006 года увеличилась к июню предыдущего года на 18,6 процента.
  174. По состоянию на 1 августа 2006 года просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату в области составила 58,1 млн. руб. Из-за отсутствия бюджетного финансирования просроченная задолженность по заработной плате составила 3,3 млн. рублей или 5,7 процента от общей задолженности. На 7,4 процента увеличилась просроченная задолженность на предприятиях обрабатывающих производств. В образовании, транспорте, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и в управлении недвижимым имуществом задолженность сократилась.
  175. Рынок труда
  176. На рынке труда области в январе-июле т.г. численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась с 5295 человек на начало года до 5599 человек на 1 августа т.г., уровень безработицы вырос с 1,44 до 1,53 процента.
  177. Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 августа т.г. сократился по сравнению с началом года с 1,1 до 0,9 человека в расчете на одну заявленную в службу занятости населения вакансию. В январе-июле т.г. всего было заявлено 24,2 тыс. вакансий.
  178. За январь-июль 2006 года областной службой занятости населения оказано услуг в поисках подходящей работы 26 тыс. ищущим работу гражданам. Трудоустроены за этот период 17,1 тыс. человек. Пособие по безработице получали 12,8 тыс. граждан, 125 безработных направлены на пенсию досрочно из-за отсутствия возможности их трудоустройства.
  179. Объем финансирования мероприятий областных целевых программ
  180. по статье "Областные целевые программы" из областного бюджета
  181. на 2007 год
  182. Наименование программ
    
    Объем
    финансирования,
    тыс. руб.
    
    1. Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
    Федерации, проживающих на территории Костромской области"
    Комитет по делим молодежи Костромской области
    Департамент образования и науки Костромской области
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
    Управление по обеспечению пожарной безопасности и защиты
    населения и территорий от ЧС Костромской области
    
    850
    390
    210
    100
    50
    100
    
    2. Программа "Государственная поддержка молодежных и детских
    общественных объединений Костромской области на 2006-2010
    годы"
    Комитет по делам молодежи Костромской области
    Департамент образования и науки Костромской области
    Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    
    475
    395
    30
    25
    25
    
    3. Софинансирование мероприятий в рамках Федерального фонда
    регионального развития
    Департамент строительства Костромской области
    
    17 016
    17 016
    
    4. Программа "Социальное развитие села до 2010 года"
    Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
    
    5 000
    5 000
    
    5. Программа "Комплексные меры противодействия
    злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
    Костромской области на 2005-2007 годы"
    Департамент образования и науки Костромской области
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Комитет по делам молодежи Костромской области
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    Департамент по информационной политике Костромской области
    Администрация Костромской области (для ЛОВДТ)
    
    1 646
    137
    1 215
    157
    21
    111
    5
    
    6. Программа "О мерах по усилению борьбы с преступностью в
    Костромской области. Правопорядок 2005-2007 годы"
    Департамент экономического развития, промышленности и
    торговли Костромской области
    Управление внутренних дел по Костромской области
    Комитет по делам молодежи Костромской области
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Департамент образования и науки Костромской области
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    
    2 730
    13
    2 280
    90
    172
    96
    79
    
    7. Программа "Снижение рисков и смягчение последствий
    чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
    Костромской области до 2010 года"
    Управление по обеспечению пожарной безопасности и защиты
    населения и территорий от ЧС Костромской области
    
    1 500
    1 500
    
    8. Программа "Культура Костромской области (2006-2010 годы)"
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    
    2 000
    2 000
    
    9. Программа "Развитие профессионального хореографического
    искусства Костромской области на 2006-2008 годы"
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    
    5 500
    5 500
    
    10. Программа "Информатизация образовательных учреждений
    Костромской области на 2006-2010 годы"
    Департамент образования и науки Костромской области
    Департамент здравоохранения Костромской области
    
    2 000
    1 750
    250
    
    11. Программа "Создание автоматизированной системы ведения
    государственного земельного кадастра и государственного учета
    объектов недвижимости в Костромской области (2004-2007 годы)"
    Департамент имущественных отношений администрации области
    
    100
    100
    
    12. Программа "Государственная поддержка малого
    предпринимательства в Костромской области на 2006-2010 годы"
    Департамент экономического развития, промышленности и
    торговли Костромской области
    Комитет по делам молодежи Костромской области
    
    3 500
    3 210
    290
    
    13. Программа "Развитие системы связи и информатизации
    Костромской области на период до 2010 года"
    Администрация Костромское: области
    
    6 000
    6 000
    
    14. Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв
    земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
    Костромской области на 2006-2011 годы"
    Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
    
    3 576
    3 576
    
    15. Программа "Обеспечение пожарной безопасности и защиты
    населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Костромской
    области на период до 2010 года"
    Управление по обеспечению пожарной безопасности и защиты
    населения и территории от ЧС
    
    2 100
    2 100
    
    16. Программа "Разработка нормативных правовых актов и
    документов территориального планирования Костромской области
    на период 2006-2010 годы"
    Управление архитекторы и градостроительства Костромской
    области
    
    4 000
    4 000
    
    17. Программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями
    социального характера в Костромской области на 2007-2010
    годы"
    Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом среди
    населения в Костромской области"
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Сахарный диабет"
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции, выявление и лечение
    больных ВИЧ (Анти-ВИЧ/СПИД)"
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Совершенствование психиатрической помощи
    населению Костромской области"
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Развитие и совершенствование онкологической
    помощи населению Костромской области"
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Предупреждение дальнейшего распространения
    инфекций, передаваемых половым путем в Костромской области"
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Вакцинопрофилактика. Предупреждение
    распространения вирусного гепатита В на территории
    Костромской области"
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии
    в Костромской области
    Департамент здравоохранения Костромской области
    
    6 785
    1 155
    1 155
    250
    250
    1 000
    1 000
    1 000
    1 000
    1 000
    1 000
    280
    280
    1 100
    1 100
    1 100
    1 100
    
    18. Программа "Дети Костромской области"
    Подпрограмма "Здоровое поколение"
    Департамент социальной защиты населения Костромской области
    Департамент образования и науки Костромской области
    Департамент здравоохранения Костромской области
    Подпрограмма "Одаренные дети"
    Департамент образования и науки Костромской области
    Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    Комитет по делам молодежи Костромской области
    Подпрограмма "Семья с детьми" направление "Дети-сироты"
    Департамент образования и науки Костромской области
    Подпрограмма "Семья с детьми", направление "Профилактика
    безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
    Департамент социальной защиты населения Костромской области
    Управление внутренних дел Костромской области
    Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
    Комитет по делам молодежи Костромской области
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    Департамент образования и науки Костромской области
    Подпрограмма "Семья с детьми", направление "Семья с детьми-
    инвалидами"
    Департамент социальной защиты населения Костромской области
    Департамент культурного наследия, культуры и туризма
    Костромской области
    Департамент образования и науки Костромской области
    
    4 817
    725
    25
    200
    500
    785
    580
    50
    100
    55
    1 000
    1 000
    1 730
    1 055
    175
    200
    115
    85
    100
    577
    372
    55
    150
    
    19. Программа "Развитие архивного дела в Костромской области
    в 2007-2011 годы"
    Комитет по делам архивов Костромской области
    
    405
    405
    
    ИТОГО:
    
    70 000
    
  183. Прогноз сводного финансового баланса области на 2007 год разработан, исходя из финансовых ресурсов области, складывающихся из доходов консолидированного бюджета области, территориальных отделений государственных социальных внебюджетных фондов, прибыли прибыльных предприятий и организаций, расположенных на территории области, а также с учетом сальдо взаиморасчетов с федеральным уровнем власти.
  184. Объемы финансовых ресурсов доходной части баланса на 2007 год прогнозируются в сумме 40689,1 млн. рублей, на 18,4 процента больше оценки текущего года.
  185. Сальдо взаиморасчетов с федеральным уровнем власти составит по прогнозу на 2007 год 11964,1 млн. рублей, что в 1,3 раза превысит уровень 2006 года.
  186. Прогноз расходов финансового баланса области разработан, исходя из ожидаемой оценки расходов в 2006 году, с учетом прогнозных показателей инфляции. Расходы сводного финансового баланса области прогнозируются на 2007 год в сумме 41408,1 млн. рублей, на 18,8 процента выше, чем по оценке текущего года.
  187. Мобилизуемых средств недостаточно для полного покрытия всех расходов, баланс имеет отрицательное сальдо.
  188. ПРОГНОЗ
  189. СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА
  190. по Костромской области на 2007 год
  191. млн. руб.
  192. 2007 г. прогноз
    ДОХОДЫ
    Прибыль прибыльных организаций 8009,0
    Амортизационные отчисления 4400,0
    Налоговые доходы (без налога на прибыль) 11967,9
    из них:
    Налог на добавленную стоимость 1591,6
    Акцизы 1016,0
    Налог на доходы физических лиц 3111,0
    Налоги на имущество 1198,3
    Налоги на совокупный доход 609,1
    Налоги, сборы и регулярные платежи на пользование природными ресурсами 353,7
    Налоги и взносы на социальные нужды 4026,8
    Прочие налоговые доходы 61,4
    Неналоговые доходы 853,3
    Прочие доходы 3494,8
    ИТОГО ДОХОДОВ 28725,0
    Средства, перечисляемые на федеральный уровень 2445,1
    Средства, получаемые с федерального уровня 14409,2
    ВСЕГО ДОХОДОВ 40689,1
    РАСХОДЫ
    Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации 10709,9
    Затраты на инвестиции (кроме инвестиций, осуществляемых за счет прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий) 2902,4
    Общегосударственные вопросы 1997,6
    Национальная оборона 1186,7
    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2301,4
    Национальная экономика 1269,5
    Жилищно-коммунальное хозяйство 1038,0
    Охрана окружающей среды 19,9
    Социально-культурные мероприятия 19295,7
    Прочие расходы 687,0
    ВСЕГО РАСХОДОВ 41408,1
    Превышение расходов над доходами (дефицит) 719,0
  193. Пояснительная записка
  194. к прогнозу социально-экономического развития
  195. Костромской области на 2007 год
  196. Прогноз социально-экономического развития области на 2007 год разработан на основе задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации с учетом анализа социально-экономического развития области за предшествующий период, обобщения прогнозных материалов исполнительных органов государственной власти области, предприятий ведущих секторов экономики, муниципальных образований области, а также с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.
  197. Прогноз социально-экономического развития области разработан по классификатору ОКВЭД в двух вариантах. Различия в оценках вариантов определяются степенью выполнения поставленных целей в результате воздействия неблагоприятных условий и факторов экономического развития.
  198. В 2007 году администрации области предстоит сконцентрировать свои усилия на следующих приоритетных направлениях социально-экономической политики.
  199. Первоочередной задачей выступает повышение жизненного уровня и качества жизни населения. В решении их главное место отводится реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения доступным и комфортным жильем, мер по стимулированию рождаемости и снижению смертности населения.
  200. Продолжится работа по модернизации системы здравоохранения и образования, совершенствованию механизмов предоставления социальной помощи.
  201. Индексация роста заработной платы в сочетании с доплатами, предусмотренными в приоритетных национальных проектах, обеспечивают повышение заработной платы бюджетников.
  202. Для формирования рынка доступного жилья будут развиваться система ипотечного жилищного кредитования, создаваться условия для увеличения объемов жилищного строительства, повышаться доступность социального жилья.
  203. Развитие экономического потенциала, как условия для обеспечения решения поставленных задач в социальной сфере, будет проводиться путем технического перевооружения и создания новых производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции. Этому будет способствовать совершенствование и реализация инвестиционной политики.
  204. Усилия администрации области будут направлены на преодоление инфраструктурных ограничений развития экономики области.
  205. Одной из приоритетных задач будет развитие агропромышленного комплекса и, прежде всего, в рамках приоритетного национального проекта по направлениям:
  206. - ускоренное развитие животноводства;
  207. - стимулирование развития малых форм хозяйствования;
  208. - обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.
  209. Будут создаваться условия для развития предпринимательской деятельности, в частности малого предпринимательства.
  210. Продолжится работа с муниципальными образованиями по совместному поиску путей дальнейшего социально-экономического развития территорий.
  211. В прогнозном периоде сохранится поступательное развитие экономики Костромской области. Положительной динамикой будет характеризоваться развитие промышленности, сельского хозяйства, потребительского рынка области. При условии решения ряда вопросов увеличится объем инвестиций в основной капитал. В результате будет обеспечен рост валового регионального продукта за 2007 год к уровню 2006 года на 5,8 процента.
  212. Рост объемов производства промышленной продукции предприятиями области произойдет за счет технического перевооружения производства, организации новых производств, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, проведения реформирования и реорганизации предприятий, загрузки производственных мощностей, использования сырьевых ресурсов области, реализации инвестиционных проектов и других факторов. Прогнозом на 2007 год предусмотрено увеличение производства промышленной продукции на 1,0-5,8 процента (по вариантам), в том числе по обрабатывающим производствам - на 3,8-8,6 процента.
  213. Увеличение производства промышленной продукции ожидается по всем видам экономической деятельности, при этом наибольшими темпами будут развиваться металлургическое производство, обработка древесины и производство изделий из дерева.
  214. В 2006 году рост промышленного производства ожидается на уровне 111,6 процента к 2005 году.
  215. В текущем году увеличат объемы производства предприятия текстильного и швейного производства на 125 процентов за счет проведения технического перевооружения, внедрения новых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции за счет средств собственников и инвесторов в хлопчатобумажном и льняном производстве.
  216. Так в хлопчатобумажном производстве, на ООО СП "Кохлома", установлена полная цепочка хлопкопрядильного технологического оборудования фирмы Rieter и системы кондиционирования и климат-контроля фирмы Luwa Швейцария, кольцевое прядильное оборудование фирмы Marzolli Италия. Ведется подготовка строительства новой ткацкой фабрики по выпуску хлопчатобумажных тканей.
  217. В льняном производстве работают три крупных предприятия: ООО "БКЛМ-Актив", ОАО "Льнообъединение им. Зворыкина", ООО "Нерехтская льняная мануфактура". На этих предприятиях ведется работа по техническому перевооружению с заменой старого технологического оборудования (модернизация с заменой узлов прядильных и приготовительных машин).
  218. На ООО "БКЛМ-Актив" введена в эксплуатацию новая приготовительная система "Шлюмберже", позволяющая увеличить производительность и улучшить качество пряжи. В 2006 году на предприятии будут установлены и введены в эксплуатацию 2 красильных аппарата в бельно-отделочном цехе и один в пряже-бельном цехе. Осваивается выпуск широких тканей (до 3 м), значительно расширен ассортимент льносодержащих смесовых тканей костюмно-плательного назначения. Участие предприятия в выставке во Франкфурте-на-Майне в январе т.г. позволило получить заказ на изготовление столового белья для иностранного потребителя. Заказ обеспечивает полную загрузку комбината на 2006 год. Получен сертификат европейского стандарта качества ИСО-9000.
  219. На ОАО "Льнообъединение им. Зворыкина" заменено старое оборудование, в текущем году планируется провести монтаж и пусконаладочные работы сушильно-ширильной линии "ТЕКСТИМА". Собственник предприятия освоил турецкий рынок и более 85 процентов продукции комбината экспортируется в Турцию.
  220. В конце 2006 года предполагается ввести в эксплуатацию шерстопрядильную фабрику ОАО МШФ "Кострома".
  221. Наращивает объемы производства ОАО "Орбита", производя конкурентоспособную детскую одежду под торговой маркой "Орби", которая реализуется, в том числе и на европейском рынке.
  222. В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви в 2006 году ожидается увеличение объемов производства в 1,5 раза. Успешно работает ЗАО филиал "10 Октябрь" ЗАО "ЛегПромПрогресс".
  223. Прогнозом на 2007 год в текстильном и швейном производстве, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви предусмотрено увеличение объемов производства на 2,5-3 процента за счет наращивания производства льняных и хлопчатобумажных тканей, трикотажных изделий, обуви.
  224. По обработке древесины и производству изделий из дерева рост 115 процентов будет достигнут за счет наращивания объемов производства фанеры и плит ДСП и ДВП. ООО "Кроностар" продолжает реализовывать инвестиционный проект по созданию производства плит. В 2006 году в ООО "Кроностар" впервые в России началось производство ламинированных полов класса 32 (класс износостойкости - АС4) с основой из HDF. Покрытие предназначено для жилых помещений, а также для коммерческих помещений со средней степенью нагрузки. В 2006 году количество декоров в "Superior" планируется довести до двадцати. В мае т.г. предприятие выпустило новую коллекцию ламинированных полов "PRIME-LINE" ("Прайм-лайн"), которая сочетает в себе экономичность и высокое качество.
  225. На 2007 год по виду деятельности "обработка древесины и производство изделий из дерева" прогнозируется прирост объемов производства на 7,3-17,1 процента. На рост объемов производства существенное влияние будет оказывать увеличение объемов производства на крупных предприятиях ООО "Кроностар" и ОАО "Фанплит".
  226. В 2006 году в связи с проведением модернизации на ООО "Александровская бумажная фабрика" и перепрофилированием ООО "Адищевская бумажная фабрика" на выпуск бумаги для санитарно-гигиенических целей, объем производства по виду деятельности "целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность" снизится на 5,6 процента к 2005 году. Прогнозом на 2007 год предусматривается рост 103-106,8 процента к оценке 2006 года, увеличится производство бумаги на 8,8-33,3 процента.
  227. Металлургическое производство перспективная отрасль экономики области. Прирост объемов производства в текущем году в 1,3 раза будет достигнут за счет стабильной работы ОАО "Газпромтрубинвест", производящего электросварные трубы для нужд ОАО "Газпром". Предприятие реализует инвестиционный проект и работает в режиме пуско-наладки.
  228. Прогнозом на 2007 год предусмотрено увеличение объемов производства на 8,3-25 процентов за счет стабильной работы предприятий: ОАО "Газпромтрубинвест", ОАО "Маяк", ООО "СЗСМ "Ротекс".
  229. Производство машин и оборудования представлено предприятиями, производящими станки металлорежущие и деревообрабатывающие, подъемное оборудование, текстильные и дорожные машины. Их производственный потенциал по сохраняющимся количественным и качественным параметрам, научно-инженерной обеспеченности достаточен для активного использования его в производстве отдельных видов изделий для отраслей экономики. В 2006 году по производству машин и оборудования прогнозируется увеличение объемов производства на 10 процентов к уровню 2005 года. Крупное предприятие этого вида деятельности ОАО "Галичский автокрановый завод", базирующийся на выпуске кранов на автомобильном ходу, предполагает увеличение объема отгрузки продукции на 17 процентов.
  230. Предприятия данного вида деятельности проводят модернизацию действующего производства, осуществляют внедрение прогрессивного оборудования, новых технологий и изделий.
  231. На ОАО "Красная маевка" в текущем году предусмотрено приобретение и установка металлорежущего оборудования, освоение производства пластмассовых колец, запуск в производство установки мойки и сушки ленты.
  232. На ОАО "Галичский автокрановый завод" проводится разработка документации на изготовление крана на автомобильном ходу грузоподъемностью 40 тонн.
  233. Прогнозом на 2007 год предполагается рост по виду деятельности "производство машин и оборудования" на 2,5-3 процента. В прогнозируемом периоде возрастет производство кранов на автомобильном ходу на 6,4 процента, калориферов - на 5-10 процентов к уровню оценки 2006 года.
  234. Производство транспортных средств в структуре отгрузки продукции, выполненных, работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в оценке 2006 года составит 9,7 процента. Индекс физического объема - 105 процентов. Увеличение объемов произойдет за счет выхода ОАО "Костромской завод "Мотордеталь" на рынок АВТОВАЗа и выпуска новых деталей двигателей, соответствующих стандартам Евро 2 и Евро 3. На предприятии продолжается работа по модернизации карусельно-кокильных машин для производства гильз цилиндров, внедрению новой технологии литья "на окраску", исследованию процесса ТВЧ-закалки гильз цилиндров для последующей модернизации оборудования.
  235. ОАО "Судомеханический завод" специализируется на производстве мелкосидящих водометных катеров, предприятие работает стабильно. В текущем году предусмотрено произвести 45 катеров различной модификации. Основной вид продукции предприятия - скоростные катера КС-700 и КС-600 со стационарными бензиновыми или дизельными двигателями. В текущем году предприятие выиграло тендер на поставку патрульных катеров МВД России. Прорабатывается вопрос о поставке катеров пограничной службе России.
  236. Прогнозом на 2007 год предусматривается увеличение объемов производства по производству транспортных средств на 2-2,5 процента.
  237. Предприятия по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2006 году увеличат объем производства в 1,4 раза.
  238. На ОАО "Электромеханический завод "Пегас" в текущем году в связи с увеличением объемов выпуска АВТОВАЗом автомобиля "Калина" наряду с основным набором изделий, увеличился объем выпуска дополнительных комплектующих элементов управления системы двигателем. В настоящее время предприятие осваивает выпуск дополнительных элементов к автомобилю "Приора". К этому автомобилю планируется выпуск более 20 элементов системы управления двигателем.
  239. На ЗАО "Космоэлектро" в текущем году произведена замена части механообрабатывающего оборудования (координатно-револьверный пресс, гидравлическая листогибочная машина). Переведен на специально подготовленные площади участок нанесения полимерных покрытий. Предприятие увеличивает объем производства продукции для нужд ЖКХ.
  240. Прогнозом на 2007 год по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования предусматривается увеличение объемов производства на 3-3,5 процента за счет расширения и обновления производства на предприятиях.
  241. В производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака ожидается в 2006 году увеличение объемов производства на 6 процентов к отчету 2005 года. Увеличится производство цельномолочной продукции, товарной пищевой рыбной продукции, спирта, водки и др.
  242. В 2007 году по второму варианту объем производства возрастет на 2,6 процента.
  243. Положительное воздействие на развитие производства будут оказывать следующие факторы:
  244. - нарастание потребительского спроса на продовольствие, производимое отечественной промышленностью, в связи с ростом доходов населения и более высокими качественными характеристиками отечественных продовольственных товаров;
  245. - продолжение концентрации производственного потенциала у эффективно работающих собственников;
  246. - стабилизация в работе сельскохозяйственных товаропроизводителей, что обеспечит определенную стабилизацию на рынке сырья для предприятий;
  247. - продвижение товаров на рынки других регионов.
  248. В структуре отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производство электроэнергии, газа и воды составляет более 30 процентов. По оценке 2006 года объем производства данного вида деятельности увеличится на 7,8 процента к 2005 году, будет выработано 14,2 млрд. квт.ч электроэнергии. Прогнозом на 2007 год сохранится уровень производства 2006 года (100% - 2 вариант).
  249. Добыча полезных ископаемых в структуре отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составляет незначительный удельный вес (0,2 процента). Предприятия данного вида деятельности занимаются добычей торфа, гравия, песка. По оценке 2006 года индекс физического объема составит 119,4 процента. Прогнозом на 2007 год предусматривается рост производства 104,8-108,9 процента, добыча торфа увеличится на 8,6-15,1 процента к оценке 2006 года.
  250. В целом по области изменится структура отгруженной продукции, работ и услуг, выполненных собственными силами. В 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличится доля: обработки древесины и производства изделий из дерева, металлургического производства, производства прочих неметаллических минеральных продуктов.
  251. Объем производства сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств в 2006 году в сопоставимой оценке увеличится к 2005 году на 0,8 процента.
  252. Прогнозом на 2007 год в условиях реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и других благоприятных факторов для производства продукции сельского хозяйства предусматривается всеми категориями хозяйств увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 1,7 процента (2 вариант).
  253. В структуре производства наибольший удельный вес занимает продукция растениеводства - 54,4%. В 2006 году ожидается увеличение производства зерна и льноволокна. Проводится работа по привлечению инвесторов в льноводство. Подписано соглашение с управляющей компанией "Магрико" по увеличению производства льнопродукции, повышению продуктивности отрасли растениеводства и ряду других позиций. В 2007 году производство зерна составит 93,6 тыс. тонн, картофеля 272,2 тыс. тонн, овощей 174 тыс. тонн.
  254. Сельскохозяйственные предприятия области работают над укреплением кормовой базы. Принимаются меры по организации сбалансированного кормления скота с применением высокобелковых и минерально-витаминных кормов, увеличению объемов заготовки кормов. Создаются культурные пастбища.
  255. В отрасли животноводства всеми категориями хозяйств будет произведено продукции в 2006 году на 1,4 процента больше, чем в 2005 году. Доля отрасли в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составит 45,6 процента.
  256. В 2006 году ожидается стабилизация маточного поголовья КРС во всех категориях хозяйств, и как следствие, сохранение объемов производства молока, выращивания скота и птицы. Ожидается увеличение производства молока на 2,3 процента, мяса на 1,3 процента, яиц на 0,5 процента.
  257. В рамках реализации приоритетного национального проекта по направлению "Ускоренное развитие животноводства" намечается привлечь кредитные ресурсы коммерческих банков на реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение техники и племенного скота.
  258. В целях реализации национального проекта "Развитие АПК" проводится работа по включению хозяйств области в проект. Министерством сельского хозяйства утверждены к реализации 9 крупных договоров на сумму 228,1 млн. рублей:
  259. - ЗАО "Шувалово" Костромского района - строительство второй очереди свинокомплекса на 160 млн. рублей;
  260. - СПК "Труд" Октябрьского района - реконструкция фермы на 2 млн. рублей;
  261. - ЗАО "Шунга" Костромского района - реконструкция фермы на 1,2 млн. рублей;
  262. - МУП "Зарница" Буйского района - реконструкция фермы на 2,5 млн. рублей;
  263. - ФГУП племзавод "Караваево" Костромского района - реконструкция животноводческого комплекса на 20 млн. рублей;
  264. - МУП "Маяк" Буйского района - реконструкция фермы на 3,5 млн. рублей;
  265. - СПК "Восход" Октябрьского района - реконструкция коровника на 1,4 млн. рублей;
  266. - ООО "Виктория-V" Костромского района - реконструкция фермы на 20 млн. рублей;
  267. - ЗАО "Агромол" Сусанинского района - реконструкция фермы на 17,5 млн. рублей.
  268. Всего планируется реконструировать животноводческих помещений для крупного рогатого скота на 2500 скотомест.
  269. В целом в реализации национального проекта "Развитие АПК" будут участвовать 25 сельхозпредприятий.
  270. В 2007 году при благоприятных факторах, производство продукции животноводства увеличится на 0,9 процента, предполагается увеличение производства скота и птицы на 5,5 процента, молока на 2,2 процента в сравнении с 2006 годом и сохранение достигнутого уровня производства яиц. При неблагоприятных факторах - объем производства продукции животноводства в 2007 году снизится на 0,5 процента.
  271. Инвестиции в основной капитал в 2005 году в Костромской области росли высокими темпами (114,8 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 2004 годом), однако более сдержанными, чем год назад. В экономику области вложено 15 298,4 млн. рублей.
  272. Следует отметить, что высокая инвестиционная активность имела место лишь для небольшого круга предприятий и отраслей. Основная часть инвестиций направлена в развитие железнодорожного транспорта, обработку древесины и производство изделий из дерева и в металлургическое производство.
  273. В структуре источников инвестиций устойчиво высока доля привлеченных средств. Преобладают средства вышестоящих организаций (ОАО "РЖД", ОАО "Газпром") и кредиты банков.
  274. По оценке в 2006 году ожидается привлечение инвестиционных ресурсов в основной капитал предприятий и организаций региона за счет всех источников финансирования на общую сумму 14719,1 млн. руб., снижение в текущих ценах составит 3,8% к объемам 2005 года, в сопоставимой оценке - 10,1%.
  275. Спад инвестиционной деятельности в 2006 году обусловлен завершением основных работ на территории Костромской области ОАО "РЖД" в рамках комплексной программы по развитию транспортного коридора, связывающего Дальний Восток и Кузбасс с портами Северо-Запада России, а также крупномасштабных финансовых вложений ООО "Кроностар".
  276. Ожидается значительное увеличение инвестиций (в 5,2 раза в сопоставимых ценах) в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, что связано с реализацией программы газификации области, мероприятий по обеспечению электроснабжения деревообрабатывающего предприятия ООО "Кроностар", и также для повышения надежности электроснабжения потребителей прилегающего северо-восточного района Костромской области. Введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция в Мантуровском районе.
  277. В 2006 году продолжится реализация инвестиционных проектов на предприятиях ООО "Кроностар", ОАО "Газпромтрубинвест", ОАО "Костромаоблгаз". Кроме того, на территории Костромской области реализуются проекты:
  278. - техническое перевооружение ОАО "МШФ Кострома" - на базе ОАО "Ременная тесьма" размещается шерстопрядильная фабрика;
  279. - организация производства лесохозяйственной деятельности ООО "Фория Кострома" на территориях Солигаличского, Галичского и Чухломского районов;
  280. - организация территориального лесопромышленного комплекса на базе Макарьевского ДОЗа.
  281. Также планируется начало реализации следующих новых инвестиционных проектов:
  282. - создание предприятия по глубокой переработке древесины в г. Костроме, инвестор - ТФК "Нефтегаз";
  283. - создание предприятия ООО "ВолгаСтрап" в г. Костроме по производству металлической упаковки;
  284. - создание ткацкого производства на ООО СП "Кохлома".
  285. На сегодняшний день усилия администрации области направлены на решение следующих важнейших задач:
  286. - строительство целлюлозно-бумажного комбината на территории области;
  287. - решение вопроса начала строительства обхода г. Костромы с мостом через реку Волга;
  288. - создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
  289. В прогнозном периоде среди источников инвестиций наибольший удельный вес будут занимать средства вышестоящих организаций (ОАО "Газпром", ОАО "РЖД") и федерального бюджета.
  290. В 2004-2005 гг. отмечено ежегодное снижение объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" на 1,8-5,3 процента в сопоставимых ценах. Ожидается, что с 2006 года объем строительных работ на территории области будет увеличиваться как в текущих, так и в сопоставимых ценах на 4-6 процентов ежегодно.
  291. С целью увеличения объемов жилищного строительства и реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" разработана областная целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы, которая одобрена губернатором области и направлена для утверждения в областную Думу. Также в целях повышения доступности жилья для граждан Костромской области постановлением администрации области N 16 от 08.06.06 утверждена "Программа ипотечного жилищного кредитования Костромской области". До конца 2006 года планируется выдача населению области около 800 ипотечных жилищных кредитов (в 2005 году выдано 494 кредита).
  292. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта общего пользования в 2005 году снизился более чем на треть за счет автобусных перевозок. Это вызвано, в основном, отменой Федеральным законом N 122-ФЗ ряда натуральных льгот, в том числе бесплатного проезда для отдельных категорий граждан. В прогнозном периоде увеличение объема перевозки пассажиров возможно в связи с приобретением нового подвижного состава в рамках реализации программы "Развитие транспортного комплекса Костромской области на период 2004-2010 годов" и открытием новых пригородных автобусных маршрутов, развитием туристических (заказных) перевозок.
  293. Объем перевозки грузов транспортом общего пользования в 2005 году возрос на 8,4 процента. Дальнейшее развитие производственного сектора экономики области дает основание прогнозировать и рост грузовых перевозок.
  294. Состояние автодорожной сети является одним из сдерживающих факторов развития автоперевозок.
  295. За последние годы, ввиду изменения налогового законодательства, других нормативных документов, резко снизилось финансирование дорожной отрасли. В результате ухудшились качественные и количественные показатели состояния автодорожной сети.
  296. При сохраняющихся условиях финансирования дорожных работ (ремонт и содержание на уровне 10-15% от нормативной потребности) прогнозируется тенденция потери автодорог с твердым покрытием по причине невозобновляемого износа дорожной сети и отсутствия возможности развития автодорог.
  297. С учетом оптимальных условий финансирования дорожных работ, обеспечивающих содержание и ремонт существующей автодорожной сети, а также строительство автодорог с твердым покрытием до 45 км в год, ожидается рост протяженности автодорог с твердым покрытием.
  298. Потребительский рынок области продолжает стабильно развиваться и сохранит положительную динамику в 2006-2007 годах. Главными факторами роста оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде будут повышение платежеспособного спроса населения за счет роста уровня доходов, развитие торговой сети, продуманная ассортиментная и ценовая политика, совершенствование технологии продаж, применение дополнительных сервисных услуг для населения.
  299. Оборот розничной торговли в 2006 году ожидается в размере 22372,6 млн. руб., с ростом к предыдущему году 112,0% в сопоставимых ценах, который будет обеспечен за счет работы открытых в конце 2005 года крупных современных торговых центров, расширения сети магазинов "Дом еды", "Десяточка", "Копейка" в г. Костроме, модернизации технического оснащения магазинов, рекламных и прочих акций. Мероприятия, проводимые административными органами на областном уровне, также окажут положительное влияние на развитие потребительского рынка: проведение сезонных выставок - ярмарок в городах и районах области, экономическое сотрудничество с другими регионами, реализация программы "Социальное развитие села Костромской области до 2010 года". В 2007 году по 1 варианту оборот розничной торговли достигнет 25469,8 млн. руб. с ростом к 2006 году 107,4%, по 2 варианту - 25967,8 млн. руб., рост составит 109,5% в сопоставимых ценах.
  300. Обширная товарная насыщенность, открытие современных продовольственных супермаркетов способствуют опережающему росту продаж продовольственных товаров. Продолжится насыщение потребительского рынка области товарами отечественного, в том числе местного производства. Ожидается увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих предприятий отрасли.
  301. Несмотря на тенденцию плавного понижения доли продаж непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли, население по-прежнему будет увеличивать денежные расходы на приобретение предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования: сложнобытовой и компьютерной техники, мебели, электротоваров, спорттоваров. Увеличение продаж ожидается также по таким группам товаров, как строительные, ювелирные, парфюмерно-косметические, швейные и трикотажные изделия, обувь, игрушки, канцтовары, средства мобильной связи, автомобили.
  302. Приватизация муниципальных предприятий торговли, отсутствие средств для нового строительства и реконструкции существующих объектов торговли приводят к снижению доли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в общем объеме розничного товарооборота.
  303. Оборот общественного питания планируется в 2006 году в объеме 1077,4 млн. рублей с ростом 116,0% в сопоставимых ценах к 2005 году. В 2007 году ожидается дальнейшее увеличение оборота общественного питания 109-112%, что в денежном выражении составит 1256,6-1303,3 млн. руб.
  304. В 2006 году объем платных услуг оценивается в сумме 7148,4 млн. руб. (в сопоставимых ценах рост 110,2%). Стабильность рынка платных услуг в прогнозируемом периоде сохранится, объем платных услуг населению увеличится на 4,8-8,8% ежегодно. Больших изменений в структуре платных услуг не произойдет - будут преобладать виды услуг, носящие обязательный характер: услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортные, связи. Ожидается увеличение удельного веса услуг связи, физической культуры и спорта, а также коммунальных услуг.
  305. Меры, принимаемые на региональном уровне по поддержке и сохранению бытового обслуживания населения, способствуют тому, что этот сектор экономики постепенно стабилизируется. Качественное изменение претерпел состав производителей данных видов услуг: значительную роль на рынке стали играть организации частной и других негосударственных форм собственности. Значительный рост объемов услуг наблюдается по обслуживанию и ремонту автотранспорта, ремонту и строительству жилья, ремонту и изготовлению мебели, потребителями которых являются высоко- и среднедоходные группы населения.
  306. В то же время пока не удалось ликвидировать разрыв в уровне бытового обслуживания сельского и городского населения. Сеть сферы бытовых услуг на территории области развита неравномерно. Снижается объем услуг по ремонту обуви, часов, одежды и других, так называемых социально-значимых услуг, потребителями которых являются малоимущие граждане. Стоимость некоторых видов бытовых услуг для селян (по сравнению с уровнем доходов) остается высокой.
  307. В целом, отрасль бытового обслуживания остается низкорентабельной и рискованной для инвестиционных вложений.
  308. Ожидается стабилизация на рынке транспортных услуг. Дальнейшее развитие частного бизнеса в сфере пассажирских перевозок способствует в основном лишь перераспределению пассажиров по видам подвижного состава.
  309. Услуги связи имеют ежегодную тенденцию к увеличению. Важнейшим фактором, влияющим на рост объемов данного вида услуг, является планомерное развитие информационных коммуникаций в области.
  310. Продолжается рост объемов услуг жилищно-коммунального хозяйства. Стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м общей площади жилья по Костромской области за 2005 год составила 40,1 руб., за 1 полугодие 2006 года - 46,5 руб. в месяц.
  311. Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением по Костромской области установлен в размере 100%. Стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22%. Однако, в ряде муниципальных образований уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги существенно ниже федерального стандарта, что приводит к недофинансированию предприятий жилищно-коммунального хозяйства области.
  312. Активно ведется, и будет продолжаться работа по укреплению материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом, продолжается строительство новых спортивных сооружений.
  313. Учреждения здравоохранения постоянно расширяют перечень платных медицинских услуг населению по причине недостаточного финансирования за счет средств бюджетов и фонда ОМС, поступления из которых будут обеспечивать только медицинские услуги, предусмотренные программой государственных гарантий оказания жителям Костромской области бесплатной медицинской помощи. Вся медицинская помощь, оказанная сверх программы госгарантий, будет производиться за плату.
  314. Ежегодно увеличиваются платные услуги в системе образования - это вызвано востребованностью данных услуг со стороны населения. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг ежегодно расширяется. Сюда относится изучение отдельных предметов сверх утвержденных учебных планов, получение дополнительных профессий, раннее изучение иностранных языков, услуги репетиторства, подготовка детей к школе, различные курсы, платное тестирование по ЕГЭ, переподготовка, повышение квалификации и обучение профессии полностью на коммерческой основе. По данным Министерства образования и науки РФ предполагается значительно уменьшить количество бюджетных мест в учреждениях высшего профессионального образования, соответственно возрастут объемы платной подготовки специалистов этого уровня.
  315. Функционирование рынка платных услуг будет во многом зависеть от степени участия региональных и местных органов управления в регулировании происходящих процессов в сфере услуг, причем в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ степень участия местных органов управления возрастает.
  316. В 2005 году темпы прироста цен на потребительском рынке области были ниже уровня 2004 года. В декабре 2005 года индекс потребительских цен зафиксирован на уровне 109,2 процента по сравнению с декабрем 2004 года.
  317. Наиболее значительное влияние на общий рост цен оказывает сектор платных услуг населению. Так в декабре 2005 года относительно декабря 2004 года цены на продовольственные товары выросли на 6,6 процента, на непродовольственные товары - на 5,1 процента, на платные услуги населению - на 23,4 процента.
  318. Проводимая Правительством РФ антиинфляционная политика и реализация соответствующих мер на территории области дают основание для прогнозирования замедления темпов инфляции.
  319. Главной целью внешнеэкономической деятельности является совершенствование структуры экспорта на основе расширения ассортимента и улучшения качества экспортируемых товаров, использование прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества.
  320. Внешнеторговый оборот Костромской области в 2005 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5,9 процента и составил 369,5 млн. долларов США.
  321. При этом экспорт увеличился на 58,9 процента и составил 219,1 млн. долларов США. Положительные тенденции сохранились по экспорту льняных и хлопчатобумажных тканей, фанере, плитам ДСП и ДВП.
  322. Объем импорта уменьшился за счет сокращения поставок оборудования на ООО "Кроностар" и ООО "Фория-ОБФ-Кострома".
  323. Прогноз развития внешнеэкономических связей Костромской области предусматривает осуществление мероприятий по всестороннему расширению взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными странами.
  324. В 2007 году прогнозируется дальнейшее наращивание внешнеторгового оборота до 383,44 млн. долларов США (по 2 варианту), при этом экспорт составит 58,2 процента, а импорт - 41,8 процента. По всем основным группам продукции планируется увеличение объемов поставок.
  325. Основой экспорта области является продукция предприятий лесопромышленного комплекса.
  326. В структуре импорта преобладают машины и оборудование. По импорту в область поступает высокотехнологическое оборудование. Это дает возможность строить новые предприятия, модернизировать действующие производства, увеличивая экономический потенциал региона.
  327. Импортные поставки в область ожидаются из Польши, Финляндии, Великобритании, Германии и т.д.
  328. В сфере малого предпринимательства в 2005 году произошло незначительное снижение количества малых предприятий и численности работающих на них: на 0,8 процента и 0,5 процента. Вместе с тем, оборот малых предприятий увеличился на 9,2 процента в сопоставимых ценах.
  329. Наибольший удельный вес в сфере малого бизнеса занимают виды экономической деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования". Этими видами деятельности заняты 42,1 процента малых предприятий, обеспечивающих 54,6 процента оборота малых предприятий.
  330. В условиях реализации областной целевой программы "Государственная поддержка малого предпринимательства в Костромской области на 2006-2010 годы", предполагающей создание условий для стабильного развития сферы малого бизнеса, рост оборота малых предприятий составит 104,2 процента в 2007 году.
  331. Реализация областной программы позволит привлечь средства федерального, областного, местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
  332. В целях создания условий для развития малого бизнеса программой предусмотрено создание Бизнес-инкубатора Костромской области площадью 3000 кв. м. В 2006 году Костромской областью выигран конкурс Минэкономразвития России по предоставлению субсидий федерального бюджета субъектам Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства. Бизнес-инкубатор позволит предоставлять предпринимателям комплекс необходимых услуг (консультационных, бухгалтерских, юридических, образовательных и др.) и, кроме того, вновь образованные субъекты малого предпринимательства смогут получить на льготных условиях офисные помещения в течение первых двух лет деятельности.
  333. Создание благоприятных условий развития малого предпринимательства в области позволит сохранить тенденции устойчивого роста основных показателей деятельности в этой сфере, рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов, а также снизить социальную напряженность в обществе.
  334. Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая на сегодня определяет сокращение численности населения области. Предполагаемые темпы снижения численности постоянного населения составят около 1 процента, причем сельское население будет сокращаться несколько быстрее.
  335. В отчетном периоде в регионе сохранялся наивысший в ЦФО уровень рождаемости - 9,7 человека на 1000 населения. В результате мер демографической политики и общего повышения стандарта жизни населения прогнозируется увеличение уровня рождаемости до 10,4. Предпринимаемые меры способствуют также замедлению темпов убыли населения, однако уровень смертности остается пока еще на высоком уровне - 21 человек на 1000 населения, в 2007 году предполагается снижение до 20,4 человек на 1000 населения.
  336. В 2005 году номинальные денежные доходы населения области сложились в сумме 41481 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2004 годом на 25,6 процента. Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 112,8 процента к уровню 2004 года. Денежные расходы населения области в 2005 году составили 41756,6 млн. руб., что на 24,4 процента выше, чем в 2004 году. В структуре использования денежных доходов доминируют расходы на покупку товаров и оплату услуг - 60,3 процента. На обязательные платежи население области израсходовало 7,6 процента.
  337. По оценке 2006 года денежные доходы населения увеличатся по сравнению с 2005 годом на 20,5 процента (49978,2 млн. руб.). С учетом темпов экономического роста и прогнозируемой инфляцией реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут по сравнению с 2005 годом на 10,1 процента.
  338. В 2007 году сохранятся высокие темпы роста денежных доходов за счет всех составляющих: заработной платы, трансфертов и выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской деятельности. Реальные располагаемые денежные доходы в 2007 г. увеличатся по сравнению с 2006 годом на 8,2-9,1 процента. Среднедушевые денежные доходы населения области увеличатся по сравнению с 2005 годом в 1,4 раза и составят 6945,7 (7016) рубля, что превысит величину прожиточного минимума в 2,3 раза.
  339. На ситуацию на рынке труда существенное влияние оказывает сокращение численности населения области, и, в частности, сокращение численности населения трудоспособного возраста.
  340. В 2005 году численность занятых в экономике составила 325 тыс. человек. По прогнозу предполагается, что в краткосрочной перспективе численность занятых сократится и составит 324 тыс. человек. Дальнейшие перспективы занятости будут зависеть главным образом от модернизации экономики.
  341. Рост потребности предприятий и организаций в рабочей силе приведет к снижению уровня безработных. По прогнозу численность регистрируемых безработных составит в 2007 году 5,3-5,4 тыс. человек (по вариантам) против 5,7 тыс. человек в 2005 году. Уровень регистрируемой безработицы снизится с 1,57 процента в 2005 году до 1,47-1,5 процента в 2007 году.
  342. В сфере оплаты труда сохранится тенденция роста номинальной и реальной заработной платы. Среднемесячная номинальная заработная плата в 2006 году возрастет на 22 процента (7299,4 рубля), фонд заработной платы составит 19081,4 млн. руб. с ростом к предыдущему году 118,3 процента. В прогнозируемом 2007 году номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в целом по области увеличится к уровню 2005 года в 1,4 раза и составит 8591,4-8657,1 рублей по вариантам. Прирост реальной заработной платы в 2007 году составит 9,4 (9,6) процента.
  343. На рост заработной платы окажут влияние развитие промышленности и экономики в целом, реализация мероприятий по легализации заработной платы, рост заработной платы работников бюджетной сферы.
  344. Модернизация социальной сферы - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации области, прежде всего путем реализации национальных проектов в сфере образования и здравоохранения.
  345. Целью политики в сфере образования в рамках национального проекта является ускорение модернизации образования, стимулирование повышения доступности качественного образования, приток в школы и вузы новых кадров. Основная задача проекта - дать системе образования стимул к движению вперед и обеспечить системные изменения по основным направлениям развития.
  346. Сеть образовательных учреждений области направлена на обеспечение образовательных потребностей более 140 тысяч воспитанников учреждений дошкольного образования, учащихся и студентов.
  347. В системе дошкольного образования сокращается количество учреждений, однако, численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, увеличивается. В настоящее время в среднем по области на 100 мест в ДОУ приходится 89 детей. В связи с тем, что в области отмечается рост рождаемости, прогнозируется дальнейшее увеличение числа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.
  348. В 2005/2006 учебном году контингент учащихся сократился по сравнению с предыдущим учебным годом на 5,8 тыс. человек. Уменьшение численности обучающихся повлекло за собой изменение сети общеобразовательных учреждений, причем сокращение в основном идет за счет уменьшения числа школ, расположенных в сельской местности.
  349. В прогнозируемом периоде сокращение численности контингента и числа общеобразовательных учреждений будет продолжаться. Несмотря на уменьшение численности учащихся, в 63-х общеобразовательных учреждениях области учебный процесс организован в две смены. Во вторую смену обучаются более 16 процентов городских школьников и около 4 процентов сельских. Однако будет отмечаться устойчивая тенденция сокращения численности обучающихся во вторую смену.
  350. Система начального и среднего профессионального образования сегодня недостаточно эффективна. На создание конкурентоспособной образовательной системы направлена работа по совершенствованию содержания профессионального образования. В Костромской области работают 33 учреждения начального профессионального образования и 20 учреждений среднего профессионального образования.
  351. В условиях регионализации система профессионального образования Костромской области все более ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда. Вместе с тем жесткость федеральных стандартов затрудняет внедрение ориентированных на спрос рынка труда учебных программ. Квалификационные характеристики по многим профессиям не соответствуют современным требованиям к подготовке рабочих кадров и специалистов.
  352. Начиная с 2005 года, контрольные цифры приема в областные учреждения начального профессионального образования устанавливаются в соответствии с постановлением губернатора области от 07.02.2005 N 45 "О порядке определения объема и структуры приема обучающихся в государственные учреждения начального профессионального образования Костромской области".
  353. Разрабатывается план мероприятий по развитию системы начального профессионального образования Костромской области на период до 2010 года.
  354. Цель политики в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" - повышение доступности и качества медицинской помощи. Меры по решению основных проблем здравоохранения предполагают смещение акцента оказания медицинской помощи в первичное звено (догоспитальный этап), профилактическую направленность здравоохранения.
  355. Реструктуризация сети обусловлена переносом акцента лечения с круглосуточных коек на койки дневного стационара и внедрением новых технологий, позволяющих снизить среднюю продолжительность пребывания больного на койке. Дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях планируется развивать как менее затратный механизм оказания медицинской помощи. Планируется увеличение численности врачей общей практики, особенно для сельских лечебно-профилактических учреждений.
  356. Костромская область известна на туристском рынке как часть популярного маршрута "Золотое кольцо России", как регион с богатым культурно-историческим наследием, большим туристским потенциалом.
  357. Костромская область начинает снова привлекать все большее внимание как отечественных, так и зарубежных туристов благодаря раскручиванию бренда "Костромская Снегурочка" на международных и российских туристских выставках.
  358. Вместе с традиционными видами отдыха (круизный, оздоровительный) постепенно возвращается интерес к культурно-познавательному туризму, городскому туризму, а также событийному и экологическому туризму.
  359. В последние годы рост турпотока в область по различным категориям туристов составил в среднем 108-110% в год. В перспективе ожидается незначительное замедление темпов прироста турпотока, что обусловлено рядом объективных и субъективных причин: износ материальной базы объектов размещения туристов; отсутствие льготного налогообложения на федеральном и региональном уровне для инвесторов туротрасли; отсутствие механизма правового регулирования отрасли туризма, альтернативного лицензированию туруслуг.
  360. Для успешного развития туризма в Костромской области необходим приток инвестиций, в первую очередь, в развитие туристской инфраструктуры, для формирования сети гостиниц туристского класса, в частности, малых гостиниц, а также мотелей, расположенных на дорогах федерального значения. Кроме этого, подлежит реконструкции большая часть существующих средств размещения туристского класса.
  361. Экологическая обстановка на территории области характеризуется как удовлетворительная.
  362. Воздействие предприятий экономики на окружающую среду в количественном выражении в отчетном 2005 году по сравнению с предыдущим годом, по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения увеличилось на 3,1 тыс. тонн или на 6,6%, объем выбросов составил 51,6 тыс. тонн. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, на которые приходится 57 процентов суммарного объема выбросов.
  363. Значительного увеличения массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не ожидается, рост на 1-4 процента произойдет только за счет расширения производственно-хозяйственной деятельности.
  364. Объем водопотребления области в 2005 году составил 1574,2 млн. куб. м. По сравнению с предыдущим годом водопотребление снизилось на 3,7%, в основном за счет увеличения объема оборотного и повторно-последовательного использования воды.
  365. Из общего сброса сточных вод к категории загрязненных сточных вод отнесено 63,8 млн. куб. м. Основной объем загрязненных сточных вод сбрасывается предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, в прогнозируемом периоде большого увеличения объемов сбросов загрязненных сточных вод не предполагается.
  366. В прогнозном периоде значительные объемы бюджетных средств предусматривается направить на реконструкцию канализационного дюкера через р. Волгу и на строительство и реконструкцию канализационных коллекторов в г. Костроме. Кроме того, планируется осуществить работы по берегоукреплению, строительству плотин и другие.
  367. Характеристика областной целевой программы
  368. "Развитие архивного дела в Костромской области в 2007-2011 гг."
  369. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Сохранение и приумножение документального наследия Костромской области, создание условий для обеспечения доступа граждан к документальным формационным ресурсам, изучение опыта предшествующих поколений, участие в формировании единого культурноинформационного пространства. Обеспечение сохранности, качественное пополнение документальных собраний Костромской области, внедрение информационных технологий, обновление специального архивного оборудования, укрепление кадрового потенциала архивной службы области. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 04.09.2006 N 612 Государственный заказчик Администрация области Координатор Комитет по делам архивов Костромской области Основные исполнители Комитет по делам архивов Костромской области, государственные архивы Костромской области Всего финансовых затрат 16 456,0 - - 4 911,0 4 891,0 В целом за период реализации Мероприятия, предусматривающие меры по безопасности архивов, сохранности и пополнению документальных собраний Костромской области 2007 год (прогноз) Предполагается более 60% средств направить на оснащение госархивов компьютерным оборудованием, а также на издательскую деятельность и реставрационные работы.
    В том числе -
    Федеральный бюджет 500,0 - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 15 516,0 6 470,0 - - 4 821,0 425,0 4 801,0 405,0
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники 440,0 90,0 90,0
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 16 456,0 - - 4 911,0 4 891,0
    В том числе -
    Федеральный бюджет 500,0 - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 15 516,0 6 470,0 - - 4 821,0 425,0 4 801,0 405,0
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники 440,0 - - 90,0 90,0
  370. Характеристика областной целевой программы
  371. "Разработка нормативных правовых актов и документов территориального
  372. планирования Костромской области на период 2006-2010 годы"
  373. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Совершенствование правовых механизмов регулирования градостроительной деятельности и создание системы стратегического градостроительного планирования развития территории области, обеспечивающих формирования благоприятной среды жизнедеятельности, устойчивое развитие территории области и ее муниципальных образований, улучшение условий проживания населения. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 17.07.2006 N 534 Государственный заказчик Администрация Костромской области Координатор Управление архитектуры и градостроительства Костромской области Основные исполнители Управление архитектуры и градостроительства Костромской области Органы местного самоуправления Всего финансовых затрат 96 490,0 24 170,0 19 490,0 В целом за период реализации Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы для успешного регулирования деятельности субъектов градостроительных отношений на территории Костромской области. 2007 год (прогноз) Разработка, согласование и утверждение схемы территориального планирования Костромской области разработка, согласование и утверждение схем территориального планирования муниципальных районов Костромской области.
    В том числе
    Федеральный бюджет 11 635,0 2 600,0 2 600,0
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 38 595,0 26 960,0 11 280,0 8 680,0 6 600,0 4 000,0
    Местный бюджет 46 260,0 10 290,0 10 290,0
    Внебюджетные источники - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 96 490,0 24 170,0 19 490,0
    В том числе
    Федеральный бюджет 11 635,0 2 600,0 2 600,0
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 38 595,0 26 960,0 11 280,0 8 680,0 6 600,0 4 000,0
    Местный бюджет 46 260,0 10 290,0 10 290,0
    Внебюджетные источники - - -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
  374. Характеристика областной целевой программы
  375. "Развитие профессионального хореографического искусства Костромской
  376. области на 2006-2008 годы)"
  377. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Развитие культуры Костромской области, сохранение, развитие и пропаганда традиций русского хореографического искусства, сохранение и преумножение богатого культурного наследия русской балетной школы Уровень утверждения Постановление Костромской областной Думы от 25.05.2006 N 440 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области Основные исполнители Автономная некоммерческая организация "Национальный балет "Кострома" Всего финансовых затрат 16 550 5 000 5 500 5 500 В целом за период реализации Подготовка профессиональных кадров для хореографического искусства, расширение форм инвестиционной и туристической привлекательности. 2006 год (оценка) Проведение около 30 концертов в столице и регионах РФ, создание новых музыкальных и хореографических произведения, приобретение технических средств, костюмов, обуви. 2007 год (прогноз) Показ концертных программ и иных мероприятий областного и межрегионального уровня; создание сценарных материалов, фонограмм, аранжировка, приобретение специального оборудования; обучение и проведение мастерклассов в школе хореографии.
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 16 550 16 550 5 000 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 16 550 5 000 5 500 5 500
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 16 550 16 550 5 000 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
  378. Характеристика областной целевой программы
  379. "Переселение граждан Костромской области из ветхого и аварийного
  380. жилищного фонда в период до 2010 годы"
  381. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, признанного таковым в 2000 году. Основные этапы программы: I этап 2003-2005 гг. II этап 2006-2010 гг. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 22.05.2003 N 240 Постановление Костромской областной Думы от 13.02.2004 N 2131 Государственный заказчик Администрация области Координатор Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации области Основные исполнители Государственное учреждение "Управление "Облкоммунзаказчик", администрации муниципальных образований области Всего финансовых затрат 1 886 600 48 722 9 438 234 500 95 500 По 2005 год включительно (Факт) В целом за период реализации по 2005 год включительно отселено 341 семья, в т.ч.: в г. Костроме 160 семей, в г. Галиче 47 семей, в г. Буе 54 семьи, в г. Нерехте 9 семей, в Пыщугском р-не 42 семьи, в Буйском р-не 7 семей, в Кологривском и Антроповском районах по 6 семей, в Мантуровском и Сусанинском р-онах по 5 семей, в Вохомском р-не 4 семьи, в г. Мантурово, Красносельском и Судиславском районах по 1 семье. 2006 год (оценка) Продолжение строительства и предоставление жилья для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда 2007 год (прогноз) Продолжение строительства и предоставление жилья для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда
    В том числе
    Федеральный бюджет 1 320 620 25 000 - 164 100 38 600
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 188 660 20 875 6 133 8 658 7 000 23 450 10 000
    Местный бюджет 188 660 - - 23 450 23 450
    Внебюджетные источники 188 660 2 847 780 23 450 23 450
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 1 886 600 48 722 9 438 234 500 95 500
    В том числе
    Федеральный бюджет 1 320 620 25 000 - 164 100 38 600
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 188 660 20 875 6 133 8 658 7 000 23 450 10 000
    Местный бюджет 188 660 - - 23 450 23 450
    Внебюджетные источники 188 660 2 847 780 23 450 23 450
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
  382. Характеристика областной целевой программы
  383. "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
  384. на территории Костромской области, на 2006-2010 годы"
  385. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного демократического государства Уровень утверждения Постановление Костромской областной Думы от 25.05.2006 N 441 Государственный заказчик Администрация области Координатор Областной межведомственный совет по патриотическому воспитанию Основные исполнители Департамент образования и науки, департамент по информационной политике, департамент культурного наследия, культуры и туризма, департамент социальной защиты населения, комитет по делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, Управление ПБ и ЗНТ Костромской области; военный комиссариат, УВД Костромской области, Главное управление МЧС России по Костромской области; Костромское региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Костромской областной совет РОСТО, Костромской областной молодежный общественный фонд "Граница", Костромская епархия Всего финансовых затрат 10 030 1 196,6 2 467 1 455 В целом за период реализации Развитие чувства гордости за свою страну и историю костромской земли, осознание необходимости увековечения памяти защитников Отечества и знаменательных событий военной истории; привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций и объединений, трудовые коллективы, отдельных граждан. 2006 год (оценка) Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям истории Отечества Костромского края, выдающимся и заслуженным людям области. 2007 год (прогноз) Организация и проведение юбилейных мероприятий, посвященных событиям истории отечества и костромского края Координация деятельности общественных организаций и объединений по патриотическому воспитанию. Создание условий для участия общественных организаций и объединений в работе по патриотическому воспитанию. Развитие активных форм общественного воздействия по воспитанию патриотов России.
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 10 030 1 196,6 730 2 467 1 455 850
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 10 030 1 196,6 2 467 1 455
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 10 030 1 196,6 730 2 467 1 455 850
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
  386. Характеристика областной целевой программы
  387. "Развитие газификации Костромской области до 2015 года"
  388. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Поэтапная газификация семнадцати районов области. Улучшение условий труда и быта в городах и районах области. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 17.03.2005 N 125 Постановление Костромской областной Думы от 21.04.2005 N 3602 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент строительства, архитектуры и градостроительства администрации области Основные исполнители Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Департамент АПК Органы местного самоуправления муниципальных образований ОАО "Газпром" ООО "Межрегионгаз" ОГУ "Облстройзаказчик" Всего финансовых затрат 4 589 954 19 948,6 546 800 510 000 7 600 В целом за период реализации Поэтапная газификация семнадцати районов области (будет построено 963 км газопроводов). 2005 год (факт) Газифицировано 20% населенных пунктов, переведено на газ более 10 котельных. 2006 год (оценка) Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 21,6 км в Костромском районе, начато строительство уличных газопроводов, разрабатывается ПСД на уличные газопроводы в 6 районах (Костромской, Красносельский, Судиславский, Буйский,Сусанинский, Нерехтский). 2007 год (прогноз) Газификация п. Прибрежный Костромского района, с. Шукшедом Буйского района, реконструкция котельных с переводом на топливо газ (Нерехтский район 3 шт., Красносельский район - 1 шт., Галичский район - 3 шт.).
    В том числе
    Федеральный бюджет 330 000 248,6 3 100 30 000 -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 88 000 248,6 19 700 7 300 5 000 - 7 600 -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 4 171 954 - 536 400 472 000 -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 4 589 954 19 948,6 546 800 510 000 7 600
    В том числе
    Федеральный бюджет 330 000 3 100 30 000 -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 88 000 248,6 248,6 7 300 5 000 8 000 7 600 -
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники 4 171 954 19 700 536 400 183 900 -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
  389. Характеристика областной целевой программы
  390. "Профилактики и лечение артериальной гипертонии в
  391. Костромской области на 2003-2007 годы"
  392. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями для стабилизации эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии и ее осложнениями Уровень утверждения Постановление губернатора области от 29.11.2002 N 465 Закон Костромской области от 30.01.2003 N 100-ЗКО Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент здравоохранения администрации области Основные исполнители Департамент здравоохранения Областной кардиологический диспансер Областной фонд медицинского страхования Лечебно-профилактические учреждения области Всего финансовых затрат 28 382,0 3 767,07 755,0 - - В целом за период реализации Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями. По 2005 год включительно (Факт) Приобретение оборудования для областного кардиодиспансера, ремонт кардиодиспансера, приобретение медикаментов. Проведение мероприятий по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями (медицинские методические рекомендации) 2006 год (оценка) Приобретение кардиоавтомобиля, совершенствование МТБ, профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии, реабилитация больных с ее осложнениями. Проведение конференций, подготовка и переподготовка кадров.
    В том числе
    Федеральный бюджет 2 615,0 1 233,5 - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 4 936,0 936,0 1 033,57 1 033,57 755,0 755,0 - -
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники 20 831,0 1 500,0 - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 28 382 3767,07 755,0 - -
    В том числе
    Федеральный бюджет 2 615 1233,5 - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 4 936 1033,57 1033,57 755,0 755,0 - -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 20 831 1500,0 - - -
  393. Характеристика областной целевой программы
  394. "Дети Костромской области" на 2007-2010 годы"
  395. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития детей, улучшение качества жизни и здоровья детей Уровень утверждения Государственный заказчик Администрация Костромской области Координатор Областной межведомственный координационный Совет по контролю за реализацией областной целевой программы "Дети Костромской области" на 2007-2010 годы Основные исполнители Департамент социальной защиты населения Костромской области; Департамент образования и науки Костромской области; Департамент здравоохранения Костромской области; Департамент финансов Костромской области; Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области; Департамент строительства Костромской области; Комитет по физической культуре и спорту Костромской области; Комитет по делам молодежи Костромской области; Управление внутренних дел Костромской области. Всего финансовых затрат 132 752,0 - - 41 341,0 41 341,0 В целом за период реализации Улучшение качества жизни и здоровья детей. 2007 год (прогноз) Внедрение оздоровительных технологий в областных государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних; Совершенствование методов профилактики заболеваний у детей, форм их физического воспитания в учреждениях образования; Совершенствование лечебнодиагностической, в том числе реанимационной помощи женщинам в учреждениях родовспоможения.
    В том числе
    Федеральный бюджет 54 535,5 - - 17 455,5 17 455,5
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 37 376,5 - - 14 005,5 14 005,5 4 817,0
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 40 840,0 - - 9 880,0 9 880,0
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 12 281,0 - - 12 031,0 12 031,0
    В том числе - -
    Федеральный бюджет 5 915,5 - - 5 875,5 5 875,5
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 6 365,5 - - 6 155,5 6 155,5
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - -
    НИОКР - - - - -
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" - - - - -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
    Прочие расходы 120 471,0 - - 29 310,0 29 310,0
    В том числе
    Федеральный бюджет 48 620,0 - - 11 580,0 11 580,0
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 31 011,0 - - 7 850,0 7 850,0 4 817,0
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 40 840,0 - - 9 880,0 9 880,0
  396. Характеристика областной целевой программы
  397. "Развитие автомобильных дорог общего пользования
  398. Костромской области на 1999-2010 годы"
  399. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Строительство дорог и мостов Уровень утверждения Постановление Костромской областной Думы от 21.01.1999 N 514 Государственный заказчик Администрация области Координатор ОГУ "Костромаавтодор" Основные исполнители ОГУ "Костромаавтодор" Всего финансовых затрат 15439920 4847540 590800 2 499 000 1 561000 По 2005 год включительно (Факт) За счет средств ФБ построено: дорог182,7 км, мостов1512,9 п. м. Отремонтировано: дорог - 83,1 км, мостов-308,75 За счет средств ТДФ построено: дорог7,52 км, мостов474,45 п. м. Отремонтировано: дорог-275,085 км, мосты-4081,14 п. м, шероховатая поверхн. обработка-6,5 км 2006 год (оценка) Строительство за счет средств ФБ дорог - 3,578 км, мостов - 24,8 п. м. Строительство за счет средств территориального бюджета дорожного хозяйства - дороги (7,503), ШПО (10 км), мосты (113,6 п.м.), трубы (67,3 п.м.) 2007 год (прогноз) Строительство за счет средств ФБ дорог (28,48), мосты (89,4 п.м.) За счет средств ФДФ построить: дорог28,48 км, мостов89,4 п. м, отремонтировать дорог - 13,05 км. За счет средств ТДФ отремонтировать-120 км дорог.
    В том числе
    Федеральный бюджет 8490190 2178320 100000 1 210 000 827 000
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 6274190 1993680 490810 1 289 000 734 000
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 675540 675540 - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 10222410 2416100 147310 1 456 000 1 058000
    В том числе
    Федеральный бюджет 7892800 2067310 100000 1 135 000 766 000
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 2212040 - 231220 - 47310 - 321 000 - 292 000 -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 117570 117570 - - -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 5217510 2431440 443500 1 043 000 503 000
    В том числе
    Федеральный бюджет 597390 111010 - 75 000 61 000
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 4062150 - 1762460 - 443500 - 968 000 - 442 000 -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 557970 557970 - - -
  400. Характеристика областной целевой программы
  401. "Информатизация образовательных учреждений Костромской области
  402. в 2006-2010 годах"
  403. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Обеспечение интеграции учреждений в единую образовательную информационную среду, поддержка процессов информатизации как важнейшего ресурса развития системы образования для достижения нового уровня и качества обучения на основе эффективного использования информационных коммуникационных технологий Уровень утверждения Постановление Костромской областной Думы от 06.07.2006 N 646 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент образования и науки Костромской области Основные исполнители Департамент образования и науки Костромской области Управление информатизации и связи Костромской области Департамент здравоохранения Костромской области Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области Департамент социальной защиты населения Костромской области Всего финансовых затрат 40 955 12 600 9 450 В целом за период реализации Развитие единой образовательной информационной среды Костромской области, формирования информационной коммуникационной инфраструктуры доступа школ к современным образовательным технологиям 2007 год (прогноз) Приобретение компьютерной техники и оборудования, программного обеспечения для образовательных учреждений, подготовка педагогических и управленческих кадров в области ИКТ, создание технической базы регионального центра информационных технологий, внедрение информационных систем в управление образованием.
    В том числе
    Федеральный бюджет 21 350 5 700 5 700
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 13 400 5 150 2 000 2 000
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники 6 205 1 750 1 750
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 40 955 12 600 9 450
    В том числе
    Федеральный бюджет 21 350 5 700 5 700
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 13 400 5 150 2 000 2 000
    Местный бюджет - -
    Внебюджетные источники 6 205 1 750 1 750
  404. Характеристика областной целевой программы
  405. "Развитие электронных систем связи и информатизации
  406. Костромской области на период до 2010 года"
  407. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Создание в Костромской области развитой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Уровень утверждения Закон Костромской области N 57-ЗКО от 03.06.2002 Государственный заказчик Администрация области Координатор Центр информационных ресурсов и системного анализа администрации области Основные исполнители Центр информационных ресурсов и системного анализа администрации области Филиал ОАО "Электросвязь", ОАО "КГТС", ОАО "МТС", ГТРК ГМУ Областная телерадиокомпания "Русь", Костромской филиал ФГУП "РТРС" Всего финансовых затрат 1 069 510 1 412 922 117 040 115 630 114 900 По 2005 год включительно (факт) Формирование и развитие телекоммуникационной сети Костромской области, развитие системы передачи данных путем цифровизации сетей связи и создания информационных серверных узлов регионального и муниципального уровня. 2006 год (оценка) Начало реализации проекта ЕГСУПД Костромской области, ввод в действие спутникового телевидения на территории области 2007 год (прогноз) Продолжение реализации проекта ЕГСУПД Костромской области
    В том числе
    Федеральный бюджет 67 610 62 439 9 130 3 730 3 000
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 97 570 19 983 7 433 9 750 6 450 9 650 9 650 6 000
    Местный бюджет 28 800 - - 3 000 3000
    Внебюджетные источники 875 530 1 330 500 95 160 99 250 99 250
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 1 069 510 1 412 922 117 040 115 630 114 900
    В том числе
    Федеральный бюджет 67 610 62 439 9 130 3 730 3 000
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 97 570 19 983 7 433 9 750 6 450 9 650 - 9 650 6 000
    Местный бюджет 28 800 - - 3 000 3000
    Внебюджетные источники 875 530 1 330 500 95 160 99 250 99 250
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
  408. Характеристика областной целевой программы
  409. "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного
  410. кадастра и государственного учета объектов недвижимости
  411. в Костромской области (2004-2007 годы)"
  412. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Создание условий для планомерной и последовательной реализации государственной политики по обеспечению эффективного использования земли и иной недвижимости Уровень утверждения Постановление губернатора области от 20.08.2004 N 500 Постановление Костромской областной Думы от 17.12.2004 N 3147 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент имущественных отношений Костромской области Основные исполнители Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Костромской области Департамент имущественных отношений администрации области Проектноизыскательские, производственные организации Всего финансовых затрат 229450 10 673 10 772 59 850 59 850 По 2005 год включительно (факт) Выполнены работы по кадастровой оценке земель промышленности, особо охраняемых территорий, садоводческих, огороднических и дачных объединений. 2006 год (оценка) Завершение кадастровой оценки земель всех категорий, установлены границы вновь создаваемых муниципальных образований. 2007 год (прогноз) Завершение разграничения земель под объектами недвижимости, приобретение программного комплекса автоматизированной системы управления объектами недвижимости, обучение специалистов.
    В том числе
    Федеральный бюджет 41800 6 497 1 505 10 300 10 300
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 61350 4 176 97 9 267 100 15 950 100 15 950 100
    Местный бюджет 57300 - - 17 600 17 600
    Внебюджетные источники 69000 - - 16 000 16000
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 7800 325,4 - 1 500 1 500
    В том числе
    Федеральный бюджет 2000 - - 400 400
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 2800 325,4 400 400
    Местный бюджет 3000 - - 700 700
    Внебюджетные источники - - - - -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 221650 10 347,6 10 772 58 350 58 350
    В том числе
    Федеральный бюджет 39800 6 497 1 505 9 900 9 900
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 58550 3 850,6 97 9 267 100 15 550 100 15 550 100
    Местный бюджет 54300 - - 16 900 16 900
    Внебюджетные источники 69000 - - 16 000 16000
  413. Характеристика областной целевой программы
  414. "Культура Костромской области (2006-2010 годы)"
  415. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Создание базовых условий для сохранения и преумножения культурного наследия Костромского края, обеспечение единого культурного пространства области Уровень утверждения Постановление Костромской областной Думы от 20.04.2006 N 327 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области Основные исполнители Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области, органы управления культуры муниципальных образований, областные и муниципальные учреждения культуры, общественные организации. Всего финансовых затрат 234 265 1 240 46 694 28 156 В целом за весь период реализации Обеспечение духовного развития, творческой реализации, приобщение граждан к культурным ценностям и культурным благам. 2006 год (оценка) Модернизация системы пожарноохранной сигнализации, проведение Всероссийского фестиваля любительских театральных коллективов "Успех", проведение "Общероссийского дня библиотек". 2007 год (прогноз) Проведение Российского фестиваля любительских театральных коллективов "Успех"; реставрация произведений из собраний государственных музеев; пополнение музейных фондов государственных музеев; проведение межрегиональных, российских, областных музыкальных фестивалей на условиях конкурсного отбора исполнителей данных мероприятий; приобретение автотранспорта для областных учреждений культуры.
    В том числе
    Федеральный бюджет 140 275 240 21 490 21 490
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 82 746 1 000 22 512 3 974 2 000
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники 11 244 - 2 692 2 692
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 154 700 28 600 16 800
    В том числе
    Федеральный бюджет 119 200 16 800 16 800
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 35 500 11 800 -
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники - - -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 79 565 1 240 18 094 11 356
    В том числе
    Федеральный бюджет 21 075 240 4 690 4 690
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 47 246 1 000 10 712 3 974 2 000
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники 4 374 - 2 692 2 692
  416. Характеристика областной целевой программы
  417. "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
  418. сельскохозяйственного назначения агроландшафтов
  419. Костромской области на 2006-2011 годы"
  420. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Сохранение и повышение плодородия почв сельскохозяйственного назначения Уровень утверждения Постановление губернатора области от 13.06.2006 N 455 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент АПК администрации области Основные исполнители Департамент АПК администрации области Всего финансовых затрат 1 027 880,0 183 710,0 131366,0 В целом за период реализации Мероприятия по мелиорации сельскохозяйственных земель. 2007 год (прогноз) Известкование кислых почв, фосфоритование почв, приобретение и внесение минеральных удобрений, гуминовых препаратов; химическая защита растений; организация долголетних культурных пастбищ; приготовление и внесение органических удобрений; агрохимическое обследование; посев сидеральных культур; запахивание соломы; реконструкция осушенных земель; культуртехнические работы, ремонт и содержание межхозяйственной и внутрихозяйственной мелиоративной сети, противопаводковые мероприятия.
    В том числе
    Федеральный бюджет 296 150,0 50 100,0 50 100,0
    Областной бюджет 291 790,0 58 400,0 6 056,0
    Из него по статье "Областные целевые программы" 291 790,0 3 576,0
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники 439 940,0 75 210,0 75 210,0
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 239 640,0 27 000,0 27 000,0
    В том числе
    Федеральный бюджет 138 720,0 20 030,0 20 030,0
    Областной бюджет 30 340,0 2 080,0 2 080,0
    Из него по статье "Областные целевые программы" - 2 080,0 -
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники 70 580,0 4 890,0 4 890,0
    НИОКР 1 900,0 400,0 400,0
    В том числе
    Федеральный бюджет - - -
    Областной бюджет 1 900,0 400,0 400,0
    Из него по статье "Областные целевые программы" 1 900,0 400,0 -
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники - - -
    Прочие расходы 786 340,0 156 310,0 103966,0
    В том числе
    Федеральный бюджет 157 430,0 30 070,0 30 070,0
    Областной бюджет 259 550,0 55 920,0 3 576,0
    Из него по статье "Областные целевые программы" 55 920,0 3 576,0
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники 369 360,0 70 320,0 70 320,0
  421. Характеристика областной целевой программы
  422. "Программа развития лесопромышленного комплекса Костромской области
  423. на период до 2010 года"
  424. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала области, совершенствование структуры производства в части увеличения доли продукции глубокой переработки древесины, вовлечение в переработку значительных ресурсов низкокачественной и лиственной древесины. Реализация крупных инвестиционных проектов, оказывающих решающее влияние на экономику области. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 11.10.2004 N 590 Постановление Костромской областной Думы от 29.10.2004 N 2854 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент лесопромышленного комплекса Костромской области Основные исполнители Департамент ЛПК Предприятия и организации ЛПК Муниципальные образования Всего финансовых затрат 49 332 000 3 366 016 1800000 2 820 000 2 020000 2005 год (факт) Произошло увеличение по следующим показателям: заготовка древесины - на 9,4%, вывозка древесины - на 10,7% производство деловой древесины на 12,8%, пиломатериалов - на 4,8%, клееной фанеры- на 18,8%, древесноволокнистых плит - в 3,4 раза, древесностружечных плит - на 18,4%, мебели - на 9,7%. Снижение объемов производства в данном периоде произошло по производству бумаги и картона на 3,4% и 9,2%. 2006 год (оценка) Увеличение объема промышленной продукции на 7,3%. Предусматривается увеличение производства деловой древесины, пиломатериалов и фанеры. 2007 год (прогноз) Увеличение объема промышленной продукции на 7,5%. Предусматривается увеличение производства деловой древесины, пиломатериалов и фанеры.
    В том числе
    Федеральный бюджет 2 750 000 - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 138 000 133 016 160 000 20 000 20 000
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 46 444 000 3 233 000 1640000 2 800 000 2 000000
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 49 332 000 3 366 016 1800000 2 820 000 2 020000
    В том числе
    Федеральный бюджет 2 750 000 - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 138 000 133 016 160 000 20 000 20 000
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 46 444 000 3 233 000 1640000 2 800 000 2 000000
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
  425. Характеристика областной целевой программы
  426. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
  427. незаконному обороту в Костромской области на 2005-2007 годы"
  428. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота Уровень утверждения Постановление губернатора области от 07.10.2004 N 587 Постановление Костромской областной Думы от 17.12.2004 N 3148 Государственный заказчик Администрация области Координатор Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Основные исполнители УФСН по РФ Управление внутренних дел ЛОВДТ УФСБ УИН, Костромская таможня Департамент социальной защиты населения Департамент здравоохранения Департамент образования и науки Департамент культуры и туризма Комитет по делам молодежи Комитет по физической культуре и спорту Всего финансовых затрат 5 951 1 881 1 833 1 671 1 646 2005 год (факт) Подготовка (переподготовка) специалистов, организация и проведение обучающих семинаров и выездных тренингов, проведение областных конкурсов по профилактике ассоциальных проявлений в подростковомолодежной среде, осуществление мер по укреплению материальнотехнической базы, изготовление, издание и распространение среди целевых групп специальной печатной продукции о здоровом образе жизни. 2006 год (оценка) Приобретение автотранспортных средств. Подготовка и выпуск в эфир антинаркотической программы "Установка-ДОБРО". Подготовка специалистов, проведение семинаров и конкурсов. Информационнометодическое обеспечение общеобразовательных учреждений. 2007 год (прогноз) Укрепление материальнотехнической базы, приобретение средств экспресс диагностики наркотического опьянения. Изготовление печатной продукции, развитие волонтерского движения, открытие экспериментальных площадок по первичной профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 5 951 1 881 1 833 1 833 1 833 1 671 1 646 1 646
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 5951 1 881 1 833 1 671 1 646
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 5951 1 881 1 883 1 833 1 833 1 671 1 646 1 646
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
  429. Характеристика областной целевой программы
  430. "Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений
  431. Костромской области на 2006-2008 годы"
  432. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Развитие механизмов взаимодействия государственных органов с молодежными и детскими общественными объединениями, усиление общественного характера молодежной политики, повышение роли молодежи в решении социальнозначимых проблем области. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 12.09.2005 N 549 Постановление Костромской областной Думы от 16.11.2005 N 4411 Государственный заказчик Администрация области Координатор Комитет по делам молодежи администрации области Основные исполнители Комитет по делам молодежи администрации области Департамент образования и науки Департамент культуры и туризма Комитет по физической культуре и спорту Всего финансовых затрат 4 049 550 475 475 В целом за период реализации Создание и функционирование результативной системы государственной поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений, увеличение активности молодежи в решении собственных проблем. 2006 год (оценка) Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений 2007 год (прогноз) Обеспечение адресного подхода в решении проблем молодежных и детских общественных объединений
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 4 049 - 550 550 475 475 475 475
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 4 049 550 475 475
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 4049 - 550 550 475 475 475 475
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
  433. Характеристика областной целевой программы
  434. "Обеспечение населения Костромской области питьевой водой
  435. на период 1999-2010 годы"
  436. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Улучшение обеспечения населения области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве I этап - 1999-2000 гг. II этап - 2001-2005 гг. III этап - 2006-2010 гг. Уровень утверждения Постановление главы администрации области от 08.09.1999 N 400 Постановление Костромской областной Думы от 25.10.2001 N 284 Государственный заказчик Администрация области Координатор Управление ЖКХ администрации области Основные исполнители ОГУ "Костромастройзаказчик" Всего финансовых затрат 1 266 297 122 631 30 308 108 168 54 735 По 2005 год включительно (факт) Введено в эксплуатацию значительное число объектов водопроводноканализационного хозяйства, в том числе такие важные для области объекты как: станции обезжелезивания в п. Красное и п. Башутино, водозабор со станцией обезжелезивания в п. Сусанино, установки по производству гипохлорита в г. Шарье и Нерехте, установка УФ-обеззараживания на ОСК в г. Галиче 2006 год (оценка) Завершается строительство главного канализационного коллектора в г. Костроме, водозабора из подземных источников в п. Поназырево и др. 2007 год (прогноз) В 2007 году планируется строительство дюкера через реку Волга в г. Костроме, а также продолжить работы на объектах водопроводноканализационного хозяйства области в большинстве муниципальных образований области
    В том числе
    Федеральный бюджет 110 933 - - 9 735 9 735
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 466 801 106 891 4 500 30 308 1000 40 022 20 000
    Местный бюджет 314 703 27 042 20 000
    Внебюджетные источники 373 860 2 822 - 31 369 5 000
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 1 202 982 122 631 30 308 102 801 54 735
    В том числе
    Федеральный бюджет 105 386 - - 9 252 9 735
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 443 461 106 891 4 500 30 308 1000 38 037 20 000
    Местный бюджет 298 968 25 700 20 000
    Внебюджетные источники 355 167 2 822 - 29 812 5 000
    НИОКР 12 663 - - 1 076 -
    В том числе
    Федеральный бюджет 1 109 - - 97 -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 4 668 - - 398 -
    Местный бюджет 3 147 - - 269 -
    Внебюджетные источники 3 739 - - 312 -
    Прочие расходы 50 562 - - 4 291 -
    В том числе
    Федеральный бюджет 4 438 - - 386 -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 18 672 - - 1 588 -
    Местный бюджет 12 588 - - 1 073 -
    Внебюджетные источники 14 954 - - 1 244 -
  437. Характеристика областной целевой программы
  438. "Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий
  439. от чрезвычайных ситуаций в Костромской области на период до 2010 года"
  440. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Создание условий для укрепления пожарной безопасности на территории Костромской области, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров, укрепление материально-технической базы подразделений пожарной охраны, обеспечение социальной защиты пожарных. Повышение эффективности и сокращение сроков оповещения населения об угрозах и фактах чрезвычайных ситуаций на территории области. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 17.07.2006 N 534 Государственный заказчик Администрация Костромской области Координатор Управление по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области. Основные исполнители Управление по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области. Всего финансовых затрат 29 220,0 9 210,0 7 465,0 В целом за период реализации Закрепление тенденции к снижению общего числа зарегистрированных пожаров. 2007 год (прогноз) Реконструкция автоматизированной системы оповещения области; приобретение для укомплектования подразделений аппаратов защиты органов дыхания, компрессоров, приборов для проверки; приобретение для подразделений ГПС средств связи, оргтехники.
    В том числе
    Федеральный бюджет - - -
    Областной бюджет 26 720,0 6 710,0 4 965,0
    Из него по статье "Областные целевые программы" 15 260,0 3 845,0 2 100,0
    Местный бюджет 2 500,0 2 500,0 2 500,0
    Внебюджетные источники - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 3 180,0 1 435,0
    В том числе
    Федеральный бюджет - -
    Областной бюджет 3 180,0 1 435,0
    Из него по статье "Областные целевые программы" 3 030,0 1 285,0
    Местный бюджет - -
    Внебюджетные источники - -
    НИОКР - -
    В том числе -
    Федеральный бюджет - -
    Областной бюджет - -
    Из него по статье "Областные целевые программы" - -
    Местный бюджет - -
    Внебюджетные источники - -
    Прочие расходы 6 030,0 6 030,0
    В том числе
    Федеральный бюджет - -
    Областной бюджет 3 530,0 3 530,0
    Из него по статье "Областные целевые программы" 815,0 815,0
    Местный бюджет 2 500,0 2 500,0
    Внебюджетные источники
  441. Характеристика областной целевой программы
  442. "О мерах по усилению борьбы с преступностью в Костромской области
  443. на 2005-2007 годы "Правопорядок-2007"
  444. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Сокращение преступности, повышение контроля над криминогенной ситуацией в области, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 24.09.2004 N 565 Постановление Костромской областной Думы от 17.12.2004 N 3146 Государственный заказчик Администрация области Координатор Областная межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией Основные исполнители Правоохранительные органы области, УМНС РФ по Костромской области, прокуратура области, управление юстиции, департаменты, комитеты и управления администрации области, органы местного самоуправления городов и районов Всего финансовых затрат 18 053 2 714,36 5 870 5 710 2 730 2005 год (факт) Приобретение спецтехники и автотранспорта для правоохранительных органов области, строительство и капитальный ремонт помещений, проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Обеспечение деятельности молодежных оперативных отрядов. Обеспечение жильем сотрудников правоохранительных органов.. 2006 год (оценка) Приобретение спецтехники и автотранспорта для правоохранительных органов области, строительство и капитальный ремонт помещений, проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Обеспечение деятельности молодежных оперативных отрядов. Обеспечение жильем сотрудников правоохранительных органов. 2007 год (прогноз) Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Обеспечение деятельности молодежных оперативных отрядов.
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 18 053 2 714,36 5 870 5 710 2 730 2 730
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 7000 - 700 1 400 -
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 7000 - - 700 - 1 400 - -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 11 053 2 714,36 5 170 4 310 2 730
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 11 053 2 714,36 5 170 4 310 2 730 2 730
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
  445. Характеристика областной целевой программы
  446. "Государственная поддержка малого предпринимательства в
  447. Костромской области на 2006-2010 годы"
  448. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Устойчивое развитие малого предпринимательства Костромской области Уровень утверждения Постановление губернатора области от 02.02.2006 N 132 Постановление Костромской областной Думы от 20.04.2006 N 326 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской области Основные исполнители Департамент экономического развития, промышленности и торговли, департамент имущественных отношений, комитет по делам молодежи, департамент финансов, департамент образования и науки, департамент агропромышленного комплекса; совет по развитию и поддержке предпринимательства в Костромской области; Костромской областной фонд поддержки малого предпринимательства; Торгово-промышленная палата Костромской области; Исполнительные органы местного самоуправления; Учебноделовой центр Костромского государственного технологического университета; Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Костромской области; Центр обучения и повышения квалификации кадров КостромаСеверный Рейн Вестфалия; Общественные объединения предпринимателей; Субъекты малого предпринимательства и другие структуры, заявленные в программе. Всего финансовых затрат 435 310 77 944 77 944 В целом за период реализации Обеспечение роста численности занятых в сфере малого бизнеса до 35% от численности занятых в экономике области к 2010 году, объемов производства в малом бизнесе на 20-25% ежегодно, увеличение налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства на 15% ежегодно. 2006 год (оценка) - рост численности занятых в сфере малого бизнеса до 82,8 тыс. чел.; - рост объемов производства до 23,2 млрд. руб.; - увеличение налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательств а до 1 млрд. руб. 2007 год (прогноз) - рост численности занятых в сфере малого бизнеса до 88,2 тыс. чел.; - рост объемов производства до 26,0 млрд. руб.; - увеличение налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства до 1,1 млрд. руб.
    В том числе
    Федеральный бюджет 50 500 6 400 6 400
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 76 130 16 034 16 034 3 500
    Местный бюджет 31 755 6 500 6 500
    Внебюджетные источники 276 925 49 010 49 010
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 83 000 12 500 12 500
    В том числе
    Федеральный бюджет 48 500 6 000 6 000
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 32 000 6 000 6 000
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники 2 500 500 500
    НИОКР 1 510 250 250
    В том числе
    Федеральный бюджет - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" - - 150 150
    Местный бюджет - -
    Внебюджетные источники 1510 250 100
    Прочие расходы 350800 65 194 65 194
    В том числе
    Федеральный бюджет 2000 400 400
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 44130 - 10 034 - 9 884 3 500
    Местный бюджет 31755 6 500 6 500
    Внебюджетные источники 272915 48 260 48 410
  449. Характеристика областной целевой программы
  450. "Совершенствование психиатрической помощи населению
  451. Костромской области на 2003-2007 годы"
  452. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Повышение качества и эффективности оказания лицам, страдающим психиатрическими расстройствами медицинской и социальной помощи Уровень утверждения Постановление губернатора области от 10.10.2003 N 513 Постановление Костромской областной Думы от 11.12.2003 N 1918 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент здравоохранения Костромской области Основные исполнители Департамент здравоохранения Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Департамент имущественных отношений Психиатрическая больница Всего финансовых затрат 40474,0 4 205 11700,0 - - В целом за период реализации Повышение качества и эффективности оказания лицам, страдающим психиатрическими расстройствами медицинской и социальной помощи По 2005 год включительно (факт) Строительство лечебного корпуса областной психиатрической больницы, приобретение медицинского и производственного оборудования для психиатрической службы. 2006 год (оценка) Приобретение оборудования для психиатрической службы области. Строительство лечебного корпуса областной психиатрической больницы Подготовка кадров.
    В том числе
    Федеральный бюджет 31900,0 1 500 9000,0 - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 8574,0 8069,0 2 705 399 2700,0 700,0 - -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 33400,0 19101,6 11000,0 - -
    В том числе
    Федеральный бюджет 31900,0 1 500 9000,0 - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 1500,0 1500,0 2 755 2 755 2000,0 - - -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 7074,0 399,5 700,0 - -
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 7074,0 6569,0 399,5 399,5 700,0 700,0 - -
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники - - - - -
  453. Характеристика областной целевой программы
  454. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
  455. природного и техногенного характера в Костромской области до 2010 года"
  456. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в области для повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Уровень утверждения Постановление Костромской областной Думы от 16.11.2005 N 4410 Государственный заказчик Администрация области Координатор Управление по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Костромской области Основные исполнители Управление по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Костромской области, Учебно-методический центр ГОЧС Костромской области (далее - УМЦ ГОЧС области), Поисково-спасательная служба Костромской области, ОАО "СлавнефтьЯрославнефтепродукт", ООО "Костромаоблгаз" Всего финансовых затрат 187 522,5 8 253 47 569,5 42 400 В целом за период реализации Снижение рисков возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, потерь и ущербов от чрезвычайных ситуаций, конечные результаты 2006 год (оценка) Создание учебноматериальной базы комплексной подготовки спасателей, техническое оснащение плавательными средствами, приобретение водолазного оборудования и снаряжения, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 2007 год (прогноз) обеспечение учебного процесса учебнометодического центра ГОЧС Костромской области стационарными и подвижными техническими средствами; создание учебноматериальной базы комплексной подготовки спасателей; приобретение специальной техники, аварийноспасательного инструмента, средств механизации и связи; приобретение средств радиосвязи.
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 29 672,5 29 672,5 1 790 1 790 6 669,5 1 500 1 500
    Местный бюджет - - - - -
    Внебюджетные источники 157 850 6 463 40 900 40 900
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 157 850 6 463 40 900 40 900
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" - - - -
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники 157 850 6 463 40 900 40 900
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 29 672,5 1 790 6 669,5 1 500
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 29 672,5 29 672,5 1 790 1 790 6 669,5 1 500 1 500
    Местный бюджет - - - -
    Внебюджетные источники - - - -
  457. Характеристика областной целевой программы
  458. "Социальное развитие села Костромской области до 2010 года"
  459. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий. Повышение жизненного уровня сельского населения. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 15.09.2003 N 479 Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2003 N 1763 Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент агропромышленного комплекса Костромской области Основные исполнители Департамент АПК Предприятия и организации АПК Научные организации Муниципальные образования Всего финансовых затрат 3 504 457 435 908 260 561 437 689 232 318 По 2005 год включительно (факт) Введено (приобретено) домов общей площадью 17,4 тыс. кв. м, проложено 56,321 км поселковых газопроводов, газифицировано 1,4 тыс. домов; введено 13,61 мили локальных водопроводов; введено линий электропередач 36,86 км; введено предприятий розничной торговли и общественного питания - 198 единиц; введено комплексных приемных пунктов на селе 19 ед. 2006 год (оценка) Построить и приобрести 10,6 тыс. кв. м жилья, построить 14 км газопроводов; построить и провести реконструкцию водопроводов протяженностью 20 км. Продолжение строительства школ в Межевском, Судиславском и Октябрьском районах. 2007 год (прогноз) Построить и приобрести жилья 13,2 тыс. кв. м. Проложить 25,55 км распределительных поселковых Провести реконструкцию, строительство газовых сетей; провести реконструкцию и строительство водопроводов протяженностью 58,644 км; начать строительство 1 школы и продолжить строительство 2 школ застроенных ранее.
    В том числе
    Федеральный бюджет 949 570 72 465 59 780 105 490 95 625
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 1 350 730 136 983 62 113 7 000 175 050 16 750 5 000
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники 1 204 157 226 460 138 668 157 149 119 943
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 299 350 373 200 260 594 375 900 202 969
    В том числе
    Федеральный бюджет 787 020 62 240 59 780 97 890 88 025
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 1 139 570 119 745 62 113 7 000 142 610 16 750 5 000
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники 1 066 910 191 215 138 668 135 400 98 194
    НИОКР 220 200
    В том числе
    Федеральный бюджет 20 200
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 200
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 494 457 61 231 59 589 29 149
    В том числе
    Федеральный бюджет 161 550 10 225 7 400 7 400
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 195 660 15 761 30 440
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники 137 247 35 245 21 749 21 749
  460. Характеристика областной целевой программы
  461. "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
  462. в Костромской области на 2007-2010 годы"
  463. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера на основе комплексного решения проблем их профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных. Уровень утверждения Государственный заказчик Администрация области Координатор Департамент здравоохранения Костромской области Основные исполнители Департамент здравоохранения Костромской области Департамент строительства Костромской области Костромская областная организация общества Красного Креста Лечебнопрофилактические учреждения области Всего финансовых затрат 488 444,4 109 458 69 471,8 В целом за период реализации Снижение заболеваемости, осложнений, смертности и первичного выхода на инвалидность от социально значимых заболеваний. 2007 год (прогноз) Повышение качества диагностики и эффективности лечения больных туберкулезом, обеспечение лекарственными средствами и средствами контроля диабета; совершенствование диагностики и лечения ВИЧинфекции; развитие материальнотехнической базы Костромской областной психиатрической больницы; оснащение областного кожновенерологического диспансера современной аппаратурой, оборудованием, медицинским инструментарием; совершенствование организации и повышение эффективности вакцинопрофилактики; мероприятия направленные на профилактику и лечение артериальной гипертонии.
    В том числе
    Федеральный бюджет 299 162,8 62 686,8 62 686,8
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 189 281,6 46 771,2 6 785 6 785
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники - - -
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 130 000 42 000 25 000
    В том числе
    Федеральный бюджет 50 000 25 000 25 000
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 80 000 17 000 -
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники - - -
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 358 444,4 67 458 44 471,8
    В том числе
    Федеральный бюджет 249 162,8 37 686,8 37 686,8
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 109 281,6 29 771,2 6 785 6 785
    Местный бюджет - - -
    Внебюджетные источники - - -
  464. Характеристика областной целевой программы
  465. "Энергоэффективная экономика Костромской области на 2005 год
  466. и на перспективу до 2010 года"
  467. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программы в натуральном и стоимостном выражении
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    По 2005 год включительно (факт) 2006 год оценка 2007 год
    Предусмотрено программой Прогноз
    Цели и основные этапы Реализация скоординированной энергетической стратегии органов власти для повышения энергоэффективности в экономике и бюджетной сфере. Уровень утверждения Постановление губернатора области от 06.10.2004 N 580 Постановление Костромской областной Думы от 31.03.2005 N 3512 Государственный заказчик Администрация области Координатор Региональная служба по тарифам Костромской области Основные исполнители Региональная служба по тарифам, НКО Костромской фонд энергосбережения", ОГУ "Облстройзаказчик", органы местного самоуправления, управление ЖКХ. Всего финансовых затрат 3 238 800 1 701 700 503 400 445 800 445 800 2005 год (факт) Реконструкция котельных в муниципальных образованиях области. Установка приборов учета тепловой энергии на объектах областной собственности и в муниципальных образованиях. 2006 год (оценка) Реконструкция котельных в муниципальных образованиях области. Установка приборов учета тепловой энергии на объектах областной собственности и в муниципальных образованиях. 2007 год (прогноз) Реконструкция котельных в муниципальных образованиях области. Установка приборов учета тепловой энергии на объектах областной собственности и в муниципальных образованиях.
    В том числе
    Федеральный бюджет 129 800 13 400 15 800 19500 19500
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 232 000 - 13 240 - 20 000 - 32 000 - 32 000 -
    Местный бюджет 108 000 15 380 15 800 19 100 19 100
    Внебюджетные источники 2 769 000 1 659 700 451 800 375 000 375 000
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 3 238 800 1 701 700 503 400 445 800 445 800
    В том числе
    Федеральный бюджет 129 800 13 400 15 800 19 500 19 500
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" 232 000 - 13 240 - 20 000 - 32 000 - 32 000 -
    Местный бюджет 108 000 15 380 15 800 19 100 19 100
    Внебюджетные источники 2 732 800 1 659 700 451 800 375 000 375 000
    НИОКР
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы"
    Местный бюджет
    Внебюджетные источники
    Прочие расходы 36 200 - 5 300 6 400 6 400
    В том числе
    Федеральный бюджет - - - - -
    Областной бюджет Из него по статье "Областные целевые программы" - - - - -
    Местный бюджет 36 200 - 5 300 6 400 6 400
    Внебюджетные источники - - - - -

Предыдущая новость - О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов губернатора области / Костромская область

Следующая новость - Постановление от 15 января 2008 года № 9-А / Костромская область