» » » О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов / Костромская область


Костромская область
Постановление от 14 октября 2008 года № 1935
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
Принято
Главой г. Костромы (Костромская обл.)
  1. Рассмотрев прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:
  2. 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
  3. 2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Костромы в срок до 15 декабря 2008 года представить в Управление экономики Администрации города Костромы мероприятия по выполнению прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
  4. 3. Управлению экономики Администрации города Костромы (Д.М.Урядников) внести мероприятия по выполнению прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов на рассмотрение Коллегии при Главе города в срок до 1 февраля 2009 года.
  5. Исполняющий полномочия
  6. Главы города Костромы
  7. А.А.КУДРЯВЦЕВ
Приложение
к Постановлению от 14 октября 2008 года № 1935
Постановление
Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
  1. Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов разработан на основе задач, поставленных Президентом Российской Федерации в выступлении на заседании Государственного Совета Российской Федерации 8 февраля 2008 года, с учетом реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", анализа тенденций развития экономики города, сложившихся в 2008 году, обобщения прогнозных материалов предприятий и организаций города и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.
  2. Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработка прогноза базировались на данных государственной статистики. При расчетах использовались индексы-дефляторы цен по видам экономической деятельности, предложенные Министерством экономического развития Российской Федерации на 2009-2011 годы.
  3. Разработка основных показателей прогноза осуществлялась в соответствии с установками и макроэкономическими показателями, заложенными в федеральном и областном прогнозах.
  4. 1. Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов 1.1. Промышленность В 2009 году рост промышленного производства прогнозируется на уровне 104,8 процента к 2008 году и будет достигнут за счет роста производства в следующих видах экономической деятельности:
  5. - добыча полезных ископаемых - прогнозируемый рост составит 105,0 процентов;
  6. - обрабатывающие производства - 105,8 процента, из них наибольший рост будет достигнут в:
  7. - производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 112,0 процентов;
  8. - прочих производствах - 110,0 процентов;
  9. - производстве транспортных средств и оборудования - 108,0 процентов;
  10. - химическом производстве - 106,0 процентов;
  11. - производстве машин и оборудования - 106,1 процента;
  12. - производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - 105,2 процента;
  13. - производстве пищевых продуктов, включая напитки, - 104,0 процента.
  14. В 2009 году будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 49404,3 млн. рублей.
  15. Добыча полезных ископаемых составляет 0,3 процента от всего объема отгруженных товаров. По прогнозу в 2009 году рост производства по этому виду деятельности составит 105,0 процентов к уровню 2008 года, при этом производство щебня вырастет до 125 тыс. куб. м. Растущий спрос на щебень связан с реконструкцией и строительством дорог в городе Костроме и Костромской области, а также спросом на него сторонних организаций и частных лиц. В 2010-2011 годах объемы производства в этом виде деятельности сохранятся на том же уровне.
  16. В структуре промышленности свыше 80 процентов отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. В 2009 году предприятиями этого вида деятельности прогнозируется отгрузить товаров на сумму 40853,6 млн. рублей. Индекс промышленного производства составит 105,8 процента к 2008 году.
  17. В прогнозируемом периоде отмечаются существенные структурные изменения. Лидерами по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах становятся прочие производства (более 22 процентов от объема отгрузки), к которым относятся производство ювелирных изделий (более 75 процентов объема отгрузки в прочих производствах) и производство мебели. На обработку древесины и производство изделий из дерева, а также производство транспортных средств и оборудования будет приходиться около 15 процентов, на производство машин и оборудования около 13 процентов.
  18. В 2009 году объемы производства вырастут выше среднего процента в целом по промышленности (104,8 процента):
  19. - в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - на 12,0 процентов к уровню 2008 года, за счет заказа Министерства обороны на обувь, выпускаемую ОАО "Костромская фабрика обуви "КОСФО";
  20. - в прочих производствах - на 10,0 процентов, за счет увеличения выпуска ювелирных изделий на предприятиях города - ООО "Топаз" и ОАО "Костромской ювелирный завод";
  21. - в производстве транспортных средств и оборудования - на 8,0 процентов, за счет модернизации литейного и механообрабатывающего производства на ОАО "Мотордеталь";
  22. - в производстве машин и оборудования - на 6,1 процента, за счет заказов на нефтегазовое оборудование на ООО "Стромнефтемаш" и оборудование вентиляционное, отопительное, которое производят ОАО "Калориферный завод" и ООО "Концерн МЕДВЕДЬ производственный участок N 7";
  23. - в химическом производстве - на 6,0 процентов, за счет роста объемов производства на ООО "Предприятие "ФЭСТ";
  24. - в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - на 5,2 процента, что связано с ростом ввода жилья на внутреннем рынке и объектов торгово-промышленного комплекса.
  25. Росту объемов промышленного производства будет способствовать освоение новых рынков, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей и ввод новых, техническое переоснащение предприятий новым оборудованием, модернизация и частичное изменение технологических процессов, привлечение инвестиционных средств.
  26. Рост объемов промышленного производства по этому виду деятельности предполагается и в последующие годы, а именно, в 2010 году - на 4,9 процента, в 2011 году - на 4,8 процента.
  27. В 2009 году объем отгруженной продукции организациями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа и воды, прогнозируется на сумму 8402,6 млн. рублей. Индекс промышленного производства составит 100 процентов.
  28. В 2009 году будет произведено теплоэнергии - 3042,1 тыс. Гкал, электроэнергии - 1175 млн. кВт.ч.
  29. В конце 2009 года ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" планирует ввод в действие на Костромской ТЭЦ-2 газотурбинной установки ГТЭ-160 с котлом утилизатором, что будет способствовать увеличению выработки электроэнергии и росту объемов производства в 2010 году на 25 процентов и 2011 году - на 2,1 процента.
  30. В целом по промышленности в 2011 году по сравнению с 2007 годом прирост промышленного производства в сопоставимых ценах составит 22,8 процента, в том числе, по добыче полезных ископаемых - 6,8 процента, в обрабатывающих производствах - 21,5 процента, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 28,9 процента. По прогнозу в 2011 году будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 67878,1 млн. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2007 году.
  31. 1.2. Инвестиции в основной капитал По прогнозу в 2009 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 6019,3 млн. рублей или 107,0 процентов к уровню 2008 года в сопоставимых ценах.
  32. Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий составят 2914,9 млн. рублей (48,4 процента), привлеченные 3033,8 млн. рублей (50,4 процента), средства индивидуальных застройщиков 70,6 млн. рублей (1,2 процента).
  33. Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется ввести в эксплуатацию в 2009 году 104,5 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе 26,0 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
  34. Значительные капитальные вложения в 2009 году планируется направить на строительство объектов социального, культурно-бытового и промышленного назначения. Наиболее крупные из них:
  35. - торговый центр (2-я и 3-я очередь) в микрорайоне Паново, 15;
  36. - торгово-выставочный комплекс на Кинешемском шоссе, 60б;
  37. - торговый центр по продаже промышленных товаров на Михалевском бульваре, 1-Б;
  38. - торговое здание с административными помещениями на улице Ленина, 52;
  39. - магазины "Автозапчасти" на улицах Костромской, 78б и 2-й Волжской, 14;
  40. - комплекс общественно-делового центра. Административное здание N 25 (по ГП) на улице Лесной, 11;
  41. - административное здание с магазином "Хозтовары" на улице Костромской, 80а;
  42. - административное здание УФНС России по Костромской области на площади Конституции, 4;
  43. - административное здание банка с офисами (КБ "Росэнергобанк" ЗАО) на улице Никитской, 36;
  44. - административные здания на улицах Осыпной, 24, Городской, 1а Индустриальной, 7а и 19а;
  45. - реконструкция спортивного зала под административное здание на улице 1 Мая, 24а;
  46. - реконструкция производственного здания с административными помещениями на улице Базовой, 4;
  47. - реконструкция нежилого строения (памятник истории и культуры "Усадьба купца Беляева И.А. (Н.А.Акатова), 1874 г.", "Главный дом") под административное здание на улице Комсомольской, 24;
  48. - детский медицинский центр на улице Князева, 11а;
  49. - комплекс физкультурно-спортивного и культурного досуга (спортивный зал) на улице Пятницкой, 30;
  50. - реконструкция здания мастерской под спортивно-оздоровительный центр на улице Кузнецкой, 20а;
  51. - реконструкция нежилых помещений для размещения в них оздоровительного центра на улице Красная Байдарка, 9;
  52. - реконструкция государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника "Ипатьевский монастырь" (объект N 2) на проспекте Мира, 5;
  53. - организация производства пиломатериалов и паллет (1-я очередь) на Галичском шоссе, 56.
  54. Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования сохранится в 2010 и 2011 годах, объем их составит соответственно 7263,5 млн. рублей и 8772,0 млн. рублей или в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 110,0 процентов и 111,0 процентов.
  55. Ввод в действие жилых домов составит по прогнозу в 2010 и в 2011 годах соответственно 122,7 тыс. кв. метров и 135,0 тыс. кв. метров.
  56. 1.3. Потребительский рынок В 2009-2011 годах динамика розничного товарооборота будет характеризоваться неоднозначными тенденциями. С одной стороны, замедление роста доходов населения и сохранение высокой динамики роста цен на товары будет тормозить рост розничной торговли. С другой стороны, позитивное влияние на его динамику будут оказывать совершенствование инфраструктуры рынка, торговых процессов и интенсивное развитие сетевой торговли с использованием прогрессивных технологий товародвижения и комплексного обслуживания потребителей, повышение социальной направленности в сфере торговли и максимальное удовлетворение потребительского спроса в качественных и безопасных товарах, в том числе производимых в городе.
  57. Предусматривается дальнейшее развитие крупной торговой сети: супермаркетов, торговых и торгово-развлекательных центров с наличием в них товаров широкого ассортимента, с системой самообслуживания. Модернизация и строительство торговых предприятий будет осуществляться за счет средств частного капитала.
  58. В результате совокупного действия всех факторов оборот розничной торговли в 2009 году достигнет 23623,2 млн. рублей, что составит 111,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2008 года.
  59. По прогнозу в 2010-2011 годах оборот розничной торговли вырастет по сравнению с предыдущим годом соответственно на 9,7 процента и на 8,4 процента.
  60. Оборот общественного питания в 2009 году сохранит динамику роста, сложившуюся в предыдущие годы. Развитие инфраструктуры предприятий общественного питания будет происходить за счет роста количества предприятий общедоступной сети. Преимущественное увеличение сети предполагается в связи с открытием объектов общественного питания в торгово-развлекательных центрах. В общественном питании получат развитие предприятия, оснащенные современным оборудованием и технологиями приготовления пищи, с высоким уровнем организации культуры обслуживания.
  61. По прогнозу в 2009 году рост оборота общественного питания по сравнению с 2008 годом составит 109,9 процента, что в денежном выражении составит 1127,5 млн. рублей.
  62. В 2010 и 2011 годах оборот общественного питания вырастет соответственно на 9,3 процента и 8,0 процентов.
  63. В 2009 году и в последующие годы сохранится стабильная позитивная динамика развития рынка платных услуг населению. Общая динамика развития рынка услуг будет определяться потребительским поведением населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Доля их в структуре всех платных услуг составляет около 50 процентов, их потребление малоэластично к доходам населения и будет формироваться под влиянием законодательных мер.
  64. В 2009 году эти услуги будут развиваться более низкими темпами, так как инфляционная составляющая и сохраняющийся рост административно регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспорта будут оказывать сдерживающее влияние на расширение рынка услуг.
  65. В 2009 году сохранятся опережающие темпы роста на чувствительные к изменению доходов населения виды услуг (услуги связи, медицинские, системы образования, спорта, туристические, санаторно-оздоровительные).
  66. Наиболее высокие темпы роста будут демонстрировать услуги связи (в среднем на 16,0 процентов в год до 2011 года), что связано с развитием мобильных систем связи в городе Костроме.
  67. Большой вклад в объемы услуг связи по городу будет вносить Костромская городская телефонная сеть за счет расширения перечня предоставляемых услуг: дополнительно населению будут предлагаться кабельное телевидение, междугородняя связь. Стабильно будет расти спрос на услуги Интернета.
  68. На период 2010-2011 годов в городе сохранится тенденция дальнейшего развития платных услуг, предполагается расширение ассортимента и улучшение качества оказываемых услуг населению.
  69. В 2009 году объем платных услуг, оказываемых населению, возрастет по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 9,5 процента, в 2010 году - на 9,2 процента, в 2011 году - на 8,7 процента.
  70. 1.4. Демографическая ситуация В 2009 году среднегодовая численность постоянного населения города Костромы будет сокращаться и составит по прогнозу 270,6 тысяч человек, что на 0,3 процента меньше оценки 2008 года.
  71. Однако если темпы снижения численности населения в последние три года оставались на уровне 0,5 процента в год, то в 2009-2011 годы ожидается замедление темпов снижения численности населения города до 0,3 процента в год. Обусловлено это тем, что, начиная с 2003 года, наблюдается устойчивое снижение смертности населения, а с 2007 года наметилась тенденция к росту рождаемости.
  72. Таким образом, естественная убыль населения постепенно будет снижаться, чему будет способствовать реализация приоритетного национального проекта "Здоровье", повышение уровня жизни и рост доходов населения. В то же время незначительный миграционный прирост населения не оставляет каких-либо предпосылок в дальнейшем для увеличения численности прибывающих в город.
  73. Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населения города в 2010 году составит 269,8 тысяч человек, в 2011 году - 269,0 тысяч человек.
  74. 1.5. Трудовые ресурсы и оплата труда При благоприятных условиях, с учетом притока трудоспособного населения из районов области, численность занятых в экономике города в 2009 году составит 144,5 тысяч человек, что на 0,1 процента больше ожидаемого уровня 2008 года.
  75. Увеличение числа занятых в экономике города будет происходить в основном за счет увеличения числа работающих в малом бизнесе. В настоящее время доля занятых в малом бизнесе составляет 38 процентов от общей численности занятых в экономике города, в 2009 году она должна вырасти до 39-40 процентов, в 2010 году - до 41 процента, в 2011 году - до 43 процентов. В индивидуальном предпринимательстве работает почти 60 процентов занятых в малом бизнесе или более 21 процента занятых в экономике города в целом.
  76. В 2009 году сохранится тенденция снижения численности официально зарегистрированных безработных. Несмотря на то, что количество граждан, обращающихся в Центр занятости населения города Костромы в поисках работы, не уменьшается, большинство из них не спешат получить официальный статус безработного по причине низкого размера пособия по безработице, а также жесткого регламента трудоустройства. При сохранении существующей ситуации, по прогнозу в 2009 году численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составит 780 человек, уровень безработицы - 0,55 процента.
  77. По прогнозу в 2009 году численность работающих на предприятиях и в организациях города составит 113,073 тысяч человек, к 2010 году сократится до 112,394 тысяч человек, к 2011 году - до 111,72 тысяч человек, что обусловлено снижением численности населения трудоспособного возраста.
  78. В 2009 году продолжится рост заработной платы, который будет обусловлен решениями Правительства и положительной динамикой макроэкономических показателей социально-экономического развития города.
  79. Средняя заработная плата по городу в 2009 году составит 18336,1 рубля и вырастет по сравнению с 2008 годом на 31 процент.
  80. В 2009-2011 годах в городе Костроме, как в целом по Российской Федерации, прогнозируется замедление темпов роста заработной платы с 133,0 процентов в 2008 году до 126 процентов в 2011 году. Среднемесячная заработная плата 1 работника по прогнозу в 2010 году составит 23470,3 рублей, в 2011 году - 29572,5 рублей.
  81. В 2009 году фонд заработной платы достигнет 24879,8 млн. рублей, что на 30,3 процента больше чем в 2008 году. Темпы роста фонда заработной платы, с учетом тенденции к снижению численности работающих на предприятиях и в организациях города, предположительно уменьшатся со 132,3 процента в 2008 году до 125,2 процента в 2011 году.
  82. По прогнозу в 2010 году фонд заработной платы составит 31655,1 млн. рублей, в 2011 году - 39646,1 млн. рублей.
  83. 1.6. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
  84. Показатели Единицы измерения 2007 год отчет 2008 год оценка Прогноз
    2009 год 2010 год 2011 год
    Промышленное производство
    Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел С, D, Е)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 30978,8 41849,7 49404,3 59305,8 67878,1
    индекс промышленного производства в % к пред. году 104,0 103,9 104,8 108,1 104,3
    в том числе:
    Добыча полезных ископаемых (раздел С) -
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 96,5 118,4 148,1 175,8 195,8
    индекс промышленного промышленного производства в % к пред. году 137,7 101,7 105,0 100,0 100,0
    Обрабатывающие производства (раздел D)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 25425,0 35078,4 40853,6 46179,5 51921,2
    индекс промышленного производства в % к пред. году 108,7 104,5 105,8 104,9 104,8
    Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака -
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 2536,9 3409,6 4042,4 4655,7 5194,8
    индекс промышленного производства в % к пред. году 95,0 96,0 104,0 104,7 103,7
    Текстильное и швейное производство
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1552,5 2024,4 2198,0 2358,2 2499,1
    индекс промышленного производства в % к пред. году 95,1 100,0 101,0 101,5 102,0
    Производство кожи, изделий из кожи и производства обуви
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 363,1 393,8 474,1 501,1 520,7
    индекс промышленного производства в % к пред. году 95,6 80,7 112,0 100,0 100,0
    Обработка древесины и производство изделий из дерева
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 4061,0 5374,4 6103,7 6901,6 7627,3
    индекс промышленного производства в % к пред. году 102,6 101,8 102,5 104,6 102,9
    Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 556,7 658,4 716,0 776,9 837,0
    индекс промышленного производства в % к пред. году 108,8 101,0 100,5 100,2 100,5
    Химическое производство
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 404,1 474,8 544,5 619,2 690,3
    индекс промышленного производства в % к пред. году 142,9 107,0 106,0 105,0 104,0
    Производство резиновых и пластмассовых изделий
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 374,0 679,6 735,4 796,4 853,7
    индекс промышленного производства в % к пред. году 134,7 115,0 100,0 100,0 100,0
    Производство прочих неметаллических минеральных продуктов -
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1846,3 2428,2 3050,1 3586,7 4283,7
    индекс промышленного производства в % к пред. году 124,2 105,3 105,2 104,9 104,4
    Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1011,8 1391,2 1539,0 1620,0 1735,0
    индекс промышленного производства в % к пред. году 59,2 110,0 103,0 102,0 102,0
    Производство машин и оборудования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 3089,5 4545,9 5267,0 5945,5 6673,7
    индекс промышленного производства в % к пред. году 88,0 105,1 106,1 105,4 105,1
    Производство электро- оборудования, электронного и оптического оборудования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 775,3 921,3 1033,3 1109,9 1187,8
    индекс промышленного производства в % к пред. году 99,6 102,0 102,7 100,3 100,2
    Производство транспортных средств и оборудования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 3711,1 5217,0 6152,8 6589,6 7178,5
    индекс промышленного производства в % к пред. году 107,7 90,0 108,0 100,0 102,0
    Прочие производства
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 5142,7 7559,8 8997,3 10718,7 12639,6
    индекс промышленного производства в % к пред. году 158,5 122,5 110,0 110,0 110,0
    Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 5457,3 6652,9 8402,6 12950,5 15761,1
    индекс промышленного производства в % к пред. году 92,8 101,0 100,0 125,0 102,1
    Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 4045,8 5000,4 6019,3 7263,5 8772,0
    индекс физического объема в % к пред. году 101,0 106,0 107,0 110,0 111,0
    Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 86,4 96,2 104,5 122,7 135,0
    из них за счет средств индивидуальных застройщиков тыс. кв. м 35,6 26,0 26,0 26,0 26,0
    Потребительский рынок товаров и услуг
    Оборот розничной торговли
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 15581,2 19966,0 23623,2 27417,7 31414,8
    индекс физического объема в % к пред. году 115,5 112,9 111,2 109,7 108,4
    Оборот общественного питания
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 715,7 964,3 1127,5 1303,9 1488,5
    индекс физического объема в % к пред. году 109,2 110,7 109,9 109,3 108,0
    Объем платных услуг населению
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 6919,5 8686,5 10722,0 12921,0 15443,5
    индекс физического объема в % к пред. году 111,2 109,8 109,5 109,2 108,7
    Демографическая ситуация
    Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 272,5 271,5 270,6 269,8 269,0
    Трудовые ресурсы и оплата труда
    Численность занятых в экономике тыс. чел. 144,2 144,3 144,5 144,3 144,4
    Численность работающих на предприятиях и в организациях тыс. чел. 114,212 113,641 113,073 112,394 111,720
    Фонд заработной платы млн. руб. 14423,7 19087,7 24879,8 31655,1 39646,1
    Среднемесячная заработная плата 1 работника руб. 10524,1 13997,1 18336,1 23470,3 29572,5
  85. 1.7. Уточнения основных параметров прогноза на 2009 и 2010 годы
  86. Уточнение отдельных основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2009-2010 годы в ту или иную сторону обусловлено, как объективными, так и субъективными факторами. А именно:
  87. - корректировкой в сторону увеличения Министерством экономического развития Российской Федерации официальных прогнозных показателей инфляции, индексов-дефляторов цен по видам экономической деятельности;
  88. - пересмотром и изменением предприятиями города своих производственных планов по выпуску продукции;
  89. - изменением методик статистических обследований Костромастат предприятий и организаций города.
  90. Индекс промышленного производства в целом по промышленности в 2009 году прогнозируется в отличие от принятого ранее ниже на 0,5 процентных пункта, в 2010 году выше - на 0,1 процентных пункта, что связано с изменениями этого показателя по отдельным видам деятельности.
  91. По виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" снижение индекса промышленного производства, по сравнению с ранее принятыми на 2008 и 2009 годы, соответственно на 6,0 и 7,0 процентных пункта, объясняется с прогнозируемым снижением объемов производства щебня и переработкой его в различные фракции на ГП КО "Карьеравтодор". Предприятие, которое ранее планировало приобрести дробильно-сортировочную установку, позволяющую увеличить объемы производства щебня, сейчас испытывает финансовые трудности.
  92. По виду деятельности "Обрабатывающие производства", на который приходится свыше 80 процентов в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, увеличение от ранее прогнозируемых показателей на 2009-2010 годы составило 1,2 процентных пункта, что связано с планами предприятий этого вида деятельности по наращиванию объемов производства.
  93. По виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" снижение индекса промышленного производства в 2009 году до 100,0 процентов против 108,0 процентов по прогнозу прошлого года связано с изменившейся ситуацией на оптовом рынке потребителей. Ранее ООО "Костромская теплоэнергетическая компания" планировала в 2009 году увеличить объем производства, за счет ввода дополнительных мощностей на Заволжской ТЭЦ. В настоящее время принято решение о нецелесообразности ввода дополнительных мощностей по производству тепловой энергии.
  94. Увеличение индекса физического объема оборота розничной торговли в 2009 году на 1,3 процентных пункта, по сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза, связано с более высокими темпами роста реальных доходов населения, а также с продуманной ассортиментной и ценовой политикой, совершенствованием технологий продаж и предоставлением дополнительных сервисных услуг для населения города предприятиями розничной торговли.
  95. Снижение индекса физического объема оборота общественного питания в 2009 и 2010 годах соответственно на 0,4 и 0,7 процентных пункта по сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза связано в основном с ростом инфляции, а именно с ростом цен на продукты питания.
  96. Уточнение численности населения в сторону уменьшения в 2009-2010 годах связано с миграционной убылью населения, впервые наблюдавшейся в 2007 году.
  97. Разница между прогнозными и оценочными показателями численности занятых как в экономике в целом, так и работающих на предприятиях города, в 2008 году обусловлена, главным образом, изменением данных статистической отчетности, предоставляемой Костромастат по малым предприятиям после проведения сплошного обследования последних в 2006 году. А именно: значительного увеличения их количества и численности работающих. Это, в свою очередь, повлияло на численность занятых в экономике в целом и на предприятиях и организациях города в том числе. Соответственно, изменены прогнозные значения этих показателей и на 2010-2011 годы.
  98. Скорректированное изменение темпов роста среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы в сторону увеличения обусловлено как текущими (оперативными) данными по заработной плате в экономике города в 2008 году, так и общими тенденциями региональной и государственной политики в этой области.
  99. 1.8. Изменение основных показателей прогноза социально экономического развития на 2008-2010 годы
  100. Показатели 2008 год Откло- нение 2009 год Откло- нение 2010 год Откло- нение
    Прогноз Оценка Прогноз Прогноз
    август 2007 август 2008 август 2007 август 2008 август 2007 август 2008
    Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел С, D, Е)
    индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 103,8 103,9 +0,1 105,3 104,8 -0,5 108,0 108,1 +0,1
    в том числе:
    Добыча полезных ископаемых (раздел С)
    индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 107,7 101,7 -6,0 112,0 105,0 -7,0 100,0 100,0 0
    Обрабатывающие производства (раздел D)
    индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 104,4 104,5 +0,1 104,6 105,8 +1,2 103,7 104,9 +1,2
    Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е)
    индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 101,2 101,0 -0,2 108,0 100,0 -8,0 125,0 125,0 0
    Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
    в ценах соответствующих лет, млн. руб. 4598,6 5000,4 +401,8 5260,1 6019,3 +759,2 6162,2 7263,5 +1101,3
    индекс физического объема, в % к пред. году 106,0 106,0 0 107,0 107,0 0 110,0 110,0 0
    Оборот розничной торговли
    индекс физического объема, в % к предыдущему году 110,4 112,9 +2,5 109,9 111,2 +1,3 109,7 109,7 0
    Оборот общественного питания
    индекс физического объема, в % к предыдущему году 110,7 110,7 0 110,3 109,9 -0,4 110,0 109,3 -0,7
    Объем платных услуг населению
    индекс физического объема, в % к предыдущему году 109,8 109,8 0 109,5 109,5 0 109,2 109,2 0
    Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек 271,8 271,5 -0,3 270,7 270,6 -0,1 269,9 269,8 -0,1
    Численность занятых в экономике, тыс. человек 137,7 144,3 +6,6 137,8 144,5 +6,7 137,9 144,3 +6,4
    Численность работающих на предприятиях и в организациях, тыс. человек 107,2 113,64 +6,44 106,6 113,07 +6,47 106,0 112,39 +6,39
    Фонд заработной платы, темп роста, % 119,5 132,3 +12,8 117,4 130,3 +12,9 115,3 127,2 +11,9
    Среднемесячная заработная плата 1 работника, темп роста, % 120,0 133,0 +13,0 118,0 131,0 +13,0 116,0 128,0 +12,0
  101. 2. Прогноз развития муниципального сектора экономики на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
  102. В 2009 году предполагается увеличение стоимости имущества муниципальной казны, что связано с изъятием имущества у муниципальных учреждений и предприятий и принятием его в казну. В 2010-2011 годах изменения данного показателя не предполагается.
  103. Стоимость имущества муниципальных предприятий в 2009 году возрастет за счет планируемого обновления основных фондов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.
  104. В структуре доходов от использования и реализации муниципальной собственности преобладают доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, однако в 2010-2011 годах прогнозируется тенденция к сокращению данных доходов. Уменьшение поступлений средств от приватизации связано с сокращением количества объектов, предполагаемых к включению в план приватизации.
  105. Положительная динамика величины арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования город Кострома, обусловлена увеличением количества договоров аренды земельных участков.
  106. Снижение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2008 году обусловлено, в первую очередь, введением в действие с 1 января 2008 года новой редакции статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации и поступлением доходов от аренды имущества муниципальных предприятий не в бюджет муниципалитета, а непосредственно на предприятия. Кроме того, прогноз поступлений доходов составлен с учетом реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2008 и последующие годы, а также проводимым перепрофилированием муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В плане поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2009 году запланировано увеличение ставки арендной платы.
  107. В 2009 году планируется уменьшение количества муниципальных предприятий в связи с окончанием процедуры банкротства и ликвидацией в 2008 году пяти предприятий и приватизацией (акционированием) в 2009 году шести предприятий, приватизация которых была приостановлена в 2007 году решением Думы города Костромы.
  108. Количество муниципальных учреждений планируется увеличить со 189 в 2009 году до 191 единиц в 2011 году, за счет увеличения количества учреждений образования.
  109. Объем чистой прибыли, которую планируют получить муниципальные предприятия города Костромы в 2009 году, значительно возрастет за счет рентабельной работы муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал".
  110. В 2009 и последующих годах планируется увеличение численности работников организаций муниципальной формы собственности, за счет увеличения данного показателя учреждений образования.
  111. Показатели прогноза развития муниципального сектора экономики города Костромы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
  112. Показатели Единицы измерения 2007 год отчет 2008 год оценка Прогноз
    2009 год 2010 год 2011 год
    Стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, без учета муниципальных учреждений и жилфонда млн. руб. 2757,1 2834,2 3223,1 3457,3 3721,9
    в % к пред. году 102,8 113,7 107,3 107,7
    в том числе:
    - казна млн. руб. 1006,6 1026,8 1034,3 1034,3 1034,3
    в % к пред. году 203,2 102,0 100,7 100,0 100,0
    - муниципальные предприятия млн. руб. 1750,5 1807,4 2188,8 2423,0 2687,6
    в % к пред. году 103,2 121,1 107,0 109,2
    Объем полученных доходов от использования и реализации муниципальной собственности млн. руб. 307,4 122,4 172,8 146,0 146,5
    в % к пред. году 39,8 141,2 84,5 100,3
    - аренда имущества млн. руб. 87,1 47,0 70,0 60,0 60,0
    в % к пред. году 237,2 54,0 148,9 85,7 100,0
    - приватизация имущества млн. руб. 208,8 72,0 95,0 80,0 80,0
    в % к пред. году 198,9 34,5 131,9 84,2 100,0
    - аренда земельных участков млн. руб. 2,6 2,7 5,8 6,0 6,5
    в % к пред. году 473 104,2 213,3 103,1 108,3
    - приватизация земельных участков млн. руб. 8,9 0,722 2,0 - -
    в % к пред. году 8,1 277,0 - -
    Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг млн. руб. 1108,3 1157,5 1372,4 1501,5 1640,9
    в % к пред. году 108,1 104,4 118,6 109,4 109,3
    Объем чистой прибыли муниципальных предприятий млн. руб. 14,4 40,6 41,7 45,9 50,6
    Объем чистой прибыли муниципальных предприятий, перечисляемой в бюджет города млн. руб. 5,8 16,2 16,7 18,4 20,3
    Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципальной формы собственности тыс. чел. 17,14 17,09 17,14 17,23 17,33
    Фонд заработной платы работников предприятий и организаций муниципальной формы собственности млн. руб. 893,4 1063,4 1276,0 1424,6 1593,8
    Количество муниципальных учреждений единиц 186 189 189 190 191
    Количество муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения единиц 35 29 23 23 23
  113. 3. Развитие отраслей социальной сферы
  114. 3.1. Образование
  115. Муниципальная система образования представлена 143 образовательными учреждениями, среди которых:
  116. - 82 дошкольных образовательных учреждения;
  117. - 43 общеобразовательных учреждения, в том числе 40 дневных общеобразовательных учреждения и 3 вечерних сменных школы;
  118. - 15 учреждений дополнительного образования;
  119. - 3 муниципальных учебных комбината.
  120. За 2007-2008 учебный год в городе открыто дополнительно 170 мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет открытия после ремонта 6-ти групп для раннего возраста и 2-х групп для детей старшего дошкольного возраста в МОУ СОШ N 10 (дошкольного отделения) и открытия групп кратковременного пребывания различной направленности.
  121. В связи с растущей потребностью в детских дошкольных учреждениях в 2009-2011 годах планируется ввод в эксплуатацию 2-х новых детских садов в микрорайонах Малышково и Давыдовский-3, открытие дошкольных отделений на базе общеобразовательных учреждений, ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта зданий детских садов N 30, 43, 44, 50, 83.
  122. В 42 дневных общеобразовательных учреждениях организован образовательный процесс для 22547 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом произошло увеличение количества учащихся за счет увеличения набора детей в 1 классы. В 2010-2011 годах ожидается сохранение тенденции роста числа учащихся.
  123. В 15 учреждениях дополнительного образования детей организована деятельность 1272 объединений для 17734 учащихся по разнообразным направлениям деятельности, что составляет 74,5 процента от общего числа учащихся. В 2010-2011 годах произойдет рост охвата детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.
  124. Участие образовательных учреждений города в 2008 году в конкурсном отборе приоритетного национального проекта "Образование" продемонстрировало увеличение количества победителей из числа дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
  125. В 2009 году на поддержку образовательных учреждений, внедряющих инновационные общеобразовательные программы, планируется выделить из городского бюджета 1755,0 тыс. рублей. В 2010-2011 годах будет продолжена работа по поддержке образовательных учреждений, внедряющих инновационные общеобразовательные программы. Для этих целей планируется предусматривать ежегодно средства не менее 1800,0 тыс. руб.
  126. Показатели Единицы измерения 2007 год отчет 2008 год оценка Прогноз
    2009 год 2010 год 2011 год
    Детские дошкольные учреждения единиц 86 87 88 88 89
    в том числе:
    - муниципальные единиц 81 82 83 83 84
    - ведомственные единиц 4 4 4 4 4
    - негосударственные единиц 1 1 1 1 1
    Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями детей на 100 мест 119 120 121 133 136
    Дневные общеобразовательные учреждения единиц 42 42 42 40 40
    в том числе:
    - муниципальные единиц 40 40 40 38 38
    - негосударственные единиц 2 2 2 2 2
    Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях человек 22226 22547 22647 22987 23100
    в том числе:
    - в муниципальных человек 22026 22347 22447 22787 22900
    - в негосударственных человек 200 200 200 200 200
    Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся в 1 смену % 84,0 84,5 84,0 84,0 84,0
    Численность педагогических кадров человек 3383 3371 3250 3270 3275
    в том числе:
    - учителей человек 1803 1790 1750 1770 1775
  127. 3.2. Здравоохранение
  128. Система здравоохранения города Костромы представлена:
  129. - тремя городскими больницами и родильным домом, имеющими в своем составе 12 поликлинических отделений;
  130. - пятью самостоятельными амбулаторно-поликлиническими учреждениями: Городская поликлиника N 1, Стоматологическая поликлиника N 1, Стоматологическая поликлиника N 2, Центр психиатрии и практической медицины, Центр восстановительной медицины и реабилитации;
  131. - станцией скорой помощи;
  132. - детским санаторием;
  133. - двумя унитарными аптечными предприятиями, имеющими в своем составе 11 аптек и 18 аптечных пунктов.
  134. В настоящее время в стационарных отделениях лечебно-поликлинических учреждений города развернуто 1995 коек круглосуточного пребывания, 213 коек дневного пребывания. Данный коечный фонд планируется сохранить в 2009-2011 годах.
  135. Мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлинических отделений в городе составляет 3469 посещений в смену. В 2009-2011 годах мощность поликлиник увеличится на 150 посещений в смену, в связи с планируемым введением в строй медицинского консультативного центра в декабре 2008 года.
  136. Укомплектованность кадрами медицинских учреждений, составляющая на сегодняшний день: врачей - 58,5 процента, среднего медицинского персонала - 74,4 процента, в 2009-2011 годах должна увеличиться не менее чем на 10% за счет принимаемых мер по привлечению молодых специалистов:
  137. - повышение заработной платы при переходе на отраслевую систему оплаты труда;
  138. - доплата врачам за наем жилья в размере 5 тыс. руб.;
  139. - заключение договоров с медицинскими академиями о подготовке необходимых специалистов;
  140. - разработка мероприятий по привлечению медицинских кадров в рамках программы развития здравоохранения города Костромы на 2010-2012 годы.
  141. За счет укомплектования высокотехнологичным диагностическим оборудованием по приоритетному национальному проекту "Здоровье", повышения качества обследования онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях, повышения квалификации медицинских работников в 2009-2011 годах прогнозируется снижение общей заболеваемости до 1089,0 случаев на 1000 населения.
  142. Одновременно основным направлением в рамках реализации мероприятий национального проекта "Здоровье" в 2009-2011 годах будет снижение смертности населения, и как следствие, снижение естественной убыли.
  143. Для станции скорой медицинской помощи получено 24 санитарных автомобиля, что позволило сократить срок доезда скорой помощи на 5-7 минут. В 2009-2010 годах за счет продолжения работы по развертыванию пунктов временного пребывания бригад скрой медицинской помощи в отдаленных районах Костромы, внедрения системы навигации машин скорой медицинской помощи, автоматизации рабочих мест диспетчеров планируется сократить время доезда до нормативного (не более 20 минут).
  144. Для проведения ремонтных работ объектов здравоохранения на 2009 год запланировано израсходовать 36,0 млн. рублей. Планируется отремонтировать лабораторный корпус первой городской больницы, поликлинику взрослых N 1, прачечную и операционный блок детской городской больницы, прачечную и акушерский корпус родильного дома. Завершить ремонт урологического корпуса и поликлиники взрослых N 3 второй городской больницы, детского пульмонологического санатория N 1, центра восстановительной медицины и реабилитации.
  145. Показатели Единицы измерения 2007 год отчет 2008 год оценка Прогноз
    2009 год 2010 год 2011 год
    Больничные койки в муниципальных учреждениях единиц 2024 1995 1995 1995 1995
    Мощность муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений посещений в смену 3469 3469 3619 3619 3619
    Численность врачей в муниципальных учреждениях человек 825 849 870 885 900
    Численность среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях человек 2033 2049 2079 2090 2100
  146. 3.3. Культура и искусство
  147. Культурное обслуживание населения города Костромы осуществляют камерный драматический театр, художественная галерея, 2 учреждения культурно-досугового типа, профессиональные творческие коллективы: симфонический оркестр, ансамбль музыки, песни и танца "Волга-Волга", вокальный ансамбль "Дебют", ансамбль гармонистов "Махоня". Предоставление новых, качественных, разноплановых услуг по организации отдыха и досуга всех возрастных категорий населения города, постановка новых спектаклей, подготовка новых концертных программ - главная задача учреждений культуры. В 2009-2010 годах продолжится реализация проекта "Сад поэта" по сохранению творческого наследия, костромского художника В.Смирнова с формированием коллекции скульптур.
  148. Библиотечные услуги населению обеспечивают 20 муниципальных библиотек, из которых 4 детские библиотеки и 16 библиотек, обслуживающих разновозрастные категории населения. Библиотеки Костромы сегодня - это уникальное книгохранилище города с книжным фондом более 600 тысяч экземпляров книг, брошюр и журналов. С целью дальнейшего улучшения библиотечного обслуживания костромичей, сохранения и пополнения фондов библиотек, развития информационных ресурсов в 2009-2010 годах будет продолжена реализация муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда Централизованной библиотечной системы города Костромы на период с 2008 по 2010 год".
  149. Для предоставления художественного образования детям, способствующего духовному и творческому развитию личности, будут функционировать 5 музыкальных школ, 3 школы искусств, 2 художественные школы по различным видам искусства. Выявление творчески одаренных детей и молодежи города Костромы в области различных видов искусств, оказание им адресной помощи, обеспечение их участия в конкурсах различного уровня является одной из главных образовательных задач в сфере культуры.
  150. В 2009-2011 годах основными направлениями деятельности в сфере культуры будут являться: развитие художественного образования детей, воспитание духовности, патриотизма среди подрастающего поколения костромичей, улучшение библиотечного обслуживания и организации отдыха и досуга всех возрастных категорий населения. В прогнозируемый период увеличение количества библиотек, сети учреждений культурно-досугового типа, музыкальных школ и школ искусств не планируется. Количество учащихся, посещающих музыкальные и школы искусств, вырастет с 3170 человек в 2008 году до 3250 человек в 2011 году.
  151. 3.4. Физическая культура, спорт и работа с молодежью В целях улучшения состояния муниципальных объектов спорта, оптимизации физкультурно-оздоровительной работы, привлечения к занятиям большее количество населения города в 2009-2011 годах предполагается разработка муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме на 2009-2011 годы". В основу программы заложена стратегия активных, согласованных действий органов управления физической культурой и спортом, структурных подразделений Администрации города, обществ и ведомств города Костромы по основным направлениям развития физической культуры и спорта:
  152. - формирование потребности людей в физическом совершенствовании;
  153. - совершенствование управления физкультурно-спортивным движением, кадровое обеспечение;
  154. - физическое воспитание в образовательных учреждениях;
  155. - физическая культура в системе производства, по месту жительства и отдыха населения, в семье;
  156. - развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;
  157. - массовые физкультурно-спортивные мероприятия;
  158. - спорт высших достижений и подготовки спортивного резерва;
  159. - развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;
  160. - медицинское обеспечение и врачебный контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом.
  161. В настоящее время в городе Костроме проживают 79940 человек в возрасте от 14 до 30 лет (29 процентов всего населения города). Молодежная политика в городе Костроме направлена на следующие основные категории: старшеклассники и учащаяся молодежь, студенчество, работающая молодежь, социально активная молодежь, молодежь, нуждающаяся в особой социальной заботе, молодые семьи.
  162. Деятельность по реализации молодежной политики реализуется муниципальными учреждениями молодежной сферы: МУ "Костромской городской молодежный информационно-досуговый центр "ИнКоС", МУ "Муниципальный фольклорный ансамбль "Венец", МУ "Костромской городской молодежный центр "Пале", МУ Городской клуб старшеклассников и учащейся молодежи. В целом в различных мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной сферы, ежегодно участвует около 35-37 тысяч молодых людей (47 процентов общего количества молодежи города).
  163. Важным шагом для социально-экономической поддержки молодых семей стала муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах". По итогам 2007-2008 года 22 молодых семьи улучшили свои жилищные условия.
  164. В 2008-2010 годах планируется улучшение жилищных условий 238 молодых семей.
  165. С 2008 года реализуется муниципальная целевая программа "Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения подростков и молодежи города Костромы на 2008-2011 годы", реализация которой позволит добиться сокращения количества правонарушений среди молодежи, сформировать у молодежи идеологию и нормы активного и здорового образа жизни, повысить уровень профилактической работы с молодежью.
  166. Важным направлением работы является организация летнего отдыха и занятости подростков и молодежи в каникулярный период. Основными формами организации летнего отдыха являются:
  167. - организация лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования, молодежной сферы, физкультуры и спорта, культуры;
  168. - предоставление путевок в загородные оздоровительные центры для детей, нуждающихся в особой социальной заботе;
  169. - организация профильных лагерей и смен военно-спортивной, творческой, лидерской направленности;
  170. - организация оплачиваемой занятости молодежи в экологических и трудовых отрядах;
  171. - развитие малозатратных форм отдыха - палаточных лагерей, туристических походов, экскурсий и т.д.
  172. Охват молодежи различными организованными формами занятости на протяжении последних лет составляет около 6 тысяч человек. На ближайший период одной из основных задач будет сохранение данных показателей.
  173. Основными задачами при реализации молодежной политики на территории города Костромы на ближайшие годы будут являться:
  174. - организация работы со студенчеством и работающей молодежью в городе Костроме,
  175. - развитие молодежной инициативы, в том числе комплексных механизмов ее поддержки;
  176. - развитие форм консультативно-совещательных структур молодежи;
  177. - восстановление волонтерского движения в городе;
  178. - формирование молодежного кадрового резерва.
  179. Показатели Единицы измерения 2007 год отчет 2008 год оценка Прогноз
    2009 год 2010 год 2011 год
    Количество спортивных сооружений единиц 226 226 229 232 234
    В том числе:
    - стадионы единиц 2 2 2 2 2
    - спортивные залы единиц 98 98 100 102 102
    - плавательные бассейны единиц 5 5 6 6 6
    - другие спортивные сооружения единиц 121 121 121 122 124
    Число учреждений молодежной сферы единиц 4 4 4 4 4
    Количество молодежи, участвующей в мероприятиях человек 37007 37800 38500 39000 39500
    Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха и занятости человек 5946 6047 6110 6170 6230
    Количество молодежных общественных объединений единиц 55 55 54 55 55
  180. 3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
  181. По прогнозу в 2009 году общая площадь жилищного фонда города составит 6253,5 тыс. кв. м и вырастет по сравнению с 2008 годом на 1,7 процента. Увеличение общей площади жилищного фонда связано с вводом в эксплуатацию нового жилья.
  182. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2009 году составит 62,73 тыс. кв. м.
  183. Общая площадь жилищного фонда, находящаяся в муниципальной собственности, по прогнозу в 2009 году сократится до 362 тыс. кв. м или на 36,7 процента. Сокращение площади муниципального жилищного фонда будет происходить за счет приватизации жилья. В 2009 году, предшествующем окончанию приватизации жилья, объем принимаемых на приватизацию документов вновь должен возрасти.
  184. Рост числа семей, улучшивших свои жилищные условия в 2007 году, произошел за счет заселения жилых помещений, выстроенных за счет средств федерального бюджета. В 2008-2009 гг. строительство жилых домов на федеральные средства не предусмотрено. Улучшение жилищных условий семьями города Костромы будет связано с предоставлением гражданам, нуждающимся в улучшении жилья, государственных жилищных сертификатов на его приобретение. По прогнозу в 2010-2011 годах число семей, улучшивших жилищные условия, составит 330-350.
  185. Показатели Единицы измерения 2007 год отчет 2008 год оценка Прогноз
    2009 год 2010 год 2011 год
    Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. м 6052,8 6149 6253,5 6376,2 6511,2
    в том числе:
    - общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 68,7 65,8 62,73 59,3 55
    Общая площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности тыс. кв. м 664,4 572 362 357,8 360
    Полная стоимость предоставляемых населению жилищно- коммунальных услуг млн. руб. 1712,7 1957,4 2348,9 2709,6 2996,8
    Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно- коммунальных услуг % 84 97 97 97 100
    Общая площадь приватизированного жилья тыс. кв. м 92,6 92,4 210,0 52,5 -
    в том числе:
    - муниципальный фонд тыс. кв. м 88,6 88,0 200,0 50,0 -
    Количество приватизированных жилых помещений единиц 2276 2200 5000 1000,0 -
    Число семей, улучшивших жилищные условия единиц 382 300 300 330,0 350,0
  186. 3.5. Транспорт
  187. В настоящее время на городских маршрутах ежедневно в перевозочном процессе задействовано 94 единицы муниципального транспорта, в "коммерческом" режиме работает 527 единиц подвижного состава, в том числе Газелей-453, Пазов-74.
  188. С целью подготовки обоснованного заключения о маршрутной сети, на основании материалов проведенного комплексного обследования пассажиропотока, постановлением Главы города Костромы от 2 апреля 2007 г. N 657 была создана комиссия по разработке маршрутной сети города Костромы. Проведены рабочие заседания комиссии, на которых обсуждалась маршрутная сеть в разрезе каждого маршрута. В настоящее время подготовлен проект постановления об утверждении новой маршрутной сети.
  189. Проведена работа по оптимизации маршрутной сети: внесены изменения в схемы движения маршрутов N 19, 48, 89, дополнительно организован остановочный пункт общественного транспорта на Речном проспекте в районе дома 130, по просьбам жителей поселка Первомайский. В марте 2008 года восстановлен и реорганизован маршрут N 11 "НПО "АГРАФ"-ПМК-2".
  190. Несмотря на большое количество коммерческого транспорта, работающего на маршрутной сети города, основной объем перевозок приходится на долю муниципального транспорта - 66,2 процента, коммерческий транспорт от общего объема перевозок составляет - 33,8 процента. Средний возраст подвижного состава автобусного парка более 10 лет. Степень износа автобусов - 92 процента, троллейбусов - 98 процентов.
  191. Проведена реконструкция микрорайона Малышково, построены улицы Радиозаводская и Суслова, проведено уширение Студенческого проезда, заканчивается реконструкция улицы Малышковской. Проработана и согласована с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Костромской области схема организации движения транспорта большой вместимости в микрорайоне Малышково с выходом на улицу Магистральную.
  192. С целью улучшения обслуживания населения районов Закостромья, поселка Первомайского в настоящее время прорабатывается вопрос по восстановлению движения автобусов по улице Заречной, дамбе. Разработан новый маршрут "ПМК-2-Паново", с учетом следования по дамбе. Разработан маршрут N 45 "Паново-площадь Сусанинская", с учетом следования через Калиновский рынок, пригородную автостанцию.
  193. Реорганизованы маршруты N 23, 48, с учетом следования до поселка Волжский, маршрут N 66 продлен до улицы Боровой.
  194. При приобретении нового подвижного состава для муниципальных предприятий планируется полное восстановление маршрутов с учетом доведения подвижного состава МУП "ПАТП-4" до 110 единиц, восстановление троллейбусных маршрутов N 5 "поселок Октябрьский-Рабочий металлист" и N 8 "Троллейбусное депо-улица Стопани". При строительстве транспортных развязок в микрорайоне Малышково планируется организация дополнительных маршрутов. При строительстве новых троллейбусных линий в поселке Мелиораторов планируется открытие маршрутов "Троллейбусное депо-поселок Мелиораторов", "Знамя труда-поселок Мелиораторов".
  195. В 2009 году будет возобновлена работа по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети города, продолжится работа по заключению договоров с перевозчиками всех форм собственности.
  196. В соответствии с Законом Костромской области от 7 октября 2002 года N 70-ЗКО "О статусе административного центра Костромской области города Костромы" на 2009 год из областного бюджета планируется выделение 25,0 млн. рублей на строительство новых контактных сетей и 25,0 млн. рублей на приобретение нового подвижного состава для МУП города Костромы "Троллейбусное управление".
  197. В настоящее время разработан проект муниципальной целевой программы "Развитие муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме на период 2009-2013 годы", целью которой является удовлетворение потребностей населения города Костромы в транспортных услугах, предоставляемых муниципальными транспортными предприятиями. Программой предусмотрено пополнение подвижного состава МУП ПАТП N 4 города Костромы и МУП города Костромы "Троллейбусное управление". Эти мероприятия будут финансироваться за счет средств бюджета Костромской области, бюджета города Костромы и внебюджетных источников.
  198. 4. Реализация муниципальных целевых программ в 2009 году В 2009 году на территории города намечается реализация 8 муниципальных целевых программ, направленных на решение широкого круга вопросов. Для финансирования программ будут привлечены средства городского, областного, федерального бюджетов. Приоритетным направлением будет привлечение средств из внебюджетных источников. Общая сумма финансирования муниципальных целевых программ на 2009 год предусмотрена в размере 657931,3 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 265478,1 тыс. рублей, из других источников - 392453,2 тыс. рублей.
  199. Сохранится тенденция оказания поддержки для реализации программ, направленных в первую очередь на решение социальных проблем - охрану здоровья, материнства и детства, развитие образования, жилищно-коммунального хозяйства.
  200. Перечень и объемы муниципальных целевых программ предлагаемых к финансированию в 2009 году, представлены в приложении 1.
  201. Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к реализации в 2009 году, представлены в приложении 2.
  202. 5. Прогноз закупок продукции для муниципальных нужд в 2009 году Прогноз закупок продукции для муниципальных нужд на 2009 год включает закупки товаров, работ, услуг за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников финансирования и составлен на основании данных, представленных муниципальными заказчиками. Прогнозные данные рассчитывались отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы исходя из собственных потребностей и потребностей подведомственных муниципальных учреждений, с учетом возможного изменения цен на товары, работы, услуги и реальной возможности финансирования закупок. По прогнозу расходы на закупки продукции для муниципальных нужд за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников финансирования в 2009 году составят 1 751,4 млн. рублей.
  203. В 2009 году основными заказчиками продукции для муниципальных нужд будут выступать:
  204. - МУ "СМЗ по ЖКХ" - 30 процентов всех закупок;
  205. - Управление капитального строительства Администрации города - 23,4 процента всех закупок;
  206. - Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города - 20,3 процента всех закупок;
  207. - Управление образования Администрации города - 15,9 процента всех закупок. Структура расходов по видам затрат выглядит следующим образом:
  208. - основной объем - 62,1 процента - оплата работ по капитальному и текущему ремонту, строительные работы;
  209. - 16,4 процента - приходится на оплату услуг естественных и локальных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение и канализация);
  210. - 12,8 процента - приобретение товаров промышленной группы;
  211. - 4,7 процента - приобретение товаров продовольственной группы;
  212. - 4 процента - оплата прочих услуг (услуги связи, охрана, обслуживание техники, обучение и др.).
  213. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд на 2009 год представлены в приложении 3.
Приложение
к Постановлению от 14 октября 2008 года № 1935
Перечень и объемы муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию в 2009 году тыс. рублей
  1.    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ? N ?Наименование,?    Наименование    ?Предусмотрено?  Оценка  ?  Финансирование   ? 
       ?п/п?номер и дата ?    программы и     ? программой  ? освоения ?   на 2009 год     ? 
       ?   ?  документа  ?  сроки реализации  ?   на весь   ? за весь  ????????????????????? 
       ?   ?             ?                    ?   период    ?  период  ?Городской? Другие  ? 
       ?   ?             ?                    ? реализации  ?реализации? бюджет  ?источники? 
       ?   ?             ?                    ?             ?    на    ?         ?         ? 
       ?   ?             ?                    ?             ?01.01.2009?         ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?1  ?Постановление?"Бронхиальная астма.?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?администрации?Профилактика,       ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?от 16.09.2004?лечение,            ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?N 2779       ?реабилитация        ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?Решение Думы ?для населения       ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?от 18.11.2004?города Костромы     ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?N 100        ?на 2005-2009 годы"  ?  10804,44   ?  2802,7  ? 1435,8  ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?2  ?Решение Думы ?"Обеспечение жильем ?             ?          ?         ? Федер.- ? 
       ?   ?от 08.12.2006?молодых семей       ?             ?          ?         ? 50778,0 ? 
       ?   ?N 129        ?в 2006-2010 годах"  ?             ?          ?         ? Обл. -  ? 
       ?   ?             ?                    ?  602790,0   ?43865,455 ? 8463,0  ? 24868,2 ? 
       ?   ?             ?                    ?             ?          ?         ?Прочие - ? 
       ?   ?             ?                    ?             ?          ?         ? 85151,0 ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?3  ?Решение Думы ?"Дети Костромы" на  ?  116434,62  ? 21073,9  ? 10171,8 ?Прочие - ? 
       ?   ?от 25.01.2007?2007-2010 годы"     ?             ?          ?         ?  312,5  ? 
       ?   ?N 3          ?                    ?             ?          ?         ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?4  ?Решение Думы ?"Развитие           ?             ?          ?         ?Прочие - ? 
       ?   ?от 29.11.2007?дошкольного         ?  250220,0   ? 47395,0  ?120375,0 ?  100,0  ? 
       ?   ?N 141        ?образования в городе?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?Костроме в период   ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?с 2008 по 2011 год" ?             ?          ?         ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?5  ?Решение Думы ?"Пропаганда         ?             ?          ?         ?Прочие - ? 
       ?   ?от 29.11.2007?здорового образа    ?   14235,0   ?  7128,0  ? 3712,5  ?  127,5  ? 
       ?   ?N 142        ?жизни и профилактика?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?асоциального        ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?поведения           ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?подростков и        ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?молодежи города     ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?Костромы            ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?на 2008-2011 годы"  ?             ?          ?         ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?6  ?Решение Думы ?"Комплектование и   ?             ?          ?         ?Прочие - ? 
       ?   ?от 06.03.2008?обеспечение         ?   4125,0    ?  1110,0  ? 1820,0  ?  30,0   ? 
       ?   ?N 23         ?сохранности         ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?библиотечных фондов ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?муниципальных       ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?библиотек города    ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?Костромы в период   ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?с 2008 по 2010 год" ?             ?          ?         ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?7  ?Постановление?"Программа          ?  1050790,0  ? 70552,8  ?    -    ?    -    ? 
       ?   ?администрации?улучшения качества  ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?от 06.12.2002?водоснабжения и     ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?N 4736       ?оптимизации         ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?Решение Думы ?эксплуатации        ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?от 27.03.2003?водных ресурсов     ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?N 25         ?города Костромы     ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?на период 2003-2015 ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?годы" (Программа    ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?"Чистая вода")      ?             ?          ?         ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?8  ?Решение Думы ?"Модернизация       ?             ?          ?         ?Федер. - ? 
       ?   ?от 31.01.2008?объектов            ?  1125000,0  ? 344303,5 ?119500,0 ? 60000,0 ? 
       ?   ?N 5          ?коммунальной        ?             ?          ?         ?Област. -? 
       ?   ?             ?инфраструктуры      ?             ?          ?         ?171086,0 ? 
       ?   ?             ?города Костромы     ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?на 2007-2010        ?             ?          ?         ?         ? 
       ?   ?             ?годы"<*>            ?             ?          ?         ?         ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?   ?Итого:       ?                    ?             ?          ?265478,1 ?392453,2 ? 
       ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
      -------------------------------- 
  2. <*> - по данным Управления капитального строительства
Приложение
к Постановлению от 14 октября 2008 года № 1935
Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к реализации в 2009 году
  1. 1. Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма. Профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009 годы"
  2.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период? вание на   ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?  2009 год  ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?Всего       ?  10804,44   ?  1802,7   ?  2802,7   ?   1435,8   ?По отчетный 2007 год? 
       ?Улучшение организации?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?включительно (факт) ? 
       ?и повышение качества ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?Лекарственное       ? 
       ?медицинской помощи   ?????????????????????????????????????????????????????????????????обеспечение больных ? 
       ?больным бронхиальной ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?детей, не являющихся? 
       ?астмой города        ?????????????????????????????????????????????????????????????????инвалидами          ? 
       ?Костромы             ?Федеральный ?      -      ?     -     ?     -     ?     -      ?                    ? 
       ?                     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?2008 (оценка)       ? 
       ?Документ,            ?????????????????????????????????????????????????????????????????Лекарственное       ? 
       ?утверждающий         ?Областной   ?      -      ?     -     ?     -     ?     -      ?обеспечение больных ? 
       ?программу,           ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?детей и взрослых,   ? 
       ?Постановление        ?????????????????????????????????????????????????????????????????являющихся          ? 
       ?Администрации города ?Городской   ?  10804,44   ?  1802,7   ?  2802,7   ?   1435,8   ?инвалидами          ? 
       ?Костромы от 16       ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?сентября 2004 года N ?????????????????????????????????????????????????????????????????2009 год (прогноз)  ? 
       ?2779; Решение Думы   ?Прочие      ?      -      ?     -     ?     -     ?     -      ?Лекарственное       ? 
       ?от 18 ноября 2004    ?источники   ?             ?           ?           ?            ?обеспечение больных ? 
       ?года N 100           ?????????????????????????????????????????????????????????????????детей и взрослых,   ? 
       ?                     ?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?являющихся          ? 
       ?Заказчик             ?объема      ?             ?           ?           ?            ?инвалидами          ? 
       ?Администрация        ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?города Костромы      ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?Координатор          ?Капитальные ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Комитет по           ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?здравоохранению и    ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?фармации             ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?Основные исполнители ?Федеральный ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Комитет по           ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?здравоохранению и    ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?фармации             ?Областной   ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?                     ?Городской   ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?                     ?Прочие      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?источники   ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
  3. 2. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах"
  4.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период?вание на    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?2009 год    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?всего       ?  602790,0   ?  23540,5  ? 43865,455 ?  169260,2  ?По отчетный 2007 год? 
       ?Оказание поддержки в ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?включительно (факт) ? 
       ?обеспечении жильем,  ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?5 из 7 семей,       ? 
       ?улучшении жилищных   ?????????????????????????????????????????????????????????????????получивших          ? 
       ?условий молодым      ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?свидетельство       ? 
       ?семьям, проживающим  ?????????????????????????????????????????????????????????????????на право получения  ? 
       ?на территории города ?Федеральный ?  172250,0   ?  1038,96  ?  8365,5   ?  50778,0   ?субсидии в 2006     ? 
       ?Костромы и признанным?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?году, приобрели     ? 
       ?в установленном      ?????????????????????????????????????????????????????????????????квартиры            ? 
       ?порядке нуждающимися ?Областной   ?   85600,0   ? 1664,145  ?  4672,14  ?  24868,2   ?с использованием    ? 
       ?в улучшении жилищных ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?средств субсидий    ? 
       ?условий. Улучшение   ?????????????????????????????????????????????????????????????????в 2007 году:        ? 
       ?демографической      ?Городской   ?   30140,0   ? 1734,615  ? 2356,995  ?   8463,0   ?ФБ - 266,22 т. руб.,? 
       ?ситуации в городе    ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?ОБ - 505,035 т.     ? 
       ?Костроме             ?????????????????????????????????????????????????????????????????руб., ГБ - 575,505  ? 
       ?                     ?Прочие      ?  314800,0   ? 19102,78  ? 28470,82  ?  85151,0   ?т. руб. В 2007 году ? 
       ?Документ,            ?источники   ?             ?           ?           ?            ?свидетельства       ? 
       ?утверждающий         ?????????????????????????????????????????????????????????????????на право получения  ? 
       ?программу, Решение   ?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?субсидии выданы 24  ? 
       ?Думы города Костромы ?объема      ?             ?           ?           ?            ?молодым семьям (на  ? 
       ?от 8 декабря 2006    ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?9 семей больше, чем ? 
       ?года N 129           ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?запланировано по    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????программе). Из них  ? 
       ?Заказчик             ?Капитальные ?  602790,0   ?  23540,5  ? 43865,455 ?  169260,2  ?8 семей в 2007 году ? 
       ?Администрация города ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?приобрели квартиры  ? 
       ?Костромы             ?????????????????????????????????????????????????????????????????с использованием    ? 
       ?                     ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?средств субсидий,   ? 
       ?Координатор          ?????????????????????????????????????????????????????????????????9 семей приобрели   ? 
       ?Управление по делам  ?Федеральный ?  172250,0   ?  1038,96  ?  8365,5   ?  50778,0   ?квартиры в 2008     ? 
       ?физической культуры, ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?году: ФБ - 1421,46  ? 
       ?спорта и работе      ?????????????????????????????????????????????????????????????????т. руб.,            ? 
       ?с молодежью          ?Областной   ?   85600,0   ? 1664,145  ?  4672,14  ?  24868,2   ?ОБ - 2158,43 т.     ? 
       ?                     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?руб., ГБ - 2115,5   ? 
       ?Основные исполнители ?????????????????????????????????????????????????????????????????т. руб. Всего за 2  ? 
       ?Комитет жилищно-     ?Городской   ?   30140,0   ? 1734,615  ? 2356,995  ?   8463,0   ?года 22 семьи       ? 
       ?коммунального        ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?приобрели квартиры, ? 
       ?хозяйства; Управление?????????????????????????????????????????????????????????????????выплачено средств   ? 
       ?по делам физической  ?Прочие      ?  314800,0   ? 19102,78  ? 28470,82  ?  85151,0   ?из всех бюджетов -  ? 
       ?культуры, спорта и   ?источники   ?             ?           ?           ?            ?7042,15 тыс. руб.   ? 
       ?работе с молодежью;  ?            ?             ?           ?           ?            ?2008 года (оценка)  ? 
       ?Управление           ?            ?             ?           ?           ?            ?Запланировано       ? 
       ?капитального         ?            ?             ?           ?           ?            ?выдать свидетельства? 
       ?строительства        ?            ?             ?           ?           ?            ?на право получения  ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?субсидии 74 молодым ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?семьям,             ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?постановлением      ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?администрации       ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?Костромской области ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?решено выдать       ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?свидетельства только? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?18 семьям города    ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?Костромы            ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?2009 год (прогноз)  ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?Запланировано выдать? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?свидетельства       ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?на право получения  ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?субсидии 100 семьям ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
  5. 3. Муниципальная целевая программа "Дети Костромы" на 2007-2010 годы"
  6.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период?вание на    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?2009 год    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?Всего       ?  116434,62  ? 11131,22  ?  21073,9  ?  10484,3   ?По отчетный 2007 год? 
       ?Интеграция в общество?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?включительно        ? 
       ?и в среду своих      ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?(оценка)            ? 
       ?сверстников детей    ?????????????????????????????????????????????????????????????????Приобретение        ? 
       ?с ограниченными      ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?медицинского        ? 
       ?физическими и        ?????????????????????????????????????????????????????????????????оборудования        ? 
       ?психическими         ?Федеральный ?      -      ?           ?           ?            ?для дошкольных      ? 
       ?возможностями, детей-?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?учреждений.         ? 
       ?сирот и подростков.  ?????????????????????????????????????????????????????????????????Поддержка одаренных ? 
       ?Снижение             ?Областной   ?   29096,0   ?  6900,8   ?   6900,8  ?     -      ?детей. Проведение   ? 
       ?заболеваемости и     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?конкурсов,          ? 
       ?смертности среди     ?????????????????????????????????????????????????????????????????фестивалей,         ? 
       ?детей, подростков и  ?Городской   ?  85740,22   ?  4040,42  ?  13646,4  ?  10171,8   ?соревнований.       ? 
       ?беременных женщин.   ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Обеспечение детей до? 
       ?Выявление и поддержка?????????????????????????????????????????????????????????????????2-х лет бесплатным  ? 
       ?одаренных детей      ?Прочие      ?   1598,4    ?   190,0   ?   526,7   ?   312,5    ?питанием            ? 
       ?                     ?источники   ?             ?           ?           ?            ?2008 год (оценка)   ? 
       ?Документ,            ?????????????????????????????????????????????????????????????????Совершенствование   ? 
       ?утверждающий         ?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?лечебно-            ? 
       ?программу,           ?объема      ?             ?           ?           ?            ?диагностической     ? 
       ?Решение Думы города  ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?реанимационной      ? 
       ?Костромы от 25 января?затрат      ?             ?           ?           ?            ?помощи женщинам     ? 
       ?2007 г. N 3          ?????????????????????????????????????????????????????????????????в учреждениях       ? 
       ?                     ?Капитальные ?             ?           ?           ?            ?родовспоможения.    ? 
       ?Заказчик             ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?Поддержка одаренных ? 
       ?Администрация города ?????????????????????????????????????????????????????????????????детей. Пропаганда   ? 
       ?Костромы             ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?здорового образа    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????жизни. Проведение   ? 
       ?Координатор          ?Федеральный ?             ?           ?           ?            ?профилактической    ? 
       ?Управление           ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?работы с детьми     ? 
       ?образования          ?????????????????????????????????????????????????????????????????"Группы риска"      ? 
       ?                     ?Областной   ?             ?           ?           ?            ?2009 год (прогноз)  ? 
       ?Основные исполнители ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Совершенствование   ? 
       ?Управление           ?????????????????????????????????????????????????????????????????лечебно-            ? 
       ?образования; Комитет ?Городской   ?             ?           ?           ?            ?диагностической     ? 
       ?по здравоохранению и ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?реанимационной      ? 
       ?фармации; Управление ?????????????????????????????????????????????????????????????????помощи женщинам     ? 
       ?по делам культуры,   ?Прочие      ?             ?           ?           ?            ?в учреждениях       ? 
       ?международных связей ?источники   ?             ?           ?           ?            ?родовспоможения.    ? 
       ?и туризма; Управление?????????????????????????????????????????????????????????????????Совершенствование   ? 
       ?по делам физической  ?            ?             ?           ?           ?            ?методов             ? 
       ?культуры, спорта и   ?            ?             ?           ?           ?            ?восстановительного  ? 
       ?работе с молодежью   ?            ?             ?           ?           ?            ?лечения и           ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?реабилитации детей  ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?и подростков.       ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?Создание            ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?тренинговых программ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?для реабилитации и  ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?адаптации детей,    ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?находящихся         ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?в трудной жизненной ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?ситуации.           ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?Поддержка           ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?одаренных детей.    ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?Проведение          ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?конкурсов,          ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?фестивалей,         ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?соревнований        ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
  7. 4. Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа город Кострома на период с 2008 по 2011 годы"
  8.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период?вание на    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?2009 год    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?Всего       ?  250220,0   ?     -     ?  47395,0  ?  120475,0  ?По отчетный 2007 год? 
       ?Создание необходимых ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?включительно (факт) ? 
       ?условий и механизмов ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?         -          ? 
       ?для обеспечения      ?????????????????????????????????????????????????????????????????2008 год (оценка)   ? 
       ?доступности          ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?Реконструкция и     ? 
       ?качественного        ?????????????????????????????????????????????????????????????????капитальный ремонт  ? 
       ?дошкольного          ?Федеральный ?      -      ?     -     ?     -     ?     -      ?зданий муниципальных? 
       ?образования, более   ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?дошкольных          ? 
       ?полного              ?????????????????????????????????????????????????????????????????учреждений          ? 
       ?удовлетворения       ?Областной   ?      -      ?     -     ?  12000,0  ?     -      ?Переоснащение       ? 
       ?разнообразных        ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?прачечных новым     ? 
       ?образовательных      ?????????????????????????????????????????????????????????????????современным         ? 
       ?потребностей детей и ?Городской   ?  249320,0   ?     -     ?  34795,0  ?  120375,0  ?оборудованием и     ? 
       ?их родителей         ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?инвентарем в        ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????детских садах.      ? 
       ?Документ,            ?Прочие      ?    900,0    ?     -     ?   600,0   ?   100,0    ?Переоснащение       ? 
       ?утверждающий         ?источники   ?             ?           ?           ?            ?пищеблоков          ? 
       ?программу,           ?(средства   ?             ?           ?           ?            ?современным         ? 
       ?Решение Думы города  ?молодых     ?             ?           ?           ?            ?оборудованием.      ? 
       ?Костромы от 29 ноября?семей)      ?             ?           ?           ?            ?Реализация          ? 
       ?2007 г. N 141        ?????????????????????????????????????????????????????????????????мероприятий по      ? 
       ?                     ?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?энергосбережению:   ? 
       ?Заказчик             ?объема      ?             ?           ?           ?            ?установка приборов  ? 
       ?Администрация города ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?учета тепла,        ? 
       ?Костромы             ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?установка водомеров ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????2009 год (прогноз)  ? 
       ?Координатор          ?Капитальные ?  247900,0   ?     -     ?  46400,0  ?  80100,0   ?Реконструкция и     ? 
       ?Управление           ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?капитальный ремонт  ? 
       ?образования          ?????????????????????????????????????????????????????????????????зданий              ? 
       ?Администрации города ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?муниципальных       ? 
       ?Костромы,            ?????????????????????????????????????????????????????????????????дошкольных          ? 
       ?                     ?Федеральный ?      -      ?     -     ?           ?            ?учреждений          ? 
       ?Основные исполнители ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Приобретение        ? 
       ?Управление           ?????????????????????????????????????????????????????????????????оборудования и      ? 
       ?образования;         ?Областной   ?      -      ?     -     ?           ?            ?мебели для детских  ? 
       ?Управление           ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?садов.              ? 
       ?капитального         ?????????????????????????????????????????????????????????????????Открытие групп      ? 
       ?строительства        ?Городской   ?  247500,0   ?     -     ?  46300,0  ?  80000,0   ?кратковременного    ? 
       ?                     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?пребывания.         ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????Приобретение        ? 
       ?                     ?Прочие      ?    400,0    ?           ?   100,0   ?   100,0    ?медицинского        ? 
       ?                     ?источники   ?             ?           ?           ?            ?оборудования в      ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?медицинские кабинеты? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?детских садов       ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
  9. 5. Муниципальная целевая программа "Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения подростков и молодежи города Костромы на 2008-2011 годы"
  10.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период?вание на    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?2009 год    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?Всего       ?   14235,0   ?     -     ?  7128,0   ?   3840,0   ?2008 год (оценка)   ? 
       ?Создание условий для ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?Завершается         ? 
       ?снижения уровня      ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?материально-        ? 
       ?асоциальных          ?????????????????????????????????????????????????????????????????техническое         ? 
       ?проявлений           ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?оснащение 9         ? 
       ?в молодежной         ?????????????????????????????????????????????????????????????????социально-досуговых ? 
       ?среде и формирования ?Федеральный ?      -      ?     -     ?     -     ?     -      ?площадок,           ? 
       ?у молодежи идеологии ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?производится        ? 
       ?и норм активного и   ?????????????????????????????????????????????????????????????????укомплектование     ? 
       ?здорового образа     ?Областной   ?             ?           ?           ?            ?кадров.             ? 
       ?жизни                ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?На социально-       ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????досуговых площадках ? 
       ?Документ,            ?Городской   ?   13385,0   ?     -     ?  6910,5   ?   3712,5   ?было организовано   ? 
       ?утверждающий         ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?более 80            ? 
       ?программу, Решение   ?????????????????????????????????????????????????????????????????мероприятий с       ? 
       ?Думы города Костромы ?Прочие      ?    850,0    ?     -     ?   217,5   ?   127,5    ?участием более 4000 ? 
       ?от 29 ноября 2007    ?источники   ?             ?           ?           ?            ?человек.            ? 
       ?года N 142           ?????????????????????????????????????????????????????????????????Проведены           ? 
       ?                     ?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?конкурсы на закупку ? 
       ?Заказчик             ?объема      ?             ?           ?           ?            ?и поставку          ? 
       ?Администрация города ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?специального        ? 
       ?Костромы             ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?оборудования:       ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????татами, скалодром,  ? 
       ?Координатор          ?Капитальные ?             ?           ?           ?            ?хал-пайп, стойки    ? 
       ?Управление по делам  ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?для стритбола, срок ? 
       ?физической культуры, ?????????????????????????????????????????????????????????????????поставки 2-3 квартал? 
       ?спорта и работе      ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?2008 года. Проведены? 
       ?с молодежью          ?????????????????????????????????????????????????????????????????мероприятия под     ? 
       ?                     ?Федеральный ?             ?           ?           ?            ?названием "Фестиваль? 
       ?Основные исполнители ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?дворовых игр".      ? 
       ?Управление по делам  ?????????????????????????????????????????????????????????????????2009 год (прогноз)  ? 
       ?физической культуры, ?Областной   ?             ?           ?           ?            ?Увеличение оплаты   ? 
       ?спорта и работе с    ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?труда координаторам ? 
       ?молодежью, Управление?????????????????????????????????????????????????????????????????социально-досуговых ? 
       ?образования          ?Городской   ?             ?           ?           ?            ?площадок.           ? 
       ?Управление по делам  ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Дополнительное      ? 
       ?культуры,            ?????????????????????????????????????????????????????????????????финансирование      ? 
       ?международных связей ?Прочие      ?             ?           ?           ?            ?расходов на         ? 
       ?и туризма, Комитет   ?источники   ?             ?           ?           ?            ?организацию и       ? 
       ?по здравоохранению и ?            ?             ?           ?           ?            ?оборудование        ? 
       ?фармации Управление  ?            ?             ?           ?           ?            ?социально-досуговых ? 
       ?по связям с          ?            ?             ?           ?           ?            ?площадок.           ? 
       ?общественностью и    ?            ?             ?           ?           ?            ?Создание новой      ? 
       ?средствами массовой  ?            ?             ?           ?           ?            ?площадки в Селище   ? 
       ?информации           ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Административно-     ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?правовое управление  ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Финансово-           ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?казначейское         ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?управление           ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
  11. 6. Муниципальная целевая программа "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год"
  12.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период?вание на    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?2009 год    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?Всего       ?   4125,0    ?     -     ?  1110,0   ?   1850,0   ?2008 год (оценка)   ? 
       ?Обеспечение прав     ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?Приобретение 830    ? 
       ?населения на         ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?экземпляров книг и  ? 
       ?получение информации ?????????????????????????????????????????????????????????????????60 штук аудио-видео ? 
       ?через развитие       ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?материалов.         ? 
       ?библиотечного дела.  ?????????????????????????????????????????????????????????????????Установка охранно-  ? 
       ?Обеспечение          ?Федеральный ?      -      ?     -     ?     -     ?     -      ?пожарной            ? 
       ?длительной           ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?сигнализации в 4-х  ? 
       ?сохранности          ?????????????????????????????????????????????????????????????????муниципальных       ? 
       ?документов на        ?Областной   ?      -      ?     -     ?     -     ?     -      ?библиотеках.        ? 
       ?традиционных         ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Ремонт кровли здания? 
       ?носителях в пригодном?????????????????????????????????????????????????????????????????муниципальной       ? 
       ?для использования    ?Городской   ?   4032,0    ?     -     ?  1077,0   ?   1820,0   ?библиотеки N 9,     ? 
       ?состоянии            ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Ремонт помещений    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????книгохранения       ? 
       ?Документ,            ?Прочие      ?    93,0     ?     -     ?   33,0    ?    30,0    ?в Центральной       ? 
       ?утверждающий         ?источники   ?             ?           ?           ?            ?городской библиотеке? 
       ?программу, Решение   ?????????????????????????????????????????????????????????????????им. А.С.Пушкина     ? 
       ?Думы города Костромы ?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?2009 год (прогноз)  ? 
       ?от 6 марта 2008 года ?объема      ?             ?           ?           ?            ?Приобретение 800    ? 
       ?N 23                 ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?экземпляров книг и  ? 
       ?                     ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?50 штук аудио-видео ? 
       ?Заказчик             ?????????????????????????????????????????????????????????????????материалов.         ? 
       ?Администрация города ?Капитальные ?             ?           ?           ?            ?Установка охранно-  ? 
       ?Костромы             ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?пожарной            ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????сигнализации в 3-х  ? 
       ?Координатор          ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?муниципальных       ? 
       ?Управление по делам  ?????????????????????????????????????????????????????????????????библиотеках.        ? 
       ?культуры,            ?Федеральный ?             ?           ?           ?            ?Ремонт кровли здания? 
       ?международных связей ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Центральной детской ? 
       ?и туризма            ?????????????????????????????????????????????????????????????????библиотеки.         ? 
       ?                     ?Областной   ?             ?           ?           ?            ?Ремонт фасада здания? 
       ?Основные исполнители ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?муниципальной       ? 
       ?Управление по делам  ?????????????????????????????????????????????????????????????????библиотеки N 7.     ? 
       ?культуры,            ?Городской   ?             ?           ?           ?            ?Ремонт помещений    ? 
       ?международных связей ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?книгохранения       ? 
       ?и туризма            ?????????????????????????????????????????????????????????????????в муниципальной     ? 
       ?Муниципальное        ?Прочие      ?             ?           ?           ?            ?библиотеке N 6.     ? 
       ?учреждение культуры  ?источники   ?             ?           ?           ?            ?Приобретение        ? 
       ?"Централизованная    ?            ?             ?           ?           ?            ?библиотечной мебели ? 
       ?библиотечная         ?            ?             ?           ?           ?            ?в ЦГБ им.           ? 
       ?система города       ?            ?             ?           ?           ?            ?А.С.Пушкина.        ? 
       ?Костромы" Управление ?            ?             ?           ?           ?            ?Приобретение 5      ? 
       ?капитального         ?            ?             ?           ?           ?            ?комплектов          ? 
       ?строительства        ?            ?             ?           ?           ?            ?компьютерной техники? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?в 2 муниципальные   ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?библиотеки          ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
  13. 7. Муниципальная целевая "Программа улучшения качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015 годы"
  14. (Программа "Чистая вода")
  15.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период?вание на    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?2009 год    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?Всего       ?  1050790,0  ?  70552,8  ?  70552,8  ?     -      ?По отчетный 2007 год? 
       ?Обеспечение населения?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?включительно (факт) ? 
       ?и предприятий        ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?Строительство       ? 
       ?качественной         ?????????????????????????????????????????????????????????????????водовода от ул.     ? 
       ?питьевой водой.      ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?Ярославской до      ? 
       ?Создание             ?????????????????????????????????????????????????????????????????насосной станции    ? 
       ?общегородской системы?Федеральный ?  154160,0   ?  4116,7   ?  4116,7   ?     -      ?"Южная";            ? 
       ?учета и регулирования?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?реконструкция       ? 
       ?потребления воды.    ?????????????????????????????????????????????????????????????????водоводов: по ул.   ? 
       ?Общее улучшение      ?Областной   ?  405610,0   ?  3000,0   ?  3000,0   ?     -      ?Ю.Смирнова.         ? 
       ?экологической        ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Строительство       ? 
       ?обстановки           ?????????????????????????????????????????????????????????????????канализационного    ? 
       ?                     ?Городской   ?  491020,0   ?  63436,1  ?  63436,1  ?     -      ?коллектора: по      ? 
       ?Документ,            ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?Некрасовскому шоссе,? 
       ?утверждающий         ?????????????????????????????????????????????????????????????????по ул. 2-я Волжская.? 
       ?программу,           ?Прочие      ?      -      ?     -     ?     -     ?            ?Перекладка          ? 
       ?Постановление        ?источники   ?             ?           ?           ?            ?канализационного    ? 
       ?Администрации города ?????????????????????????????????????????????????????????????????коллектора: по ул.  ? 
       ?Костромы от 6 декабря?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?В-Набережная,       ? 
       ?2002 года N 4736,    ?объема      ?             ?           ?           ?            ?Караваевского;      ? 
       ?Решение Думы города  ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?реконструкция       ? 
       ?Костромы от 27 марта ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?главного            ? 
       ?2003 года N 25       ?????????????????????????????????????????????????????????????????канализационного    ? 
       ?                     ?Капитальные ?  1050790,0  ?  70552,8  ?  70552,8  ?     -      ?коллектора и дюкера ? 
       ?Заказчик             ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?через реку Волгу и  ? 
       ?Администрация города ?????????????????????????????????????????????????????????????????др.                 ? 
       ?Костромы             ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?2008 год (оценка)   ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????Строительство,      ? 
       ?Координатор          ?Федеральный ?  154160,0   ?  4116,7   ?  4116,7   ?     -      ?реконструкция,      ? 
       ?Комитет жилищно-     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?модернизация        ? 
       ?коммунального        ?????????????????????????????????????????????????????????????????водопроводных,      ? 
       ?хозяйства            ?Областной   ?  405610,0   ?  3000,0   ?  3000,0   ?     -      ?водоочистных и      ? 
       ?                     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?канализационных     ? 
       ?Основные исполнители ?????????????????????????????????????????????????????????????????сооружений и        ? 
       ?Комитет жилищно-     ?Городской   ?  491020,0   ?  63436,1  ?  63436,1  ?     -      ?оборудования        ? 
       ?коммунального        ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?согласно программным? 
       ?хозяйства МУП        ?????????????????????????????????????????????????????????????????мероприятиям        ? 
       ?"Костромагорводока-  ?Прочие      ?             ?           ?           ?            ?2009 год (прогноз)  ? 
       ?нал"; Фонд содействия?источники   ?             ?           ?           ?            ?Финансирование      ? 
       ?развитию города      ?            ?             ?           ?           ?            ?программных         ? 
       ?Костромы             ?            ?             ?           ?           ?            ?мероприятий будет   ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?осуществляться      ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?в рамках            ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?финансирования      ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?муниципальной       ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?целевой программы   ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?"Модернизация       ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?объектов            ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?коммунальной        ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?инфраструктуры      ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?города Костромы     ? 
       ?                     ?            ?             ?           ?           ?            ?на 2007-2010 годы"  ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
  16. 8. Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы на 2007-2010 годы"
  17.    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели (основные этапы ?Источники и ?          Финансовые затраты, тыс. руб.           ?Основные результаты ? 
       ?программы), документ,?направления ????????????????????????????????????????????????????выполнения программы? 
       ?    утверждающий     ?  расходов  ?Предусмотрено?           Финансирование           ?                    ? 
       ?программу, заказчик, ?            ? программой  ??????????????????????????????????????                    ? 
       ?     координатор     ?            ?   на весь   ?Освоено за ?  Оценка   ?Предлагаемое?                    ? 
       ?                     ?            ?   период    ?весь период?освоения за?финансиро-  ?                    ? 
       ?                     ?            ? реализации  ?реализации ?весь период?вание на    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?    на     ?    на     ?2009 год    ?                    ? 
       ?                     ?            ?             ?01.01.2008 ?01.01.2009 ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
       ?Цели и основные этапы?Всего       ?  1125000,0  ? 13440,22  ? 344303,5  ?  350586,0  ?По отчетный 2007 год? 
       ?Комплексное решение  ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?включительно (факт) ? 
       ?вопросов устойчивого ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?Строительство,      ? 
       ?функционирования и   ?????????????????????????????????????????????????????????????????реконструкция и     ? 
       ?развития жилищно-    ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?модернизация систем ? 
       ?коммунальной сферы,  ?????????????????????????????????????????????????????????????????водоснабжения,      ? 
       ?повышение качества и ?Федеральный ?  270000,0   ?  4116,72  ?  56786,0  ?  60000,0   ?канализации,        ? 
       ?надежности           ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?теплоснабжения      ? 
       ?предоставления услуг ?????????????????????????????????????????????????????????????????2008 год (оценка)   ? 
       ?населению, улучшение ?Областной   ?  125000,0   ?  3000,00  ?  53000,0  ?  171086,0  ?Строительство,      ? 
       ?экологической        ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?реконструкция и     ? 
       ?ситуации в регионе,  ?????????????????????????????????????????????????????????????????модернизация систем ? 
       ?создание условий для ?Городской   ?  125000,0   ?  6323,5   ? 234517,5  ?  119500,0  ?водоснабжения,      ? 
       ?привлечения частных  ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?канализации,        ? 
       ?инвестиций на        ?????????????????????????????????????????????????????????????????теплоснабжения      ? 
       ?модернизацию объектов?Прочие      ?  605000,0   ?     -     ?     -     ?     -      ?2009 год (прогноз)  ? 
       ?коммунальной         ?источники   ?             ?           ?           ?            ?Строительство,      ? 
       ?инфраструктуры       ?????????????????????????????????????????????????????????????????реконструкция и     ? 
       ?                     ?Из общего   ?             ?           ?           ?            ?модернизация систем ? 
       ?Документ,            ?объема      ?             ?           ?           ?            ?водоснабжения,      ? 
       ?утверждающий         ?финансовых  ?             ?           ?           ?            ?канализации,        ? 
       ?программу,           ?затрат      ?             ?           ?           ?            ?теплоснабжения      ? 
       ?Решение Думы города  ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?Костромы от 31 января?Капитальные ?  1125000,0  ? 13440,22  ? 344303,5  ?  350586,0  ?                    ? 
       ?2008 г. N 5          ?вложения    ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?                     ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?Заказчик             ?В том числе ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Администрация города ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?Костромы             ?Федеральный ?  270000,0   ?  4116,72  ?  56786,0  ?  60000,0   ?                    ? 
       ?                     ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Координатор          ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?Комитет жилищно-     ?Областной   ?  125000,0   ?  3000,00  ?  53000,0  ?  171086,0  ?                    ? 
       ?коммунального        ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?хозяйства            ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?                     ?Городской   ?  125000,0   ?  6323,5   ? 234517,5  ?  119500,0  ?                    ? 
       ?Основные исполнители ?бюджет      ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Комитет жилищно-     ?????????????????????????????????????????????????????????????????                    ? 
       ?коммунального        ?Прочие      ?  605000,0   ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?хозяйства; Управление?источники   ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?капитального         ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?строительства;       ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?Управляющие компании ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?и предприятия        ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?жилищно-коммунального?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ?комплекса            ?            ?             ?           ?           ?            ?                    ? 
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Приложение
к Постановлению от 14 октября 2008 года № 1935
Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд на 2009 год (по укрупненной номенклатуре) тыс. рублей
  1. Наименование продукции Продукция обраба- тывающих производств и сельского хозяйства, кроме продоволь- ственных товаров Продовольст- венные товары Ремонтные, строитель- ные работы Электро- энергия Теплоэнер- гия Водоснабже- ние и канализация Прочие услуги (связь, охрана, обслуживание техники, обучение и др.) ИТОГО
    Комитет по здравоохранению и фармации 111424,70 47387,00 90000,00 15436,00 39940,00 10875,00 40287,20 355349,90
    Управление образования 26766,99 35413,68 31472,50 41693,90 125661,00 15948,70 2039,20 278995,97
    Управление по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью 1051,50 2326,00 1232,20 3467,20 207,40 16073,00 24357,30
    Управление по делам культуры, международных связей и туризма 3373,40 981,20 1276,60 2312,10 122,00 1134,60 9199,90
    Управление капитального строительства 410000,00 410000,00
    Управление городского пассажирского транспорта 72000,00 20375,00 92375,00
    Администрация города 1990,02 32000,00 4007,00 3409,00 149,30 3644,70 45200,02
    МУ "Центр гражданской защиты г. Костромы" 2551,10 450,00 200,00 250,00 6,50 426,90 3884,50
    Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом 1202,00 5677,00 6879,00
    МУ "СМЗ по ЖКХ" 1840,21 521494,70 204,00 248,50 11,00 1382,40 525180,81
    ИТОГО 222199,92 82800,68 1088724,40 84424,70 175287,80 27319,00 70665,00 1751422,40

Предыдущая новость - Решение от 29 января 2008 года № 274 / Костромская область

Следующая новость - О Положении «О приватизации муниципального имущества Кадыйского муниципального района» / Костромская область